Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Налоговый кредит Дополнительные действия
Лариса М
От: Monday, February 11, 2019 12:39:40 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 10/21/2013
Сообщений: 672
Благодарностей: 224
Откуда: Киев
Лёшик пишет:
В декабре открыто ооо, плательщиком НДС будет с января. В декабре закрыт акт на оказание услуг бюджетникам. Соответственно оплата будет в январе, в момент становления плательщиком НДС. Значит НО возникают при получении оплаты, а в кредит НДС не можем брать, т.к. закупали материаллы не будучи плательщиком НДС. Верно???


Первое событие - акт в декабре. Вы тогда еще не были плательщиками НДС. Поэтому НО не возникают. Оплата - это уже второе событие. Мне кажется у Вас не будет ни НО ни НК.
тожебухгалтер
От: Thursday, February 14, 2019 10:30:33 AM

Ранг: Гуру

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 71
Благодарностей: 20
Лариса М пишет:
Лёшик пишет:
В декабре открыто ооо, плательщиком НДС будет с января. В декабре закрыт акт на оказание услуг бюджетникам. Соответственно оплата будет в январе, в момент становления плательщиком НДС. Значит НО возникают при получении оплаты, а в кредит НДС не можем брать, т.к. закупали материаллы не будучи плательщиком НДС. Верно???


Первое событие - акт в декабре. Вы тогда еще не были плательщиками НДС. Поэтому НО не возникают. Оплата - это уже второе событие. Мне кажется у Вас не будет ни НО ни НК.

не совсем так, услуги оказані бюджетникам - там кассовый метод, поэтому НО возникают в январе
tango
От: Monday, February 18, 2019 1:12:37 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 12/8/2015
Сообщений: 29
Благодарностей: 0
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить?
Мне выписали НН раньше, чем я оплатила. Т.е. НН выписана 31.01.2019, а оплату я ещё не сделала. Как её вносить в деку по НДС? В какой месяц?...
marina11
От: Monday, February 18, 2019 1:17:42 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/1/2017
Сообщений: 1,608
Благодарностей: 1,213
Откуда: Полтава
tango пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить?
Мне выписали НН раньше, чем я оплатила. Т.е. НН выписана 31.01.2019, а оплату я ещё не сделала. Как её вносить в деку по НДС? В какой месяц?...

Ви про "першу подію" чули?

Бухгалтер - шефові:
- Я працюю у вас на півставки і тому прошу кричати на мене упівголоса.
And
От: Monday, February 18, 2019 1:18:00 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 531
Благодарностей: 187
Откуда: м.Київ
tango пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить?
Мне выписали НН раньше, чем я оплатила. Т.е. НН выписана 31.01.2019, а оплату я ещё не сделала. Как её вносить в деку по НДС? В какой месяц?...


если нн 31.01., значит первое событие приход (накладная или акт), попросите документы, проведите в 1с и у вас появиться налоговый кредит
КамЛ
От: Monday, February 18, 2019 1:20:02 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,092
Благодарностей: 771
Откуда: Запорожье
tango пишет:
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить?
Мне выписали НН раньше, чем я оплатила. Т.е. НН выписана 31.01.2019, а оплату я ещё не сделала. Как её вносить в деку по НДС? В какой месяц?...


Вам наверняка НН выписали по первому событию: или по отгрузке, или на основании акта выполненных работ. Если это так, тогда имеете право взять НДС в кредит за январь.
Uhteeva92
От: Wednesday, April 24, 2019 9:32:27 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/17/2016
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Откуда: Украина
добрый день. помогите разобраться вот с каким вопросом. с октября 2016 года я ФЛП, плательщик НДС. с этого времени с расчетного счета были совершенны "нехарактерные" покупки. "нехарактерные" в том плане, что они не связанны с моей хозяйственной деятельностью (оптова торгівля деталлями та приладдям для автотранспортних засобів). например: металлопластиковые окна и двери, рекламный банер, оплата сервиса Айфин, услуги доставки Новой почты. на все эти операции есть расходные накладные и зарегистрированные налоговые накладные. и вот вопрос: насколько правомерно включать эти НН в НК? не возникнет ли проблем и вопросов типа "зачем вам столько окон, вы их не продаете, так а где же они?" и т.п..
и, как я понимаю, у меня есть год, чтобы включить эти НН в НК? а если совсем не реагировать на эти накладные,никуда не включать?
ANKO
От: Wednesday, April 24, 2019 9:45:24 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 935
Благодарностей: 470
Откуда: Україна
Uhteeva92 пишет:
добрый день. помогите разобраться вот с каким вопросом. с октября 2016 года я ФЛП, плательщик НДС. с этого времени с расчетного счета были совершенны "нехарактерные" покупки. "нехарактерные" в том плане, что они не связанны с моей хозяйственной деятельностью (оптова торгівля деталлями та приладдям для автотранспортних засобів). например: металлопластиковые окна и двери, рекламный банер, оплата сервиса Айфин, услуги доставки Новой почты. на все эти операции есть расходные накладные и зарегистрированные налоговые накладные. и вот вопрос: насколько правомерно включать эти НН в НК? не возникнет ли проблем и вопросов типа "зачем вам столько окон, вы их не продаете, так а где же они?" и т.п..
и, как я понимаю, у меня есть год, чтобы включить эти НН в НК? а если совсем не реагировать на эти накладные,никуда не включать?


