Делаю оборотку за май 2011 г в 1С 8.2(ее делала другой бухгалтер, но в программе у себя дома, поэтому у меня только остались бумажные записи)
Когда я сформировала оборотку, то получилось, что по 631 счету осталось сальдо кредитовое. Такого же не должно быть, по идее? Как исправить ситуацию? Может, я что-то упустила при проведение документов, или неправильные счета где-то указала в документах? 
Буду очень признательна за помощь!#help# 
			
			
									
						Запуталась с расчетами с поставщиками в 1С 8.2
- 
				CarryBradshow
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1446
 - З нами з: 27 липня 2011, 08:29
 - Дякував (ла): 923 рази
 - Подякували: 454 рази
 
- Tasa
 - Акула НКУ

 - Повідомлень: 8713
 - З нами з: 19 липня 2011, 07:54
 - Звідки: Kyiv
 - Дякував (ла): 1935 разів
 - Подякували: 6628 разів
 - Контактна інформація:
 
А почему не может быть кредитового с-до? У меня оно по жизни кредитовое #cray# Все должны и должны.... или вы точно уверены, что все было закрыто?CarryBradshow писав:Делаю оборотку за май 2011 г в 1С 8.2(ее делала другой бухгалтер, но в программе у себя дома, поэтому у меня только остались бумажные записи)
Когда я сформировала оборотку, то получилось, что по 631 счету осталось сальдо кредитовое. Такого же не должно быть, по идее? Как исправить ситуацию? Может, я что-то упустила при проведение документов, или неправильные счета где-то указала в документах?
Буду очень признательна за помощь!#help#
- 
				CarryBradshow
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1446
 - З нами з: 27 липня 2011, 08:29
 - Дякував (ла): 923 рази
 - Подякували: 454 рази
 
100% закрыто. Так у той женщины, что делала до меня + я вручную так прочитала (там немного операций).
Там должно висеть дебетовое сальдо по счету 371, а вот 631 счет закрыт
			
			
									
						Там должно висеть дебетовое сальдо по счету 371, а вот 631 счет закрыт
- 
				CarryBradshow
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1446
 - З нами з: 27 липня 2011, 08:29
 - Дякував (ла): 923 рази
 - Подякували: 454 рази
 
На сколько я знаю, должен происходить взаимозачет задолженности Дт 631 - Кт 371. Но у меня в 1С этого не происходит..
			
			
									
						- Tasa
 - Акула НКУ

 - Повідомлень: 8713
 - З нами з: 19 липня 2011, 07:54
 - Звідки: Kyiv
 - Дякував (ла): 1935 разів
 - Подякували: 6628 разів
 - Контактна інформація:
 
В 1С7.7 в ПН ставится в закл.дополнительные - выдан подотчет на сумму - и 631 закрывается, в 8-ке не знаю .CarryBradshow писав:На сколько я знаю, должен происходить взаимозачет задолженности Дт 631 - Кт 371. Но у меня в 1С этого не происходит..
- 
				CarryBradshow
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1446
 - З нами з: 27 липня 2011, 08:29
 - Дякував (ла): 923 рази
 - Подякували: 454 рази
 
Эх, tacha, это увы не то((( неужели никто не знает? может, нужно провести какой-то документ?
			
			
									
						- 
				Оксана 1
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 2347
 - З нами з: 16 червня 2011, 02:10
 - Дякував (ла): 98 разів
 - Подякували: 644 рази
 
А в Банке - Банковские расч.документы - ПП галочка Оплачено стоит?CarryBradshow писав:Делаю оборотку за май 2011 г в 1С 8.2(ее делала другой бухгалтер, но в программе у себя дома, поэтому у меня только остались бумажные записи)
Когда я сформировала оборотку, то получилось, что по 631 счету осталось сальдо кредитовое. Такого же не должно быть, по идее? Как исправить ситуацию? Может, я что-то упустила при проведение документов, или неправильные счета где-то указала в документах?
Буду очень признательна за помощь!#help#
Нужно перепровести все документы и разобраться с настройками взаиморасчетов - по какому контрагенту не подтянулась сумма аванса, потом посмотреть сколько договоров и что в них указано. Возможно в док- оплаты стоит один договор, а в документе приходования другой
			
			
									
						- 
				CarryBradshow
 - Светоч Мысли

 - Повідомлень: 1446
 - З нами з: 27 липня 2011, 08:29
 - Дякував (ла): 923 рази
 - Подякували: 454 рази
 
Да, Оксана 1, стоит#g_cray2#Оксана 1 писав:А в Банке - Банковские расч.документы - ПП галочка Оплачено стоит?CarryBradshow писав:Делаю оборотку за май 2011 г в 1С 8.2(ее делала другой бухгалтер, но в программе у себя дома, поэтому у меня только остались бумажные записи)
Когда я сформировала оборотку, то получилось, что по 631 счету осталось сальдо кредитовое. Такого же не должно быть, по идее? Как исправить ситуацию? Может, я что-то упустила при проведение документов, или неправильные счета где-то указала в документах?
Буду очень признательна за помощь!#help#
- 
				glavbux
 - Гений

 - Повідомлень: 393
 - З нами з: 19 жовтня 2011, 11:38
 - Дякував (ла): 30 разів
 - Подякували: 46 разів
 
В 1с 8 нужно отследить по датам проведение документов: банк -накладная, или накладная-банк. Зачет производится автоматически. Посмотрите оборотку по счетам  631 и 371. Если по одним и тем же контрагентам висит сальдо на одном счете Дт, на другом Кт, то перепроводите документы по датам. При вводе приходной накладной должны стоять "счета учета расчетов": счет учета расчетов с контрагентами - 631, аванс-371.