Можно и нужно! в пределах 1095 календарных дней с даты составления таких НН/РК. имеете право (самое главное регистрация в ЕРПН ) ст 186 НКУzxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, могу ли я включить налоговые накладные за апрель в в сентябрьский кредит?
Податкова декларація з ПДВ
-
- Высший разум
- Повідомлень: 653
- З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 332 рази
-
- Высший разум
- Повідомлень: 754
- З нами з: 08 грудня 2011, 08:08
- Дякував (ла): 149 разів
- Подякували: 389 разів
Четких требований как заполнять дод.6 в таких случаях-нет. Поэтому не будет ошибкой и так,как разложил сам кабинет. И как-то логично получается. У меня декларации принимались без проблем и последствий с разными вариантами заполнения дод.6-и так ,и эдак.Аурелия писав:Добрый день!
подскажите, впервые делаю в елек.кабинете декларацию по НДС , у нас программные продукты - заполняю на основании данных ДФС, все правильно, смотрю дод.6 - так мне там все прогр.продукты (они у нас разные) разделило по каждому наименованию, ранее я просто заполняла как Программные продукты , освобождены от налогообложения все в одной строчке и одной суммой, а сейчас все разделило (елек.кабинет) на отдельные продукты как в налоговых - как правильно? что то меня в заблуждение ввело....
Поправьте меня, если я не права.
Предприятие плательщик НДС, деятельности нет, налоговых обязательств нет.
Есть одна входящая налоговая (печать), зарегистрировання в ЕРНН.
Если я эту налоговую не включаю в НК, у меня пустая декларация, я ее не подаю. Но как только я надумаю отразить эту налоговую накладну, у меня возникнет отрицательное значение в декларации.
И я потом должна буду подавать декларацию ежемесячно, даже если никаких движений не будет?
Предприятие плательщик НДС, деятельности нет, налоговых обязательств нет.
Есть одна входящая налоговая (печать), зарегистрировання в ЕРНН.
Если я эту налоговую не включаю в НК, у меня пустая декларация, я ее не подаю. Но как только я надумаю отразить эту налоговую накладну, у меня возникнет отрицательное значение в декларации.
И я потом должна буду подавать декларацию ежемесячно, даже если никаких движений не будет?
-
- Профи
- Повідомлень: 49
- З нами з: 06 квітня 2011, 05:43
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 10 разів
Прошу помощи. Зарегистрировала налоговые за сентябрь с опозданием но до подачи декларации за сентябрь. Нужно ли мне эти налоговые показывать в таблице 1.1 додатка 5 к декларации. заранее благодарю всех откликнувшихся
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
Не потрібно...Табл.1 "про коригування подат. зобов"язань.... і тдRLD писав:Прошу помощи. Зарегистрировала налоговые за сентябрь с опозданием но до подачи декларации за сентябрь. Нужно ли мне эти налоговые показывать в таблице 1.1 додатка 5 к декларации. заранее благодарю всех откликнувшихся
Ви нічого не коригуєте, ви просто показуєте свої ПЗ як звичайно
-
- Профи
- Повідомлень: 49
- З нами з: 06 квітня 2011, 05:43
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 10 разів
Добрый день! Есть налоговая накладная ошибочно зарегистрирована за сентябрь. РК к ней выписан в октябре и зарегистрирован. Нужно ли показывать в декларации за сентябрь эту НН а потом в декларации за октябрьРК к ней или нет. И если не показывать появится ли перевыщення для реглимита ? Может у кого то было такое как поступали?
-
- Гений
- Повідомлень: 471
- З нами з: 12 березня 2012, 03:06
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 12 разів
У меня была такая ситуация в августе. В августе налоговую накладную включила, в сентябре показала РК к ней.RLD писав:Добрый день! Есть налоговая накладная ошибочно зарегистрирована за сентябрь. РК к ней выписан в октябре и зарегистрирован. Нужно ли показывать в декларации за сентябрь эту НН а потом в декларации за октябрьРК к ней или нет. И если не показывать появится ли перевыщення для реглимита ? Может у кого то было такое как поступали?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 196
- З нами з: 12 липня 2017, 12:32
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 20 разів
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться! Мы поставщики выписали НН в августе, в которой ошибочно были завышены суммы. Декларацию за август сдала с завышенным НО. Сентябрем сделали РК на уменшение суммы, которое зарегистрировали в октябре. В каком периоде показывать РК в декларации? Уточненку за август подаем в октябре?