Расскажите, что за чудо-операцию по закрытию периода надо производить и когда, куда жать в 1с.8.2?? мы на общей системе+НДС: я так понимаю если этого не сделать перед декларацией по прибыли, то весь отчет будет неправильный... закрывать и списывать на фин.рез. надо ежемесячно? #dntknw#
у меня в сентябре была подписка на журнал и должно еще два объекта проамортизироваться - где это увидеть?
сначала надо закрыть период, а потом рассчитать фин.результат, или оно автоматически и рассчитает и закроет период?
закрытие периода в 1с:8.2
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2257
- З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 429 разів
- Подякували: 2568 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 643 рази
каждый месяц необходимо создать документ "Закрытие месяца" (в нем есть начисление АМ в БУ и НУ, списание расходов будущих периодов и т.д.), а после него создать документ "Определение фин.результатов". В ОСВ сможете все увидетьАря писав:Расскажите, что за чудо-операцию по закрытию периода надо производить и когда, куда жать в 1с.8.2?? мы на общей системе+НДС: я так понимаю если этого не сделать перед декларацией по прибыли, то весь отчет будет неправильный... закрывать и списывать на фин.рез. надо ежемесячно? #dntknw#
у меня в сентябре была подписка на журнал и должно еще два объекта про амортизироваться - где это увидеть?
сначала надо закрыть период, а потом рассчитать фин.результат, или оно автоматически и рассчитает и закроет период?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2257
- З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 429 разів
- Подякували: 2568 разів
галочками отмечается только то что было в закрываемом месяце, например, в сентябре была амортизация и расходы буд.периодов, значит, это отметить галочкой, так?Оксана 1 писав:необходимо создать документ "Закрытие месяца" (в нем есть начисление АМ в БУ и НУ, списание расходов будущих периодов и т.д.)
еще скажите, можно ли "задним"числом этот документ создать, например закрыть период за август, если данная операция не имела места?
ежемесячно считается фин.результат или поквартально (ведь отчет декларации по прибыли - квартальный), или считать фин.результат ежемесячно при закрытии периода, а в декларацию оно автоматически подтянет нужные итоги ??
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 643 рази
Даже если Вы поставите все галочки, больше, чем у Вас есть операций не закроется. Я делаю каждый месяц Фин и Закрыти , в Деку все подтягивает. Можно сделать задним числом, но потом необходимо перепровести все доки.Аря писав:галочками отмечается только то что было в закрываемом месяце, например, в сентябре была амортизация и расходы буд.периодов, значит, это отметить галочкой, так?Оксана 1 писав:необходимо создать документ "Закрытие месяца" (в нем есть начисление АМ в БУ и НУ, списание расходов будущих периодов и т.д.)
еще скажите, можно ли "задним"числом этот документ создать, например закрыть период за август, если данная операция не имела места?
ежемесячно считается фин.результат или поквартально (ведь отчет декларации по прибыли - квартальный), или считать фин.результат ежемесячно при закрытии периода, а в декларацию оно автоматически подтянет нужные итоги ??
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2257
- З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
- Звідки: Київ
- Дякував (ла): 429 разів
- Подякували: 2568 разів
имеется в виду, не закроется что-то лишнее? ну например, амортизация должна будет считаться с сентября, а купили в августе, но за квартал хочу чтобы амортизация отразилась в строке декл.по прибыли. если я при закрытии периода поставлю абсолютно все галки, то 1с закроет только то что должно закрыть - так ведь?Оксана 1 писав: Даже если Вы поставите все галочки, больше, чем у Вас есть операций не закроется.
что именно перепровести? все документы закрываемого периода - счета, авансы, накладные, ос?Оксана 1 писав: Можно сделать задним числом, но потом необходимо перепровести все доки.
я не поняла #dntknw#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2347
- З нами з: 16 червня 2011, 02:10
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 643 рази
Создадите доки по Фин рез. и Закрытие месяца например за июль и август. Потом заходите в
Сервис - Групповое перепроведение документов - выберите период с 01.07.2011. Все доки созданные в период с 01.07 по сегодняшний день будут перепроведены
Сервис - Групповое перепроведение документов - выберите период с 01.07.2011. Все доки созданные в период с 01.07 по сегодняшний день будут перепроведены
-
- Высший разум
- Повідомлень: 753
- З нами з: 04 травня 2011, 08:21
- Дякував (ла): 59 разів
- Подякували: 80 разів
И главного незабудьте что доки по Фин рез. и Закрытие месяца должны быть в конце дня. а то не все результаты закроютсяОксана 1 писав:Создадите доки по Фин рез. и Закрытие месяца например за июль и август. Потом заходите в
Сервис - Групповое перепроведение документов - выберите период с 01.07.2011. Все доки созданные в период с 01.07 по сегодняшний день будут перепроведены
помогите. закрыла месяц, определила фин результати а 91 не закрылся. как правильно его провести??
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
проверьте время проведения документов. какие документы у Вас связаны с общепроизводственными расходами? время их проведение должно быть раньше, чем время закрытия месяца.vitochka писав:помогите. закрыла месяц, определила фин результати а 91 не закрылся. как правильно его провести??
затраты раньше. наверно надо в учетной политике правильно указат ь списание затрат
только вот как?
только вот как?