в мае и июне были выплаты по ЦПХ.
ЕСВ удержала в размер 2,6% и начисление 34,7%
но НДФЛ удержала за минусом ЕСВ, уже потом перелопатив литературу, вычитала, что нужно было начислить 15% на всю сумму.
как лучше сделать перерасчет?
Перерасчет по НДФЛ на доход по ЦПХ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 01 липня 2011, 02:45
- Дякував (ла): 406 разів
- Подякували: 260 разів
Может лучше ничего не делать? Такие штрафы за 1 ДФ -только чего стоит.
А так..
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 169
- З нами з: 04 січня 2011, 06:55
- Дякував (ла): 18 разів
Донарахуйте ПДФО в серпні і покажіть цю суму в 1ДФ за 3 кв.Мамуля писав:в мае и июне были выплаты по ЦПХ.
ЕСВ удержала в размер 2,6% и начисление 34,7%
но НДФЛ удержала за минусом ЕСВ, уже потом перелопатив литературу, вычитала, что нужно было начислить 15% на всю сумму.
как лучше сделать перерасчет?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 01 липня 2011, 02:45
- Дякував (ла): 406 разів
- Подякували: 260 разів
А за уточненку уплатили штраф - 510 грн?Нататуся писав:В мене теж була така ситуація. Донарахувала податок, перерахувала недоплату і штраф в розмірі 3% від суми недоплати, подала уточнюючу по 1ДФ. Необхідно ще нарахувати пеню.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 01 липня 2011, 02:45
- Дякував (ла): 406 разів
- Подякували: 260 разів
Вот это ОЧЕНЬ хороший совет. ИМХО.liliya1702 писав:Донарахуйте ПДФО в серпні і покажіть цю суму в 1ДФ за 3 кв.Мамуля писав:в мае и июне были выплаты по ЦПХ.
ЕСВ удержала в размер 2,6% и начисление 34,7%
но НДФЛ удержала за минусом ЕСВ, уже потом перелопатив литературу, вычитала, что нужно было начислить 15% на всю сумму.
как лучше сделать перерасчет?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2200
- З нами з: 01 липня 2011, 02:45
- Дякував (ла): 406 разів
- Подякували: 260 разів
А когда это была? Тут же новые течения, за уточненку по 1 ДФ - 510 грн штрафа.Нататуся писав:Штраф 510 грн. не платила, в податковій і мови не було про штраф.
Где отразили пеню, штраф? Куда платили? Поделитесь опытом, пожалуйста.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 163
- З нами з: 25 листопада 2010, 07:44
- Дякував (ла): 57 разів
- Подякували: 33 рази
15 липня подавала уточнюючий за 1 кв.2011 і 4 кв.2010 р. Після консультацій з податковим інспектором зробила уточнюючі .Перерахувала доплату однією платіжкою ,а штраф другою на цей же рахунок тільки в призначені платежу вказала, що це штраф 3% від суми недоплати.
в 1ДФ : 4а=4 вірно нарахований податок +штраф3%.
Адмінпокарання в розмірі 510 грн. не буде бо помилка самостійно виявлена,так було сказано інспектором.Покищо тишина ,ніхто не турбує.
в 1ДФ : 4а=4 вірно нарахований податок +штраф3%.
Адмінпокарання в розмірі 510 грн. не буде бо помилка самостійно виявлена,так було сказано інспектором.Покищо тишина ,ніхто не турбує.