Первая декларация после регистрации

декларація, уточнення, виправлення помилок
Какатуха
ПрофиПрофи
Повідомлень: 45
З нами з: 05 серпня 2011, 05:57
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 5 разів

Повідомлення Какатуха »

Мы получили свидетельство плательщика НДС в конце декабря. Сдавать отчет теперь надо за декабрь или когда будем подавать за январь, включить три дня декабря? Подскажите пожалуйста

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Какатуха писав:Мы получили свидетельство плательщика НДС в конце декабря. Сдавать отчет теперь надо за декабрь или когда будем подавать за январь, включить три дня декабря? Подскажите пожалуйста
Первая дека - за январь (+декабрь).

max_e
Мастер
Мастер
Повідомлень: 50
З нами з: 24 листопада 2011, 01:01
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення max_e »

Какатуха пишет
"Мы получили свидетельство плательщика НДС в конце декабря. Сдавать отчет теперь надо за декабрь или когда будем подавать за январь, включить три дня декабря? Подскажите пожалуйста "

ПКУ: розділ V ст. 202 Звітні (податкові) періоди
202.1 Звітним податковим періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал, з урахуванням таких особливостей:
а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;...

У меня такая же история, сдам в феврале до 20-го за декабрь+январь, только налоговая требует декабрь выделить в стр.8 и стр.16

Agascha
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 20 січня 2012, 10:36

Повідомлення Agascha »

max_e писав: Какатуха пишет
"Мы получили свидетельство плательщика НДС в конце декабря. Сдавать отчет теперь надо за декабрь или когда будем подавать за январь, включить три дня декабря? Подскажите пожалуйста "

ПКУ: розділ V ст. 202 Звітні (податкові) періоди
202.1 Звітним податковим періодом є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал, з урахуванням таких особливостей:
а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця;...

У меня такая же история, сдам в феврале до 20-го за декабрь+январь, только налоговая требует декабрь выделить в стр.8 и стр.16
ВОПРОС:

как это должно выглядеть в "медке"? у меня пока ничего не получилось

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

не могу понять, зачем Вам декабрь как корректировку подавать. то что хочет налоговая, не всегда правильно. в кодексе написано, что это Ваш первый отчетный период...
я за часть ноября + декабрь подавала без всяких корректирующих строк.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

max_e писав: У меня такая же история, сдам в феврале до 20-го за декабрь+январь, только налоговая требует декабрь выделить в стр.8 и стр.16
Оче-е-ень интересная трактовка! При чем тут стр.8 и стр.16 ? Реестр общий и всё остальное тоже...

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

да, а еще интересно, что налоговая предлагает написать в дод.1...какую причину корректировки?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Evelina писав:да, а еще интересно, что налоговая предлагает написать в дод.1...какую причину корректировки?
Тут еще есть более интересные моменты: в Д5 не попадут ни поставщики ни покупатели за декабрь.
Нет , это полный бред! Советую вопрошанту никого не слушать, а поступать по ЗАКОНУ!

natadzen
ПрофиПрофи
Повідомлень: 48
З нами з: 24 травня 2011, 07:48

Повідомлення natadzen »

У меня похожая ситуация.Свидетельство получили 18 января,сдаваться будем в марте за февраль +половину января.Подскажите пожалуйста,а как заполнять реестр,сначало 1 -й за половину января,а 2-й за февраль,или реестр буден один за 1.5 месяца? Я еще не сталкивалась с НДС,подскажите где можно подробно почитать? Заранее спасибо

Валюша с
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2708
З нами з: 24 липня 2011, 00:23
Дякував (ла): 1530 разів
Подякували: 1615 разів

Повідомлення Валюша с »

natadzen писав:У меня похожая ситуация.Свидетельство получили 18 января,сдаваться будем в марте за февраль +половину января.Подскажите пожалуйста,а как заполнять реестр,сначало 1 -й за половину января,а 2-й за февраль,или реестр буден один за 1.5 месяца? Я еще не сталкивалась с НДС,подскажите где можно подробно почитать? Заранее спасибо
Реестр подаете за 1,5 месяца. Дека одна. Вообще как правильно заполнить Я подходила к инспектору и она все по полочькам разложила.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”