Продаж нижче собівартості, які проводки?

Товари, ОЗ, НМА, капітальні інвестиції
lilu1984123
Мастер
Мастер
Повідомлень: 54
З нами з: 07 липня 2011, 08:13

Повідомлення lilu1984123 »

Донарахування ПДВ в результаті реалізації готової продукції нижче собівартості?
Підкажіть які проводки???

Nataliya 2201
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3400
З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
Дякував (ла): 1164 рази
Подякували: 2681 раз

Повідомлення Nataliya 2201 »

Не буду гарантировать, но в НКУ нет нормы, требующей доначислить НДС до себестоимости. Вот с продажей ОС ниже остаточной - есть, а с товаром - нет. За сколько продали- за столько и продали и база налогообложения с продажной цены.

lilu1984123
Мастер
Мастер
Повідомлень: 54
З нами з: 07 липня 2011, 08:13

Повідомлення lilu1984123 »

ПДВ потрібно до-нараховувать, проводка Д-т 704 К-т 6415, Збільшую свої зобов"язання по ПДВ. і Д-т 361 К-т 702 (сума без ПДВ)здається, а от як дальше відобразити не знаю:(

Света239
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 178
З нами з: 17 лютого 2011, 06:15
Подякували: 8 разів

Повідомлення Света239 »

Nataliya 2201 писав: Вот с продажей ОС ниже остаточной - есть, а с товаром - нет. За сколько продали- за столько и продали и база налогообложения с продажной цены.
Но если обычная цена по ОС ниже себестоимости( давали и объявления, делали оценочную стоимость), разве в этих случаях нужно доначислять НДС или я что-то пропустила?

Nataliya 2201
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3400
З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
Дякував (ла): 1164 рази
Подякували: 2681 раз

Повідомлення Nataliya 2201 »

Света239 писав:
Nataliya 2201 писав: Вот с продажей ОС ниже остаточной - есть, а с товаром - нет. За сколько продали- за столько и продали и база налогообложения с продажной цены.
Но если обычная цена по ОС ниже себестоимости( давали и объявления, делали оценочную стоимость), разве в этих случаях нужно доначислять НДС или я что-то пропустила?
Это я пропустила, старую редакцию взяла

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

Света239 писав:
Nataliya 2201 писав: Вот с продажей ОС ниже остаточной - есть, а с товаром - нет. За сколько продали- за столько и продали и база налогообложения с продажной цены.
Но если обычная цена по ОС ниже себестоимости( давали и объявления, делали оценочную стоимость), разве в этих случаях нужно доначислять НДС или я что-то пропустила?
не нижче собівартості, а залишкової вартості. А при продажі ОЗ бовязково нарах. ПДВ

Света239
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 178
З нами з: 17 лютого 2011, 06:15
Подякували: 8 разів

Повідомлення Света239 »

Я, думаю, все имели ввиду остаточную ст-ть. Я так и не поняла- если есть обычная цена, которая ниже остаточкой - разве НДС надо доначислять на разницу?

cremplena
Гуру
Гуру
Повідомлень: 80
З нами з: 30 листопада 2011, 05:55
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 21 раз

Повідомлення cremplena »

ПРОДАЖА НИЖЕ ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ: КАКОВЫ ПОСЛЕДСТВИЯ В НДСНОМ УЧЕТЕ
На рынке сложились условия, при которых предприятие вынуждено продать товары по цене ниже цены приобретения. Нужно ли начислять налоговые обязательства по НДС на разницу цены продажи и цены приобретения?
Ответ редакции
Налоговые обязательства по НДС определяют исходя из договорной (контрактной) стоимости товара, но не ниже обычной цены (п. 188.1 Налогового кодекса Украины). То есть в случае реализации отечественных товаров цена их приобретения не влияет на базу обложения НДС. Поэтому доначислять налоговые обязательства на разницу между покупательной и продажной стоимостью товаров не нужно.
Подробнее об этом читайте в газете «Все о бухгалтерском учете» № 98-99 за 2011 г. на стр. 104.

У відповіді враховано норми законодавства станом на 30.01.2012

VITAA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1206
З нами з: 11 травня 2011, 03:27
Дякував (ла): 559 разів
Подякували: 522 рази

Повідомлення VITAA »

lilu1984123 писав:ПДВ потрібно до-нараховувать, проводка Д-т 704 К-т 6415, Збільшую свої зобов"язання по ПДВ. і Д-т 361 К-т 702 (сума без ПДВ)здається, а от як дальше відобразити не знаю:(
А чего 361, кто потом будет вам гасить?

Іра ГБ
Гений
Гений
Повідомлень: 335
З нами з: 17 січня 2012, 01:03
Дякував (ла): 46 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Іра ГБ »

Поможіть порадою.......
Товар на балансі з 2008 року (імпортований), але не нами, а іншою фірмою.
Тепер хочемо його продати за ціною нижчою в три рази, ніж на балансі.
Як це відобразазити по ПДВ, по податку на прибуток, в бухгалтерії.

Відповісти

Повернутись до “Облік товарів, активів”