взаимозачет

Ihor
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 28 грудня 2016, 09:32
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Ihor »

В моей ситуации так и есть - предприятия не могут прогнать деньги, поскольку боятся что встречный платеж не отправят.
Если все таки закрыть эти задолженности взаимозачетом, какие возможные проблемы с налоговой? Вроде на прибыль не влияет никак.

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Ihor писав:В моей ситуации так и есть - предприятия не могут прогнать деньги, поскольку боятся что встречный платеж не отправят.
Если все таки закрыть эти задолженности взаимозачетом, какие возможные проблемы с налоговой? Вроде на прибыль не влияет никак.
Цитата: Як у податковому обліку боржника відображається взаємозалік неповерненої суми поворотної фінансової допомоги та дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок відвантаження позикодавцю товарів (робіт, послуг)?
Відповідно до ст. 601 ЦКУ, зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги.
У разі якщо за домовленістю сторін буде проведено зарахування однорідних вимог, а саме залік неповерненої суми поворотної фінансової допомоги та дебіторської заборгованості, яка виникла внаслідок відвантаження позикодавцю товарів (робіт, послуг), то на дату такого заліку поворотна фінансова допомога вважається поверненою, а відвантажені товари (роботи, послуги) оплаченими.
При цьому, якщо сума поворотної фінансової допомоги була отримана в особи, яка не є платником цього податку (у тому числі нерезидентів), або особи, яка згідно із Податковим кодексом України має пільги з цього податку, та відображалась у складі доходу платника податку — позичальника, то на дату проведення заліку такий платник податку може віднести суму поворотної фінансової допомоги до складу витрат.

2Mira
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 04 квітня 2013, 04:08
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення 2Mira »

Подскажите выход из ситуации пожалуйста.
Предприятие должно директору (он же учередитель) силу-силенную денег. Он хочет забрать задолженность зданием, которое находится на балансе предприятия. И чтоб денег не платить, а в счет задолженности. Я могу 1.Продать ему здание, 2.Произвести взаимозачет с ним же как с подотчетным лицом? Вроде требования однородные: деньги-деньги, да? И еще субъекты разные, там физдицо, а там работник предприятия (хоть одно и то же физлицо). Или это я уже надумала лишнего?

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”