Мы ООО на общей системе с НДС, занимаемся оптовой торговлей (являемся посредниками).
Поставщик продает товар на поддонах. Соответственно, мы выписываем счет покупателю на товар с этими же поддонами.
Вопрос вот в чем:
1. Нужно ли делать наценку на поддоны (хотя бы 1 грн), если они не указываются в НН как возвратная тара поставщика? Просто их потом хотят вернуть нам покупатели, а мы поставщику.
2. Как оформлять возврат поддонов (оплата по безналу)? Как обычные товары?
Учет поддонов
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1446
- З нами з: 27 липня 2011, 08:29
- Дякував (ла): 923 рази
- Подякували: 454 рази
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3240
- З нами з: 24 березня 2011, 04:30
- Дякував (ла): 1696 разів
- Подякували: 3006 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 934
- З нами з: 07 вересня 2011, 11:08
- Дякував (ла): 1255 разів
- Подякували: 515 разів
А если купили поддоны, и свой товар отправляем вместе с ними безвозвратно и бесплатно, какой счет для поддонов- 28 или 209?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 934
- З нами з: 07 вересня 2011, 11:08
- Дякував (ла): 1255 разів
- Подякували: 515 разів
Вот нашла:buhgalter Tanya писав:А если купили поддоны, и свой товар отправляем вместе с ними безвозвратно и бесплатно, какой счет для поддонов- 28 или 209?
Тара одноразовая оприходывается отдельно на счете запасов 204 "Тара и тарные материалы" и при передаче для дальнейшего бесплатного отпуска покупателям вместе с товаром включается, в расходы на сбыт;
Т.е. я не должна учитывать эту тару в расходной накладной. Совсем запуталась.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
я делаю в Екселе отдельный акт на возвратную тару с ценой. Плюс в налоговой указваю сумму возвратной тары.