Прикольно не то слово! Мы деньги скинули по просьбе инспектора, на их счет бюджетный а не на свои, с наз.платежа: подарок бюджету, Так что по проводкам?
= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
-
- Ученик
- Повідомлень: 7
- З нами з: 12 серпня 2016, 12:26
- Дякував (ла): 5 разів
Здравствуйте! Помогите разобраться, мы предоставляем услуги замены сим карт в магазинах мобильной связи. Мы покупаем карточки для замен как товар, а потом делаем замены клиентам (как услугу), но карточки при этом не продаются, деньги мы за это не взываем у человека просто оператор снимает деньги со счета. Вопрос в том как мне теперь списать эти карты со склада, может кто-то сталкивался? Спасибо!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
977 - 311alena_zevs писав:Прикольно не то слово! Мы деньги скинули по просьбе инспектора, на их счет бюджетный а не на свои, с наз.платежа: подарок бюджету, Так что по проводкам?
Інструкція про план рахунків
"На рахунку 97 "Інші витрати" ведеться облік витрат, що виникають в процесі діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг. "
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1845
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 897 разів
- Подякували: 106 разів
Добрый день. Нужен совет как исправить ошибку с остатком по 651 счете в бухгалтерском учете и фактическом остатке в кабинете плательщиков налогов?
В программе начисление провожу последним днем месяца а в кабинете оно происходит в 20-22 числах.
В программе начисление провожу последним днем месяца а в кабинете оно происходит в 20-22 числах.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 10:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
это не ошибка, так и должно бытьDenis@@@ писав:Добрый день. Нужен совет как исправить ошибку с остатком по 651 счете в бухгалтерском учете и фактическом остатке в кабинете плательщиков налогов?
В программе начисление провожу последним днем месяца а в кабинете оно происходит в 20-22 числах.
Вы отражаете по правилам бух учета, а в кабинете отражается движение по лицевому счету
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1845
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 897 разів
- Подякували: 106 разів
У меня я думаю ошибка допущена прошлым бухгалтером.buhgalter2 писав:это не ошибка, так и должно бытьDenis@@@ писав:Добрый день. Нужен совет как исправить ошибку с остатком по 651 счете в бухгалтерском учете и фактическом остатке в кабинете плательщиков налогов?
В программе начисление провожу последним днем месяца а в кабинете оно происходит в 20-22 числах.
Вы отражаете по правилам бух учета, а в кабинете отражается движение по лицевому счету
Я произвел изменения в базе своей по методике налоговой то ошибка в 1051,77 грн. В 1с у меня цифра больше чем в базе налоговой.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 635
- З нами з: 27 січня 2014, 10:26
- Дякував (ла): 66 разів
- Подякували: 138 разів
тогда ручной проводкой корректируете увеличивая либо доход либо расход, смотря какая ошибка. Заполняете содержание, суть ошибки и печатаете бух справку.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1845
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 897 разів
- Подякували: 106 разів
Так я понял нужно бросить в доход. А какой счет если быть точнее? И как быть тогда с налогом на прибыль в конце года?buhgalter2 писав:тогда ручной проводкой корректируете увеличивая либо доход либо расход, смотря какая ошибка. Заполняете содержание, суть ошибки и печатаете бух справку.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1845
- З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
- Дякував (ла): 897 разів
- Подякували: 106 разів
Кто то знает корреспонденции?Denis@@@ писав:Так я понял нужно бросить в доход. А какой счет если быть точнее? И как быть тогда с налогом на прибыль в конце года?buhgalter2 писав:тогда ручной проводкой корректируете увеличивая либо доход либо расход, смотря какая ошибка. Заполняете содержание, суть ошибки и печатаете бух справку.
Может это возникло в результате начисления какой то пени или штрафа? А мы это у себя не отразили раньше. Что то там есть.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Використати можна і 746 рахунок. Але все ж тки правильним було б перевірити із-зі чого виникла дана розбіжність - тобто треба звірити всі оплати і звіти по ЄСВ...Denis@@@ писав:Кто то знает корреспонденции?Denis@@@ писав:Так я понял нужно бросить в доход. А какой счет если быть точнее? И как быть тогда с налогом на прибыль в конце года?buhgalter2 писав:тогда ручной проводкой корректируете увеличивая либо доход либо расход, смотря какая ошибка. Заполняете содержание, суть ошибки и печатаете бух справку.
Может это возникло в результате начисления какой то пени или штрафа? А мы это у себя не отразили раньше. Что то там есть.
Мала недавно з таким справу - майже повністю вдалося виявити помилку.