Хай роблять РК з типом 20 - датою виявлення помилки. Ви все правильно думаєте.Мария**** писав: Добрый день. В июне 2017 года наш поставщик ошибочно зарегестрировал две одинаковые налоговые накладные. Ошбику заметила я. Тогда меня "послали" и сказали разбираться в своей бухгалтерии. Сейчас в 2019 очнулись и решили сделать корректировку. НО дату корректирвки ставят июнь 2017. Я что-то пропустила?? Разве дата корректировки - это не дата обноружения ошибки или дата возрата и тому подобное? Теперь утверждают, что я попадаю под штраф, так как не регестрирую в фервале 2019 году корректировку датой 2017 года.
Корректировка НН (часть 2)
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
-
- Оракул
- Повідомлень: 284
- З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
- Дякував (ла): 159 разів
- Подякували: 11 разів
Не могу понять, как будут выписываться корректировки в таком случае.. В договоре поставщик хочет сделать привязку цены к курсу доллара. Поставщик отгрузит товар, мы будем платить частями, каждая оплата будет привязана к курсу. Это каждый раз при оплате нужно будет делать корректировку "Зміна ціни" к первоначальной налоговой накладной на то количество, за которое внесена оплата?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Ну, Поставщик же привязується до курсу, він і буде розраховувати#g_crazy# . Почитайте договір вони ж повинні Вам розписати. На скільки я розумію, передоплати коригуватись не будуть, коригування відбудуться по даті відвантаження, якщо до того часу товар не буде оплачено 100%.Olia123 писав:Не могу понять, как будут выписываться корректировки в таком случае.. В договоре поставщик хочет сделать привязку цены к курсу доллара. Поставщик отгрузит товар, мы будем платить частями, каждая оплата будет привязана к курсу. Это каждый раз при оплате нужно будет делать корректировку "Зміна ціни" к первоначальной налоговой накладной на то количество, за которое внесена оплата?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 540
- З нами з: 17 червня 2015, 08:48
- Дякував (ла): 227 разів
- Подякували: 16 разів
Добрый день , подскажите надо сделать корректировку к налоговой не верно указала код в накл. получается что я виписую корректировку 1 стр. идет с минусом ( тип причины виявлення помилок ) 2 строка идет с плюсом с правильным кодом , будет коррекировка нулевая. Получается что мне ее регестрировать.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
РК на "зміну номенклатури" код 104, група коригувань 1ylia1111 писав:Добрый день , подскажите надо сделать корректировку к налоговой не верно указала код в накл. получается что я виписую корректировку 1 стр. идет с минусом ( тип причины виявлення помилок ) 2 строка идет с плюсом с правильным кодом , будет коррекировка нулевая. Получается что мне ее регестрировать.
Так - рядок з мінусом і новий рядок плюсом з правильним кодом, реєструєте ви
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1229
- З нами з: 26 червня 2012, 03:06
- Дякував (ла): 4434 рази
- Подякували: 1221 раз
И не забудьте, что если Вы меняете строку №1, то с минусом Вы указываете - строка 1, а новой строке( с правильным кодом) Вы присваиваете №, которого не было в НН(например, у Вас 18 строк в НН, Вы корректируете только 1, в Корректировке номер правильной строки будет 19).
-
- Мастер
- Повідомлень: 61
- З нами з: 27 січня 2011, 06:33
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 6 разів
Добрый день! Подскажите пожалуйста, очень нужна помощь! Случайно ошиблась в дате НН на год!!!! Вместо 21.02.2019 зарегистрировала 21.02.2018((((((( Что делать в такой ситуации? Как правильно откорректировать и будут ли за это штрафы? Спасибо!
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8512
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1885 разів
- Подякували: 6484 рази
- Контактна інформація:
ст 201.10 - говорить що "граничний строк реєстрації в ЄРПН – протягом 15 календарних днів з дня отримання такого розрахунку коригуванняРебекка писав:Если РК на минус выписан 14.02, а поставщик прислал нам его 27.02, то какой граничный срок для регистрации без штрафа?
до податкової накладної отримувачем( покупцем).
Тобто у вас 27.02 + 15кд
От тільки як воно те все працює на практиці - я поки не стикалася