= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

budniuk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 14 вересня 2016, 14:42
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення budniuk »

Помогите. Купили табличку с адресом на дом за 110,00 грн., на какой счет ее правильно отнести на 22 и какие проводки сделать с учетом использования 8 класса счетов
1. Д 22 К 631
2. Д 809 К 22
3. Д 631 К 311

ИРИНА_ОК
Оракул
Оракул
Повідомлень: 241
З нами з: 29 січня 2013, 06:25
Дякував (ла): 62 рази
Подякували: 75 разів

Повідомлення ИРИНА_ОК »

budniuk писав:Помогите. Купили табличку с адресом на дом за 110,00 грн., на какой счет ее правильно отнести на 22 и какие проводки сделать с учетом использования 8 класса счетов
1. Д 22 К 631
2. Д 809 К 22
3. Д 631 К 311
Проводки правильные (если не учитывать НДС)

budniuk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 14 вересня 2016, 14:42
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення budniuk »

Покупали у частника без НДС

Работа
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 25 жовтня 2015, 22:28
Дякував (ла): 95 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Работа »

Добрый вечер! Прошу у Вас помощи, так как уже совсем запуталась в проводках. Юр.лицо арендует помещение у физ.лица (не ФОПа). По договору оплачиваем три месяца с отсрочкой 1 месяц. Подскажите, пожалуйста, какой проводкой мне как арендатору отображать аренду, НДФЛ и ВС?

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

Работа писав:Добрый вечер! Прошу у Вас помощи, так как уже совсем запуталась в проводках. Юр.лицо арендует помещение у физ.лица (не ФОПа). По договору оплачиваем три месяца с отсрочкой 1 месяц. Подскажите, пожалуйста, какой проводкой мне как арендатору отображать аренду, НДФЛ и ВС?
Якщо в договорі оренди прописано місячна сума орендної плати - нараховуємо помісячно, якщо сума квартальна - нараховуємо поквартально, і т.д.
Дт 23,91,92,93,94 - Кт 631,685 сума оренди
Дт 631,685 - Кт 641 ПДФО
Дт 631,685 - Кт 642 Військовий збір
Дт 631,685 - Кт 301,31 виплата

Анни
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 05 жовтня 2011, 06:57
Дякував (ла): 2705 разів
Подякували: 675 разів

Повідомлення Анни »

Помогите, пожалуйста!

Не могу понять, как проверить по оборотке начисление единого налога.

Проблема с том, что перешли на единый с 01.01.2017, до этого были на общей, а до марта 2016 еще и плательщиками НДС.
Были предоплаты и в период плательщиков прибыли и еще и НДСниками (НДС естесственно весь оплачен)

В 1 кв.2017г.
в расчет ЕН включаю все оплаты, кроме оплат, услуги по которым оказаны до 01.01.2017 и которые вошли в расчет налога по прибыли.
а вот как проверить сумму по предоплатам на общей, а акты закрыты в 1 кв.2017?

правильна ли формула
С-до нач Кт 6811+Об Кт 6811-Об Дт 6811-С-до кон Кт 6811 + Об Дт 361


иск
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1108
З нами з: 22 грудня 2014, 15:25
Дякував (ла): 585 разів
Подякували: 77 разів

Повідомлення иск »

підписали договір підряду з ФО - на 3000,00 , згідно з умовами договору потрібно заплати аванс в розмірі 50% , а другу частину остаточний платіж 50% з моменту підписання акту, підскажіть які проводки потрібно зробити, сьогодня мені потрібно перерахувати кошти цій ФО і заплатити податки ЕСВ НДФЛ ВС
я повина зробити такі проводки:
підписан договір травень 2017 Дт 84 Кт 6851 - 3000 чи може якщо це аванс то 1500,00? а потім коли буде підписан акт закрити останню суму 1500
нараховані податки Дт 6851 КТ 651 - 660,00 ЕСВ
Дт 6851 Кт 6411 - 540 НДФЛ
Дт 6851 Кт 6426 - 45,00 ВС

перераховані податки Дт 651 Кт 311 330 ЕСВ
Дт 6411 Кт 311 270 НДФЛ
Дт 6426 Кт 311 22,50 ВС

перераховано ФЛ Дт 6851 Кт 311 1207,50

Перевірте , бо є сумніви, вперше таке

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

иск писав:підписали договір підряду з ФО - на 3000,00 , згідно з умовами договору потрібно заплати аванс в розмірі 50% , а другу частину остаточний платіж 50% з моменту підписання акту, підскажіть які проводки потрібно зробити, сьогодня мені потрібно перерахувати кошти цій ФО і заплатити податки ЕСВ НДФЛ ВС
я повина зробити такі проводки:
підписан договір травень 2017 Дт 84 Кт 6851 - 3000 чи може якщо це аванс то 1500,00? а потім коли буде підписан акт закрити останню суму 1500
нараховані податки Дт 6851 КТ 651 - 660,00 ЕСВ
Дт 6851 Кт 6411 - 540 НДФЛ
Дт 6851 Кт 6426 - 45,00 ВС

перераховані податки Дт 651 Кт 311 330 ЕСВ
Дт 6411 Кт 311 270 НДФЛ
Дт 6426 Кт 311 22,50 ВС

перераховано ФЛ Дт 6851 Кт 1207,50

Перевірте , бо є сумніви, вперше таке
Начисление акта Дт84 Кт6851 провести фактической датой, когда работы завершены и акт подписан
Я бы налоги не начисляла, а сделала проводки по перечислению нужных сумм в бюджет и саму выплату аванса, по принципу как выплачиваем аванс по ЗП
САм акт и все налоги начислить в дату подписания акта

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Aj писав:
иск писав:підписали договір підряду з ФО - на 3000,00 , згідно з умовами договору потрібно заплати аванс в розмірі 50% , а другу частину остаточний платіж 50% з моменту підписання акту, підскажіть які проводки потрібно зробити, сьогодня мені потрібно перерахувати кошти цій ФО і заплатити податки ЕСВ НДФЛ ВС
я повина зробити такі проводки:
підписан договір травень 2017 Дт 84 Кт 6851 - 3000 чи може якщо це аванс то 1500,00? а потім коли буде підписан акт закрити останню суму 1500
нараховані податки Дт 6851 КТ 651 - 660,00 ЕСВ
Дт 6851 Кт 6411 - 540 НДФЛ
Дт 6851 Кт 6426 - 45,00 ВС

перераховані податки Дт 651 Кт 311 330 ЕСВ
Дт 6411 Кт 311 270 НДФЛ
Дт 6426 Кт 311 22,50 ВС

перераховано ФЛ Дт 6851 Кт 1207,50

Перевірте , бо є сумніви, вперше таке
Начисление акта Дт84 Кт6851 провести фактической датой, когда работы завершены и акт подписан
Я бы налоги не начисляла, а сделала проводки по перечислению нужных сумм в бюджет и саму выплату аванса, по принципу как выплачиваем аванс по ЗП
САм акт и все налоги начислить в дату подписания акта
Согласна. Проводки по выплаченному авансу правильные. Начисление - дата подписания акта.

Inna Medvetska
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1620
З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
Дякував (ла): 78 разів
Подякували: 146 разів

Повідомлення Inna Medvetska »

Прийшов акт послуг від ПАТ "Укртелеком"
А там є така графа Штраф на користь абонента і сума 15,00 грн з Пдв.
Тобто штраф на нашу користь. Як правильно в це провести, щоб воно мені на доходи лягло? і пдв виходить нарахувати треба? і виписати пн?
і яким документом оформити в програмі?

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”