innochka2006 писав:Пожалуйста, просветите меня.
Мы за товар не платили, но получили его. Поставщик зарег.НН.
Мы товар вернули. Кому нужно составлять РК к НН??? Нам или поставщику?
поставщику составлять и направлять вам, вам регистрировать
innochka2006 писав:Пожалуйста, просветите меня.
Мы за товар не платили, но получили его. Поставщик зарег.НН.
Мы товар вернули. Кому нужно составлять РК к НН??? Нам или поставщику?
составляет РК поставщик (минусовый РК повернення товару), регистрирует ее покупатель.
Добрый день! очень нужна помощь- составлена сводная налоговая накладная, нужно подкрепить это подписанием допсоглашения к договору, и никак не могу найти шаблон такого допа#g_cray2# Может, у кого-то есть под рукой?
Добрый день. Подскажите как сделать, уже голова пухнет(((. Строительная компания передает Управляющей компании объекты благоустройства придомовой территории: детскую площадку, внешнее освещение, внешний водопровод и канализацию, мусорную обустроенную площадку и т.д. Стоимость объектов формировалась по Актах выполненных работ: услуги, зарплата, материалы. Как мне начислять компенсирующую налоговую? Выбирать по расходным материалам: бетон, цемент, вода, песок, и тд все налоговые - мелких расходных материалов огромное количество. За 2 года Актов списано на 2 млн грн. #help# #help# Могу я рассчитать общий расход по всем мелким расходникам и выбрать 1 налоговую от поставщика по каждому виду? #wall# #wall# #wall# Спасибо всем не прошедшим мимо!
Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?
READYN писав:Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?
READYN писав:Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?
READYN писав:Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?
READYN писав:Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?
мне просто поставщик прислал минусовый РК c кодом 102, я читаю об этом коде-пишут, что в РК с таким кодом может быть только парное количество строк...
а здесь одна строка на минус
наверное нужно код 103...
READYN писав:Поставщик выписал и зарегистрировал налоговую неправильной датой, ни по первому ни по второму событию, а вообще от фонаря.
Я правильно, понимаю - они должны выписать уменьшающий РК к этой нн и налоговую правильной датой или уже как-то по другому?
мне просто поставщик прислал минусовый РК c кодом 102, я читаю об этом коде-пишут, что в РК с таким кодом может быть только парное количество строк...
а здесь одна строка на минус
наверное нужно код 103...
у вас сумма ндс большая?
просто правильно сделать - выписать новую , с начало ее зарегистрировать, а потом рк с кодом причины 301, с кодом причины не выдачи покупателю 20, внизу под табличной частью прописывается информация про правильную зарегистрированую НН и поставщик сам регистрирует