Входящий НДС по 0%

Розділ V ПКУ
Lora@
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 99
З нами з: 05 лютого 2011, 01:19

Повідомлення Lora@ »

Коллеги, вопрос:
в какой строке декларации отражать входящий НДС по 0 ставке (транспорт до границы)?
Если в 10.1 (как следует из декларации), то как тогда заполнять 5-е приложение???

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

Почему в 10.1? Читайте внимательнее:10-придбання з ПДВ..... для здійснення операцій, які:10.1-підлягають оподаткуванню за 20%. а 10.2-не підлягають.
А у вас входной НДС-0, значит надо использовать 11: либо11.1 либо.11.2, в зависимости от налогооблажения Ваших операций.

Lora@
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 99
З нами з: 05 лютого 2011, 01:19

Повідомлення Lora@ »

Тюша писав:Почему в 10.1? Читайте внимательнее:10-придбання з ПДВ..... для здійснення операцій, які:10.1-підлягають оподаткуванню за 20%. а 10.2-не підлягають.
А у вас входной НДС-0, значит надо использовать 11: либо11.1 либо.11.2, в зависимости от налогооблажения Ваших операций.
стр.10 - "придбання З податком..."
стр. 11 - "придбання ....БЕЗ податку на додану..." а я приобрела С НДС, но по ставке 0%

Klim1510
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 805
З нами з: 11 лютого 2010, 02:07
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 36 разів

Повідомлення Klim1510 »

Lora@ писав:
Тюша писав:Почему в 10.1? Читайте внимательнее:10-придбання з ПДВ..... для здійснення операцій, які:10.1-підлягають оподаткуванню за 20%. а 10.2-не підлягають.
А у вас входной НДС-0, значит надо использовать 11: либо11.1 либо.11.2, в зависимости от налогооблажения Ваших операций.
стр.10 - "придбання З податком..."
стр. 11 - "придбання ....БЕЗ податку на додану..." а я приобрела С НДС, но по ставке 0%
Правильно. Только я не понимаю откуда возникают подобные вопросы. Я годами это делаю, но спроси в каких строках - не знаю- 1С сама все делает.

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Lora@ писав:
Тюша писав:Почему в 10.1? Читайте внимательнее:10-придбання з ПДВ..... для здійснення операцій, які:10.1-підлягають оподаткуванню за 20%. а 10.2-не підлягають.
А у вас входной НДС-0, значит надо использовать 11: либо11.1 либо.11.2, в зависимости от налогооблажения Ваших операций.
стр.10 - "придбання З податком..."
стр. 11 - "придбання ....БЕЗ податку на додану..." а я приобрела С НДС, но по ставке 0%
В связи с этим у меня возникла следующая ситуация.
Я зарегистрировала входящую НН правильно, как 0% и в декларацию она попала в 10.1.
При сдаче отчета инспектор сказала, что так не нужно проводить, потому что их программа показывает ошибку
( колонка Б 10.1 должна быть Б= А/5).
Теперь я провожу как "без НДС" и она попадает в 11.1.

Lora@
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 99
З нами з: 05 лютого 2011, 01:19

Повідомлення Lora@ »

Elisa писав:
Lora@ писав:
Тюша писав:Почему в 10.1? Читайте внимательнее:10-придбання з ПДВ..... для здійснення операцій, які:10.1-підлягають оподаткуванню за 20%. а 10.2-не підлягають.
А у вас входной НДС-0, значит надо использовать 11: либо11.1 либо.11.2, в зависимости от налогооблажения Ваших операций.
стр.10 - "придбання З податком..."
стр. 11 - "придбання ....БЕЗ податку на додану..." а я приобрела С НДС, но по ставке 0%
В связи с этим у меня возникла следующая ситуация.
Я зарегистрировала входящую НН правильно, как 0% и в декларацию она попала в 10.1.
При сдаче отчета инспектор сказала, что так не нужно проводить, потому что их программа показывает ошибку
( колонка Б 10.1 должна быть Б= А/5).
Теперь я провожу как "без НДС" и она попадает в 11.1.
А мы вчера сдали в 10.1 , и ничего...приняли...поставили отметку о принятии...

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Lora@ писав:
Elisa писав:
Lora@ писав: стр.10 - "придбання З податком..."
стр. 11 - "придбання ....БЕЗ податку на додану..." а я приобрела С НДС, но по ставке 0%
В связи с этим у меня возникла следующая ситуация.
Я зарегистрировала входящую НН правильно, как 0% и в декларацию она попала в 10.1.
При сдаче отчета инспектор сказала, что так не нужно проводить, потому что их программа показывает ошибку
( колонка Б 10.1 должна быть Б= А/5).
Теперь я провожу как "без НДС" и она попадает в 11.1.
А мы вчера сдали в 10.1 , и ничего...приняли...поставили отметку о принятии...
Каждая НИ работает по-своему, как считает нужным.

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”