Зовсім не включати не можна.Якщо це не госп. діяльність, то складаються компенсуючі ПН і реєструються
Uhteeva92
От: Wednesday, April 24, 2019 10:34:32 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/17/2016
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Откуда: Украина
ANKO пишет:
Uhteeva92 пишет:
добрый день. помогите разобраться вот с каким вопросом. с октября 2016 года я ФЛП, плательщик НДС. с этого времени с расчетного счета были совершенны "нехарактерные" покупки. "нехарактерные" в том плане, что они не связанны с моей хозяйственной деятельностью (оптова торгівля деталлями та приладдям для автотранспортних засобів). например: металлопластиковые окна и двери, рекламный банер, оплата сервиса Айфин, услуги доставки Новой почты. на все эти операции есть расходные накладные и зарегистрированные налоговые накладные. и вот вопрос: насколько правомерно включать эти НН в НК? не возникнет ли проблем и вопросов типа "зачем вам столько окон, вы их не продаете, так а где же они?" и т.п..
и, как я понимаю, у меня есть год, чтобы включить эти НН в НК? а если совсем не реагировать на эти накладные,никуда не включать?


Зовсім не включати не можна.Якщо це не госп. діяльність, то складаються компенсуючі ПН і реєструються


как по мне, то это бред. это же мои средства,получены в ходе деятельности, с них уплачен налог...вполне логичный вопрос: почему я не могу даже тратить их на свое усмотрение??? ох извините...накипело просто.Cray
в таком случае,не проще ли добавить соответствующий вид деятельности (47.52 «Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах»),чтобы планировать лет через 10 продать эти окна? ))

и как быть с расходами на рекламу и доставку Новой почтой?
ANKO
От: Wednesday, April 24, 2019 11:43:47 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 6/2/2016
Сообщений: 935
Благодарностей: 470
Откуда: Україна
Uhteeva92 пишет:
ANKO пишет:
Uhteeva92 пишет:
добрый день. помогите разобраться вот с каким вопросом. с октября 2016 года я ФЛП, плательщик НДС. с этого времени с расчетного счета были совершенны "нехарактерные" покупки. "нехарактерные" в том плане, что они не связанны с моей хозяйственной деятельностью (оптова торгівля деталлями та приладдям для автотранспортних засобів). например: металлопластиковые окна и двери, рекламный банер, оплата сервиса Айфин, услуги доставки Новой почты. на все эти операции есть расходные накладные и зарегистрированные налоговые накладные. и вот вопрос: насколько правомерно включать эти НН в НК? не возникнет ли проблем и вопросов типа "зачем вам столько окон, вы их не продаете, так а где же они?" и т.п..
и, как я понимаю, у меня есть год, чтобы включить эти НН в НК? а если совсем не реагировать на эти накладные,никуда не включать?


Зовсім не включати не можна.Якщо це не госп. діяльність, то складаються компенсуючі ПН і реєструються


как по мне, то это бред. это же мои средства,получены в ходе деятельности, с них уплачен налог...вполне логичный вопрос: почему я не могу даже тратить их на свое усмотрение??? ох извините...накипело просто.Cray
в таком случае,не проще ли добавить соответствующий вид деятельности (47.52 «Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах»),чтобы планировать лет через 10 продать эти окна? ))

и как быть с расходами на рекламу и доставку Новой почтой?


Я ж не проти, вкл. в кредит -це ваше рішення ( все залежить від того як ви це все будете відображати в обліку),
я просто дала свій погляд на цю ситуацію...
Uhteeva92
От: Wednesday, April 24, 2019 11:50:10 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 11/17/2016
Сообщений: 15
Благодарностей: 0
Откуда: Украина
ANKO пишет:
Uhteeva92 пишет:
ANKO пишет:
Uhteeva92 пишет:
добрый день. помогите разобраться вот с каким вопросом. с октября 2016 года я ФЛП, плательщик НДС. с этого времени с расчетного счета были совершенны "нехарактерные" покупки. "нехарактерные" в том плане, что они не связанны с моей хозяйственной деятельностью (оптова торгівля деталлями та приладдям для автотранспортних засобів). например: металлопластиковые окна и двери, рекламный банер, оплата сервиса Айфин, услуги доставки Новой почты. на все эти операции есть расходные накладные и зарегистрированные налоговые накладные. и вот вопрос: насколько правомерно включать эти НН в НК? не возникнет ли проблем и вопросов типа "зачем вам столько окон, вы их не продаете, так а где же они?" и т.п..
и, как я понимаю, у меня есть год, чтобы включить эти НН в НК? а если совсем не реагировать на эти накладные,никуда не включать?


Зовсім не включати не можна.Якщо це не госп. діяльність, то складаються компенсуючі ПН і реєструються


как по мне, то это бред. это же мои средства,получены в ходе деятельности, с них уплачен налог...вполне логичный вопрос: почему я не могу даже тратить их на свое усмотрение??? ох извините...накипело просто.Cray
в таком случае,не проще ли добавить соответствующий вид деятельности (47.52 «Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах»),чтобы планировать лет через 10 продать эти окна? ))

и как быть с расходами на рекламу и доставку Новой почтой?


Я ж не проти, вкл. в кредит -це ваше рішення ( все залежить від того як ви це все будете відображати в обліку),
я просто дала свій погляд на цю ситуацію...


та я пока не включила, думаю стоит ли включать, правомерно ли это...в любом случае, спасибо что откликнулись. буду искать еще ответы...


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz