"Переходящие положения" расходы

Розділ III ПКУ
И.О.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2304
З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
Дякував (ла): 13964 рази
Подякували: 2289 разів

Повідомлення И.О. »

Подскажите как мне поступить в следующей ситуации: в марте мы получили предоплату за товар (частичную), а отгрузили его в полном объеме в апреле. Остаток денег получили тоже в апреле. Товар у поставщика был куплен в марте. По НКУ я включаю себестоимость проданного товара в расходы в момент получения дохода от его продажи. Вот я и мучаюсь теперь вопросом, как мне включать в расходы эту себестоимость, если часть дохода я включила в 1кв.2011г, а вторую часть во 2 кв.2011г. Может у кого-то подобная ситуация есть?

AntonLazo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 24 листопада 2010, 06:18

Повідомлення AntonLazo »

И.О. писав:Подскажите как мне поступить в следующей ситуации: в марте мы получили предоплату за товар (частичную), а отгрузили его в полном объеме в апреле. Остаток денег получили тоже в апреле. Товар у поставщика был куплен в марте. По НКУ я включаю себестоимость проданного товара в расходы в момент получения дохода от его продажи. Вот я и мучаюсь теперь вопросом, как мне включать в расходы эту себестоимость, если часть дохода я включила в 1кв.2011г, а вторую часть во 2 кв.2011г. Может у кого-то подобная ситуация есть?
Доход= отгрузка"-"предоплата.
Расход= себестоимость отгрузки. Если товар был получен до 01.04.11, а отгружен после, то в ВР он не попал благодаря корректировке в приложении К1/1.

Наточка
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 21 червня 2011, 03:49

Повідомлення Наточка »

Газета "Все про бухгалтерський облік" не погано описала різні ситуації авансами в №26 від 21.03.2011 року 9-14 ст.
Наточка

И.О.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2304
З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
Дякував (ла): 13964 рази
Подякували: 2289 разів

Повідомлення И.О. »

AntonLazo писав:
И.О. писав:Подскажите как мне поступить в следующей ситуации: в марте мы получили предоплату за товар (частичную), а отгрузили его в полном объеме в апреле. Остаток денег получили тоже в апреле. Товар у поставщика был куплен в марте. По НКУ я включаю себестоимость проданного товара в расходы в момент получения дохода от его продажи. Вот я и мучаюсь теперь вопросом, как мне включать в расходы эту себестоимость, если часть дохода я включила в 1кв.2011г, а вторую часть во 2 кв.2011г. Может у кого-то подобная ситуация есть?
Доход= отгрузка"-"предоплата.
Расход= себестоимость отгрузки. Если товар был получен до 01.04.11, а отгружен после, то в ВР он не попал благодаря корректировке в приложении К1/1.
Исходя из Вашей формулы, я в доход включу разницу между суммой отгрузки и суммой предоплаты, а в расходы - ВСЮ себестоимость отгрузки? Ведь доход был частично признан в 1 кв. Я так понимаю, что в расходы я могу включить только ту часть себестоимости товара, доход от продажи которого я буду отражать во 2 кв.2011?

AntonLazo
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 714
З нами з: 24 листопада 2010, 06:18

Повідомлення AntonLazo »

И.О. писав:
AntonLazo писав:
И.О. писав:Подскажите как мне поступить в следующей ситуации: в марте мы получили предоплату за товар (частичную), а отгрузили его в полном объеме в апреле. Остаток денег получили тоже в апреле. Товар у поставщика был куплен в марте. По НКУ я включаю себестоимость проданного товара в расходы в момент получения дохода от его продажи. Вот я и мучаюсь теперь вопросом, как мне включать в расходы эту себестоимость, если часть дохода я включила в 1кв.2011г, а вторую часть во 2 кв.2011г. Может у кого-то подобная ситуация есть?
Доход= отгрузка"-"предоплата.
Расход= себестоимость отгрузки. Если товар был получен до 01.04.11, а отгружен после, то в ВР он не попал благодаря корректировке в приложении К1/1.
Исходя из Вашей формулы, я в доход включу разницу между суммой отгрузки и суммой предоплаты, а в расходы - ВСЮ себестоимость отгрузки? Ведь доход был частично признан в 1 кв. Я так понимаю, что в расходы я могу включить только ту часть себестоимости товара, доход от продажи которого я буду отражать во 2 кв.2011?
Ну и потеряете часть расходов. В 1 квартале у Вас был доход, но небыло расходов, сейчас будут расходы и часть доходов. В целом баланс. Ведь налогом на прибыль должна обложиться прибыль в конечном итоге, а не доход.

И.О.
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2304
З нами з: 23 листопада 2010, 03:40
Дякував (ла): 13964 рази
Подякували: 2289 разів

Повідомлення И.О. »

Спасибо за ответы! Я хотела убедиться, что мыслю в правильном направлении.

Відповісти

Повернутись до “Податок на прибуток”