всім привіт! у мене проблемка) чи то я не так зрозуміла, чи то мені знайомий бухгалтер не так пояснив... подала 1дф, потім вияснилось, що попередній бухгалтер, а потім і я через незнання накульомали) потрібно було відобразити по одній людині меньші нарахування (двічі включили відпускні). так от, я зробила уточнюючу, але! я внесла всіх людей як було, а в необхідному зменшила суму.... а потім мені почали пояснювати і в неті я знайшла, що потрібно тільки невірну інформацію редагувати (1,0). як тепер бути??? О_о щоб не задвоїлись всім нарахування і щоб вірна сума була в тієї людини... я у відчаї)) в податкову додзвонитись не можу(( Дякую за увагу!! Всім гарного дня і настрою!
до речі, згадала, в уточнюючому я не ставила ні 1 ні 0.. незнаю як там програма відреагує, але мені прийшла квитанція, що прийнято... щоб всім не лупануло подвійне нарахування((((
Iriska_911 писав:всім привіт! у мене проблемка) чи то я не так зрозуміла, чи то мені знайомий бухгалтер не так пояснив... подала 1дф, потім вияснилось, що попередній бухгалтер, а потім і я через незнання накульомали) потрібно було відобразити по одній людині меньші нарахування (двічі включили відпускні). так от, я зробила уточнюючу, але! я внесла всіх людей як було, а в необхідному зменшила суму.... а потім мені почали пояснювати і в неті я знайшла, що потрібно тільки невірну інформацію редагувати (1,0). як тепер бути??? О_о щоб не задвоїлись всім нарахування і щоб вірна сума була в тієї людини... я у відчаї)) в податкову додзвонитись не можу(( Дякую за увагу!! Всім гарного дня і настрою!
Теоретично Ви маєте знову подати уточнюючу зі всіма подвоєними даними з ознакою вилучення. Але у деяких ДФС іноді були ситуації, що звіт не задвоювався (що вони там накручували, невідомо). Тож Вам у будь-якому випадку найкраще додзвонюватися у ДФС, щоб розуміти, як у них "сіли" звіти, і вже володіючи цією інформацією виправлятися.
Програма, за замовчуванням, ставить 0. Зрештою можна відкрити і переглянути звіт...
marina11, я незнаю, як ви всі відповідаєте на конкретне питання)) я тут вперше)) але дуже дякую за відповідь!! краще почекаю, ніж ще чогось натворю)) а от в податкову нашу додзвонитись... зайшла на сайт, а там всі номера позабирали для консультації...видно замучали їх)) ще раз дякую!!
Предприятие дважды отправило в электронном виде Налоговый расчет по форме № 1ДФ за IV квартал 2017 года. Оба отчета приняты, есть первые и вторые квитанции. Чтобы не произошло задвоения, в установленные сроки был отправлен Налоговый расчет со статусом «звітний новий». В нем во всех строках в графе 9 проставлена отметка «1». Недавно сотрудник взял в налоговой справку о доходах за IV квартал 2017 года и оказалось, что доходы нулевые. Инспектор предлагает подать уточненку. Как выйти из этой ситуации? Порядок № 557 п. 15 разд. II
15. Якщо автором надіслано до контролюючих органів кілька примірників одного електронного документа (у разі виправлення, неотримання першої квитанції тощо), оригіналом вважається електронний документ, надісланий до контролюючих органів останнім до закінчення граничного строку, встановленого законодавством для подання такого документа, за умови, що його було сформовано правильно та прийнято (зареєстровано), про що автору надійшла друга квитанція про прийняття.
Если ошибочно сдать 2 "звитних" отчёта по форме № 1ДФ с одной и той же порцией, задвоения показателей не происходит. Несмотря на то, что имеются в наличии по две первых и вторых квитанции о приеме отчета, налоговики провели только последний отчет, поданный в пределах установленных сроков.
Чтобы исправить ситуацию, предприятию нужно подать уточняющий Налоговый расчет по форме № 1ДФ за IV квартал 2017 года с проставлением по всем строкам в графе 9 отметки «0» — строки на введение. по материалам: Бухгалтер 911 Июнь, 2018/№ 27 Форма № 1ДФ: отвечаем на ваши вопросы Автор: Беляева Елена, налоговый эксперт
Всім привіт! Підскажіть будь-ласка, як краще виправити помилку за 2 кв. - студенту , який отримував стипендію , застосовували базову пільгу, заява є на соц пільгу, але як це влине на виплачену стипендію при виявленні порушення.
Бухгалтерочек писав:Добрый день! Подскажите, получал ли кто-то уведомление с кодом 99 (т.е. ошибка в коде ФОПа). Ваши действия? Подавали уточняющий? Есть ли штрафы?
Получал года 2 назад. Подавал уточняющие за все кварталы, в которых неправильный код – в один день (получилось 8 уточнёнок). Насчёт штрафов не думал – исправлять-то всё равно нужно (но, повезло, не было)