НДС при импорте.

Розділ V ПКУ
Олег26
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 04 лютого 2011, 02:40

Повідомлення Олег26 »

Подскажите пожайлуста, возникла такая ситуация: клиент нам заплатил 50% предоплату за товар в феврале месяце, который мы будем импортировать в марте, получается мы должны заплатить НДС в феврале как налоговое обьязательство, а в марте как налоговый кредит? В итоге получается двойная оплата. Спасибо.

And
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 573
З нами з: 31 січня 2011, 00:58
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 186 разів

Повідомлення And »

почитайте п.187.8 и п.187.11 Налогового кодекса. Платите Вы на счета таможни таможенные платежи (в них входит и НДС), а когда будет оформленная ГТД, тогда по ней Вы делаете запись в реестр полученных налоговых наклданых.

Олег26
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 04 лютого 2011, 02:40

Повідомлення Олег26 »

Спасибо большое за ответ, я это вся понимаю, но возникает такая ситуация, что мне придется платить два раза НДС: первый раз - за 50% предоплату заказчика, а второй раз - за обьязательства на таможне, которые потом пойдут в кредит тоесть за 100% суммы по договору, получается я заплачу НДС со 150% суммы по договору.

And
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 573
З нами з: 31 січня 2011, 00:58
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 186 разів

Повідомлення And »

Но ведь в кодексе написано, что по авансу не возникает ни налогового кредита, ни налогового обязательства! Обязательство в налоговую не платится, а перечисляется на таможенные счета!

Олег26
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 04 лютого 2011, 02:40

Повідомлення Олег26 »

Да, но аванс платим не мы, а нам платит заказчик за товар, который мы ввезем.

And
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 573
З нами з: 31 січня 2011, 00:58
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 186 разів

Повідомлення And »

Дошло:-) Даже если бы и в один месяц произошли эти два события, Вы бы и НО с аванса начислили (и заплатили бы, если подекларации получится сумма к оплате) и на таможню бы перечислили НО по НДС.

Маруся
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 05 лютого 2010, 04:29
Дякував (ла): 3 рази

Повідомлення Маруся »

Олег26 писав:Подскажите пожайлуста, возникла такая ситуация: клиент нам заплатил 50% предоплату за товар в феврале месяце, который мы будем импортировать в марте, получается мы должны заплатить НДС в феврале как налоговое обьязательство, а в марте как налоговый кредит? В итоге получается двойная оплата. Спасибо.
?

Олег26
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 04 лютого 2011, 02:40

Повідомлення Олег26 »

Я имел ввиду что придется платить НДС с предоплаты которую нам перечислил заказчик, а в следующем месяце когда мы поставим товар, на таможне, ещё платить НДС со 100% сумы договора.

And
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 573
З нами з: 31 січня 2011, 00:58
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 186 разів

Повідомлення And »

Ведь и внутри страны Вы перечисляете деньги за товар с НДС. Так и по импорту, считайте, что оплатили за товар с НДС.

Алла Овчаренко
ПрофиПрофи
Повідомлень: 37
З нами з: 01 лютого 2011, 01:53
Дякував (ла): 16 разів

Повідомлення Алла Овчаренко »

А как при импорте услуг начисляется и уплачиваетя НДС?

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”