Включение н/н за полученный, но не оплаченный товар, услуги

Розділ V ПКУ
tatusae
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 15 липня 2011, 01:02

Повідомлення tatusae »

Добрый день всем! У меня есть полученные налоговые накладные на приобретенный товар, но мы еще за него не заплатили. Куда в декларацию по НДС включать такие суммы налогового кредита?

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

tatusae писав:Добрый день всем! У меня есть полученные налоговые накладные на приобретенный товар, но мы еще за него не заплатили. Куда в декларацию по НДС включать такие суммы налогового кредита?
Ох, с этим Кодексом мы уже совсем...
По НДС ничего не поменялось - действует 1 Дата, включать стандартно, для облагаемых операций - стр.10.1.

tatusae
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 15 липня 2011, 01:02

Повідомлення tatusae »

Хорошо, а потом на следующий месяц, из строки 20.2 , если так и не оплатили мы товар, переносится всё в строку 21 или ...?

Foks
Гений
Гений
Повідомлень: 324
З нами з: 14 квітня 2011, 07:49
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 36 разів

Повідомлення Foks »

Никуда не переносим. Налоговый кредит остался отраженным по дате получения товара - первому событию

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

tatusae писав:Хорошо, а потом на следующий месяц, из строки 20.2 , если так и не оплатили мы товар, переносится всё в строку 21 или ...?
Так у вас минус по декларации?
Варианты вижу такие:
1. 20.2, в следующем месяце - 21.1, если ваша НИ принимает Декларацию с минусом.
2.Не включать НН в этом месяце, а включить тогда, когда будут налоговые обязательства по НДС.
Я делаю так, потому что в нашей НИ декларацию с "опоздавшими НН" сдать гораздо легче, чем минус.

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”