Уточняющий расчет по НДС

Розділ V ПКУ
buh_vika
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 858
З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
Дякував (ла): 554 рази
Подякували: 30 разів

Повідомлення buh_vika »

Помогите, пожалуйста, как отразить сумму самостоятельно выявленной ошибки - доначислить ндс за март 2011г. В декларации нет окошка "Уточненная" только отчетная и отчетная новая. Пожалуйста, подскажите какой додаток подать и как отразить в декларации?

Katerinap_ko
Оракул
Оракул
Повідомлень: 293
З нами з: 27 вересня 2010, 01:56
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 49 разів

Повідомлення Katerinap_ko »

Уточнунка идет отдельным документом. он называется "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" . данные уточняющего расчета не переносятся в текущую декларацию.

buh_vika
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 858
З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
Дякував (ла): 554 рази
Подякували: 30 разів

Повідомлення buh_vika »

В OPZ три уточняющих расчета. Какой выбрать? НО по продаже.

ivanna72
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 21 квітня 2011, 02:07

Повідомлення ivanna72 »

Katerinap_ko писав:Уточнунка идет отдельным документом. он называется "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" . данные уточняющего расчета не переносятся в текущую декларацию.
А как же статья 50 НКУ?

memfomena
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 25
З нами з: 26 квітня 2011, 02:34
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення memfomena »

ivanna72 писав:
Katerinap_ko писав:Уточнунка идет отдельным документом. он называется "Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" . данные уточняющего расчета не переносятся в текущую декларацию.
А как же статья 50 НКУ?
статью 50 никто не отменял, и уточненку можно подать как отдельно, так и вместе с декларацией. Но нет никакого механизма переноса данных из уточненки в деку след.отчетного периода. В текущем тоже нельзя указать ошибку. Вот так и получается, что уточняющий розрахунок можно подать ВМЕСТЕ с декларацией, но не В СОСТАВЕ декларации.

НаташаР
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 20 квітня 2011, 12:55

Повідомлення НаташаР »

Подскажите, пожалуйста, а сворачиваются ли по лицевому счету "плюс" из Уточненки с "минусом" текущей Декларации при их одновременном предоставлении (как приложение к текущей декларации), если уточняется февраль, сама декларация за март, а показатели уточненки в декларацию не переносятся. Можно ли доплатить только разницу по итогам марта? Как потом быть с минусом из декларации за март, если фактически (по лицевому счету) его уже не будет, а будет НДС к уплате? Спасибо заранее.

Ольга_u
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 18 квітня 2011, 12:44

Повідомлення Ольга_u »

к уточнёнке надо обязательно уточнённый додаток 5

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”