АвгустРебекка писав:Вы отчет в каком периоде создавали?Скрытый текст
Галина80 писав:Период отчет август , уточняю за август . Создан документ октябрьРебекка писав: т.е. в медке выбираете период "октябрь" , в нем создаете отчет и пишет такую ерунду? В додатках везде есть галочка "уточнююча"?
Уточнююча по ПДВ
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
а нужно ОКТЯБРЬГалина80 писав:АвгустРебекка писав:Вы отчет в каком периоде создавали?Скрытый текст
Галина80 писав: Период отчет август , уточняю за август . Создан документ октябрь
-
- Ученик
- Повідомлень: 9
- З нами з: 10 липня 2017, 16:02
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 4 рази
Добрый день. Впервые подаю уточненку: не зарегистрировала нн в августе и соответственно не показала в деке подскажите следующие моменты:
1. насчитую шраф, 3% от суммы?? + делаю доплату по НДС
2. подаю уточненку в октябре за август + дод.5
3. еще шрафы какие-то платятся??
4. если да то код назначения платежа 130???
Всем заранее спасибо#kiss#
1. насчитую шраф, 3% от суммы?? + делаю доплату по НДС
2. подаю уточненку в октябре за август + дод.5
3. еще шрафы какие-то платятся??
4. если да то код назначения платежа 130???
Всем заранее спасибо#kiss#
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18760
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2038 разів
- Подякували: 10327 разів
1. перечисляете недоимку на эл.счет, перечисляете 3% на бюдж.счет.МК-Люда писав:Добрый день. Впервые подаю уточненку: не зарегистрировала нн в августе и соответственно не показала в деке подскажите следующие моменты:
1. насчитую шраф, 3% от суммы?? + делаю доплату по НДС
2. подаю уточненку в октябре за август + дод.5
3. еще шрафы какие-то платятся??
4. если да то код назначения платежа 130???
Всем заранее спасибо#kiss#
3. Пеня. Если просрочка оплаты обязательств составила более 90 дней
4. 101
-
- Гений
- Повідомлень: 448
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто подавал уточненки по НДС. Интересует начисление пени. Мы планируем подать уточненку к сентябрю 2017 года с увеличением суммы НДС к уплате. понимаю, что будет 3% штраф и будет пеня. По пене нашла разные мнения - одни пишут, что пеня должна быть начислена за весь период занижения, если уточненку подаешь позднее чем через 90 дней. Другие пишут, что вне зависимости от того, когда уточняешся, пеня должна начисляться с 91го дня... а как на практике? кто сталкивался?
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18760
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2038 разів
- Подякували: 10327 разів
O_range писав:Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто подавал уточненки по НДС. Интересует начисление пени. Мы планируем подать уточненку к сентябрю 2017 года с увеличением суммы НДС к уплате. понимаю, что будет 3% штраф и будет пеня. По пене нашла разные мнения - одни пишут, что пеня должна быть начислена за весь период занижения, если уточненку подаешь позднее чем через 90 дней. Другие пишут, что вне зависимости от того, когда уточняешся, пеня должна начисляться с 91го дня... а как на практике? кто сталкивался?
Главное, полагаю, пеню остановить, т.е. оплатить недоимку. Можете и пеню оплатить минимально (с 91-го дня), а потом в кабинете можно отследить её состояние. Моё мнение: не погасил недоимку за 90 дней - не воспользовался льготой, значит плати пеню с 1-го дня...
Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в апреле 2018 на не того контрагента, сумма правильна все нормально, только не тот контрагент, сейчас в октябре 2018 мне мой правильный контрагент говорит, что не видит налоговую за апрель. Я так понимаю, что нужно делать корректировку на снятие той налоговой и регистрировать новую правильную налоговую за тот период, только вот вопрос, как правильно все сделать и какие штрафы и пеню нужно будет уплатить? И как правильно отобразить это все в уточненке?
-
- Знаток
- Повідомлень: 13
- З нами з: 18 березня 2016, 09:12
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 3 рази
1. Правильному контрагенту виписуєте нову податкову датовану квітнем. Нажаль доведеться сплатити штраф.Мари_99 писав:Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в апреле 2018 на не того контрагента, сумма правильна все нормально, только не тот контрагент, сейчас в октябре 2018 мне мой правильный контрагент говорит, что не видит налоговую за апрель. Я так понимаю, что нужно делать корректировку на снятие той налоговой и регистрировать новую правильную налоговую за тот период, только вот вопрос, как правильно все сделать и какие штрафы и пеню нужно будет уплатить? И как правильно отобразить это все в уточненке?
2. Складаєте РК до ПН виписаної невірно, просите неправильно контагента його зареєструвати.
3. Складаєте уточнюючий за квітень.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 573
- З нами з: 31 січня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 93 рази
- Подякували: 186 разів
В УР за квитень показываете только ПН на правильного контрагента, ну и штраф, а РК показываете в текущей декларации.Tayana писав:1. Правильному контрагенту виписуєте нову податкову датовану квітнем. Нажаль доведеться сплатити штраф.Мари_99 писав:Здравствуйте! Помогите плиз, первый раз такая ситуация, зарегистрирована налоговая накладная в апреле 2018 на не того контрагента, сумма правильна все нормально, только не тот контрагент, сейчас в октябре 2018 мне мой правильный контрагент говорит, что не видит налоговую за апрель. Я так понимаю, что нужно делать корректировку на снятие той налоговой и регистрировать новую правильную налоговую за тот период, только вот вопрос, как правильно все сделать и какие штрафы и пеню нужно будет уплатить? И как правильно отобразить это все в уточненке?
2. Складаєте РК до ПН виписаної невірно, просите неправильно контагента його зареєструвати.
3. Складаєте уточнюючий за квітень.
Ну и до подачи УР заплатить штраф и пополнить эл.счет на сумму НДС