Возврат предоплаты, корректировка НДС если покупатель неплательщик и поставка освобождена от НДС

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Серега
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 22 квітня 2009, 00:48
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Серега »

Предприятие (плательщик НДС) в июле 2013 г. получило предоплату от обычного физлица (неплательщика НДС) за будущую поставку товара, которая льготируется по НДС на основании пп. 197.1.3. НК (медицинские товары). Была выписана НН.
Затем в этом же месяце (июль 2013 г.) предоплата возвращена физлицу (разорвали договор, товар не поставляли).
Как составить расчет корректировки к НН и как в реестре и декларации по НДС отразить получение и возврат предоплаты по такой операции?
Спасибо заранее !

Берса
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8478
З нами з: 23 березня 2011, 09:48
Дякував (ла): 2195 разів
Подякували: 3439 разів

Повідомлення Берса »

НН была выписана с нулями? А вообще на возвраты неплательщикам НДС не выписываются корректировки. Считается, что раз никто не убирает себе кредит, то обязательства вам тоже не стоит убирать. Как то так...

Серега
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 22 квітня 2009, 00:48
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Серега »

Берса писав:НН была выписана с нулями? А вообще на возвраты неплательщикам НДС не выписываются корректировки. Считается, что раз никто не убирает себе кредит, то обязательства вам тоже не стоит убирать. Как то так...
Ну да, НН выписана с нулями по НДС, но суммы базы обложения и т.д. там же есть. Просто НДС = 0.

Т.е. как.... корректировку вообще не составлять? А в реестре тогда что: сами НН хоть и нулевые я внести должен? Должен. Но по идее же эти НН нужно откорректировать. Вот и возник вопрос: как?

Agatha
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1570
З нами з: 21 вересня 2011, 02:46
Дякував (ла): 571 раз
Подякували: 805 разів

Повідомлення Agatha »

Читайте 192.2 ПКУ абзац 2-ий

Серега
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 22 квітня 2009, 00:48
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Серега »

Agatha писав:Читайте 192.2 ПКУ абзац 2-ий
Читал и не раз. Но там нет ответа на мой вопрос. В указанной цитате говориться об общем правиле корректировки если покупатель неплательщик и все.

Agatha
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1570
З нами з: 21 вересня 2011, 02:46
Дякував (ла): 571 раз
Подякували: 805 разів

Повідомлення Agatha »

Відповідь на Ваше питання: коригування ПЗ, якщо покупець неплатник ПДВ, робиться ТІЛЬКИ у випадку повернення раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості. Оскільки це НЕ Ваша ситуація (Ви просто повертаєте аванс), коригування не робиться. Вам пощастило, що товар пільговий, оскільки Ви не знали про п.192.2., то міг би бути дуже великий, пардон, "попадос"

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Agatha писав:Відповідь на Ваше питання: коригування ПЗ, якщо покупець неплатник ПДВ, робиться ТІЛЬКИ у випадку повернення раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості. Оскільки це НЕ Ваша ситуація (Ви просто повертаєте аванс), коригування не робиться. Вам пощастило, що товар пільговий, оскільки Ви не знали про п.192.2., то міг би бути дуже великий, пардон, "попадос"
Вы хотите сказать, что если было изминение цены из-за поставки другой продукции + был возврат денежной компенсации, то продавец не имеет право корректировать свои НО?

Берса
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8478
З нами з: 23 березня 2011, 09:48
Дякував (ла): 2195 разів
Подякували: 3439 разів

Повідомлення Берса »

Вот в этом и попандос при работе с неплательщиуом НДС.

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Берса писав:Вот в этом и попандос при работе с неплательщиуом НДС.
я сама не корректировала НО не плательщику НДС, но читала, что если были изменены условия договора и был поставлен другой товар, то НО можно коректировать днем возврата прелоплаты не плательщику ндс

Берса
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8478
З нами з: 23 березня 2011, 09:48
Дякував (ла): 2195 разів
Подякували: 3439 разів

Повідомлення Берса »

Я как то работала с неплательщиком. И он вернул товар. Попала на двойное НО (первое при выписки НО при продаже неплательщику, а потом второй раз, когда перепродавала вернувшийся товар другому контрагенту). Так что теперь шефа всегда предупреждаю- пусть будет готов в случае чего...

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”