да, мне мои ФОП-поставщики налоговые составляют без ФОПTasa писав:Зараз скрызь зустрычаю просто ПІБ, без фоп)мюсля писав:подскажите, если отгрузка ФОПу, плательщику НДС, в первичке+налоговой писать просто его Ф.И.О или ФОП Ф.И.О полностью?#blush#
Як вище написали теж перевіряю в реєстрі платників ПДВ
Выписка Налоговых накладных
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18770
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
Правильно - просто Ф.И.О. (201.1.) Но если пишут ещё и ФОП, то это, полагаю, некритическая ошибка...мюсля писав:подскажите, если отгрузка ФОПу, плательщику НДС, в первичке+налоговой писать просто его Ф.И.О или ФОП Ф.И.О полностью?#blush#
-
- Гуру
- Повідомлень: 79
- З нами з: 07 вересня 2016, 12:40
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 15 разів
Просьба помочь!
Пытаюсь зарегать РК на зайво складену накладную (получение услуг от нерезидента).
Когда ставлю отметку, что регает продавец, то пишет ошибку, что порушено вимоги п.192.1 ПКУ по определению стороны, которая регистрирует РК
Когда ставлю отмеку, что регает покупатель, то ошибка что не определен ЕГРПОУ продавца.
Что делать?Кто сталкивался?
Пытаюсь зарегать РК на зайво складену накладную (получение услуг от нерезидента).
Когда ставлю отметку, что регает продавец, то пишет ошибку, что порушено вимоги п.192.1 ПКУ по определению стороны, которая регистрирует РК
Когда ставлю отмеку, что регает покупатель, то ошибка что не определен ЕГРПОУ продавца.
Что делать?Кто сталкивался?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18770
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
Корректировка НН тут:sim писав:Просьба помочь!
Добрый вечер, мы отгрузили бюджетникам товар , прошло уже 3 года, а оплаты все нет и платить не собираются. Как теперь быть? Налоговую мы не выписываем, а что делать с суммой которая висит уже 3 года, можем ее списать?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 173
- З нами з: 01 липня 2014, 13:16
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 75 разів
Списать на расходы просто так не можете, нужно было в суд подавать - но сроки уже прошли, как вариант - можете списать, но за счет прибылиRosa2018 писав:Добрый вечер, мы отгрузили бюджетникам товар , прошло уже 3 года, а оплаты все нет и платить не собираются. Как теперь быть? Налоговую мы не выписываем, а что делать с суммой которая висит уже 3 года, можем ее списать?
-
- Ученик
- Повідомлень: 4
- З нами з: 26 вересня 2019, 16:32
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка. Ліквідовується фірма. Потрібно списати кредиторську заборгованісь. Як правильно заповнити податкову накладну? Який тип причини та умовний ІПН ставити? Кредиторка більше трьох років. Планую зробити зведену ПН.#help#
Підскажіть,будь-ласка,по виписці податкової накладної. В нас облік по контрагентам ведеться в розрізі договорів.У нашого покупця-в розрізі рахунків. Прийшла від них авансова оплата згідно виписаного рахунка, при цьому попередня реалізація ще не оплачена повністю (податкова накладна була зареєстрована по першій події-реалізації). Я повинна зараз виписувати ПН на цю авансову проплату? Чи все таки враховувати загальне сальдо по договору і податкову не виписувати?
-
- Гений
- Повідомлень: 425
- З нами з: 14 травня 2015, 16:40
- Дякував (ла): 54 рази
- Подякували: 199 разів
Договір - це папірець, план дій, що може бути дотриманий, а може й ні.Sandr@ писав:Підскажіть,будь-ласка,по виписці податкової накладної. В нас облік по контрагентам ведеться в розрізі договорів.У нашого покупця-в розрізі рахунків. Прийшла від них авансова оплата згідно виписаного рахунка, при цьому попередня реалізація ще не оплачена повністю (податкова накладна була зареєстрована по першій події-реалізації). Я повинна зараз виписувати ПН на цю авансову проплату? Чи все таки враховувати загальне сальдо по договору і податкову не виписувати?
ПДВ обчислюється виключно по реальним господарчим операціям.
Так для виписки податкової враховувати сальдо в цілому по контрагенту,чи в розрізі рахунка,цей момент незрозумілий.Я схильна до першого варіанту,яка ваша думка? Але в платіжному дорученні вказаний конкретний рахунок,по якому пройшла авансова проплатаУчетчица писав:Договір - це папірець, план дій, що може бути дотриманий, а може й ні.Sandr@ писав:Підскажіть,будь-ласка,по виписці податкової накладної. В нас облік по контрагентам ведеться в розрізі договорів.У нашого покупця-в розрізі рахунків. Прийшла від них авансова оплата згідно виписаного рахунка, при цьому попередня реалізація ще не оплачена повністю (податкова накладна була зареєстрована по першій події-реалізації). Я повинна зараз виписувати ПН на цю авансову проплату? Чи все таки враховувати загальне сальдо по договору і податкову не виписувати?
ПДВ обчислюється виключно по реальним господарчим операціям.