транспортні послуги для кінцевого споживача.

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

Чи може фірма - первізник загальна система платник ПДВ надавати послуги перевезення фізособі не підприємцю? має бути договір? чи можна без договору? чи можна такі послуги надавати громадянину іншої країни? що потрібно в цьому випадку?

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Нет, договор (письменный) не обязательно. Поставка будет на условиях публичного договора (т.е. "как и всем остальным").
Каких либо ограничений из-за того, что он не ФЛП и не резидент (если расчеты будут в грн) нет.
Если перевозка именно как пассажира (а не груза), то деятельность лицензируема.

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

Marlboro писав:Нет, договор (письменный) не обязательно. Поставка будет на условиях публичного договора (т.е. "как и всем остальным").
Каких либо ограничений из-за того, что он не ФЛП и не резидент (если расчеты будут в грн) нет.
Если перевозка именно как пассажира (а не груза), то деятельность лицензируема.
він якось має бути оформлений? як прейскурант, наприклад?

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Как правило да, оформляют и помещают на видном месте.
На большинстве перевозчиков с которыми приходилось работать прямо на дверях вешают )

Но это детали, прямой необходимости/требования в этом нет.

Inna49
Гений
Гений
Повідомлень: 404
З нами з: 31 січня 2012, 01:10
Дякував (ла): 393 рази
Подякували: 139 разів

Повідомлення Inna49 »

подскажите,пожалуйста,если предприятие оказывает услуги по перевозкам ,находится на общей системе налогообложения,стали с середины сентября плательщиками НДС,но операции льготируемые по ст197.1.8 НКУ, т.е по всему приходу по данном виду деятельности у нас нет права на налоговый кредит.А что с расходами по прибыли?У меня на расходы идут суммы без НДС(дизтопливо,запчасти ,аренда),а налоговый кредит за счет прибыли предприятия или расходы в т.ч.НДС?

Аватар користувача
nachfin
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8971
З нами з: 13 липня 2012, 01:50
Дякував (ла): 326 разів
Подякували: 5931 раз

Повідомлення nachfin »

через приложение 7 в декларации по НДС, если деятельность льготная одна, то 100% НДС в расходы или на ОС
139.1.6. ...
налог на добавленную стоимость, уплаченный в составе расходов на приобретение товаров, работ, услуг, входящих в состав расходов и основных средств и нематериальных активов, подлежащих амортизации, включается соответственно в расходы либо стоимость соответствующего объекта основных средств или нематериальных активов увеличивается на сумму, которая не включена в налоговый кредит такого плательщика налога согласно разделу V настоящего Кодекса
Всем тем, кто наивно полагает, что бумеранга не существует, отвечу: "Ещё не долетел!"
Но, похоже, уже на подлете!!!

Inna49
Гений
Гений
Повідомлень: 404
З нами з: 31 січня 2012, 01:10
Дякував (ла): 393 рази
Подякували: 139 разів

Повідомлення Inna49 »

приложение 7- это распределение НК при одновременных облагаемых и необлагаемых операциях,а у нас сейчас ТОЛЬКО льготируемые операции.Пока были безэндээсниками, то я включала все расходы с НДС,а сейчас.......не знаю,поэтому и спрашиваю у профи сайта

Відповісти

Повернутись до “Витрати”