Уточнююча по ПДВ
-
- Профи
- Повідомлень: 47
- З нами з: 18 жовтня 2013, 20:04
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 2 рази
Доьрий день усім. Зареєструвала РК на зменьшення за 12-2020 та подала УР за 12-2020. Податкове зобов'язання зменьшено. Моє питання: де я могу побачити зайво сплачені кошти? Ліміт регістрації збільшився. Переплата по особовому рахунку в кабінеті не змінилась.
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
почитайте тут:UPR buhg писав: ↑23 листопада 2021, 16:10Доьрий день усім. Зареєструвала РК на зменьшення за 12-2020 та подала УР за 12-2020. Податкове зобов'язання зменьшено. Моє питання: де я могу побачити зайво сплачені кошти? Ліміт регістрації збільшився. Переплата по особовому рахунку в кабінеті не змінилась.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Відкрийте рахунок пдв бюджету і побачите.
Взаємозаліку не буде. Переплату повертаєте з бюджету або на рахунок сеа пдв, або на р/рахунок. Для цього потрібно відправити в податкову заяву встановленого зразка на повернення коштів.
-
- Профи
- Повідомлень: 47
- З нами з: 18 жовтня 2013, 20:04
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 2 рази
В кабінеті "Стан розрахунків з бюджетом" побачила нарешті, що провели мою переплату. Повернення не планувала, думала залишити на випадок сплати штрафу.Nelli-Nelli писав: ↑23 листопада 2021, 17:28Відкрийте рахунок пдв бюджету і побачите.
Взаємозаліку не буде. Переплату повертаєте з бюджету або на рахунок сеа пдв, або на р/рахунок. Для цього потрібно відправити в податкову заяву встановленого зразка на повернення коштів.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 130
- З нами з: 20 травня 2015, 09:39
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 38 разів
Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста
В июле 2021 пропустила одну НН (не зарегистрировала, не учла в декларации). НДС вышел отрицательный. В августе и сентябре ндс тоже был отрицательным. И только в октябре вывелся плюс.
Сейчас НН зарегистрировала июлем.
Каков дальше порядок действий? Надо уточненки сдавать не только за июль, но и за август и сентябрь? А ндс доплачивать до или после сдачи уточненок? И куда доплачивать - как обычно, на эл.счет? А штраф платить когда налоговики пришлют бумажку или заранее (и куда?)?
спасибо)
В июле 2021 пропустила одну НН (не зарегистрировала, не учла в декларации). НДС вышел отрицательный. В августе и сентябре ндс тоже был отрицательным. И только в октябре вывелся плюс.
Сейчас НН зарегистрировала июлем.
Каков дальше порядок действий? Надо уточненки сдавать не только за июль, но и за август и сентябрь? А ндс доплачивать до или после сдачи уточненок? И куда доплачивать - как обычно, на эл.счет? А штраф платить когда налоговики пришлют бумажку или заранее (и куда?)?
спасибо)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Подаєте уточнюючі за всі місяці, на які вплине Ваше уточнення липня. Пдв +3% самоштрафу доплачуєте на ел.рахунок до здачі УР.Tabletka писав: ↑22 грудня 2021, 09:52Добрый день. Помогите разобраться, пожалуйста
В июле 2021 пропустила одну НН (не зарегистрировала, не учла в декларации). НДС вышел отрицательный. В августе и сентябре ндс тоже был отрицательным. И только в октябре вывелся плюс.
Сейчас НН зарегистрировала июлем.
Каков дальше порядок действий? Надо уточненки сдавать не только за июль, но и за август и сентябрь? А ндс доплачивать до или после сдачи уточненок? И куда доплачивать - как обычно, на эл.счет? А штраф платить когда налоговики пришлют бумажку или заранее (и куда?)?
спасибо)
На стор.506 цього форуму я писала як виходила із ситуації, коли відємний пдв переходив в плюс після здачі декларації, щоб не гратись із поверненнями із бюджету вже сплачених коштів пдв.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 130
- З нами з: 20 травня 2015, 09:39
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 38 разів
зрозуміло, дякуюNelli-Nelli писав: ↑22 грудня 2021, 10:13Подаєте уточнюючі за всі місяці, на які вплине Ваше уточнення липня. Пдв +3% самоштрафу доплачуєте на ел.рахунок до здачі УР.
На стор.506 цього форуму я писала як виходила із ситуації, коли відємний пдв переходив в плюс після здачі декларації, щоб не гратись із поверненнями із бюджету вже сплачених коштів пдв.
а самоштраф точно на ел.рахунок йде, а не до бюджету?
506 сторінку почитаю, дякую)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Все платите на СВІЙ ел. Рахунок!
В бюджет списуватиметься з Вашого рахунку)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в Октябре 2021г пропустила и не зарегистрировала налоговую накладную контрагенту на сумму НДС 792,50! Сейчас в декабре 2021подаю ее на регистрацию! какие мои дальнейшие действия?