Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Физ лицо предприниматель на общей системе налогообложения. Вопрос-ответ. Дополнительные действия
Irra
От: Tuesday, April 23, 2019 5:25:45 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 12/8/2016
Сообщений: 116
Благодарностей: 2
Откуда: черкассы
Яков пишет:
Irra пишет:
может кому пригодится, госрегистратор не может внести изменения в выписку пока название в прописке, в паспорте старое.
это да.
Поменять название в паспорте, потом к госрегистратору, потом (или сразу) в ГНИ (можно с ЭК): 5ДР как физлицо,
потом вносить изменения во все документы: лицензии, книгу учёта доходов и расходов; возможно – ещё и эл. ключи...

все это при смене регистрации, но у меня изменились только названия( улица,. область, город), в ГНИ сказали, только изменить данныее в госреестре и им якобы новые названия затянет в блок и все ок. Но я честно говоря, сомневаюсь, тоже думаю,что придется бегать и все менять. Мне это достаточно тяжело все будет, мотаясь между двух областей, а случилось все это из-за какого-то сбоя програмыCray
mitra
От: Wednesday, April 24, 2019 9:23:27 AM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 4/3/2019
Сообщений: 101
Благодарностей: 45
Irra пишет:
Яков пишет:
Irra пишет:
может кому пригодится, госрегистратор не может внести изменения в выписку пока название в прописке, в паспорте старое.
это да.
Поменять название в паспорте, потом к госрегистратору, потом (или сразу) в ГНИ (можно с ЭК): 5ДР как физлицо,
потом вносить изменения во все документы: лицензии, книгу учёта доходов и расходов; возможно – ещё и эл. ключи...

все это при смене регистрации, но у меня изменились только названия( улица,. область, город), в ГНИ сказали, только изменить данныее в госреестре и им якобы новые названия затянет в блок и все ок. Но я честно говоря, сомневаюсь, тоже думаю,что придется бегать и все менять. Мне это достаточно тяжело все будет, мотаясь между двух областей, а случилось все это из-за какого-то сбоя програмыCray



ГНИ права. Им всё приходит в электронном виде от госрегистратора.
Но 5ДР как физлицо нужно сдать и поменять лицензии, книгу учёта доходов и расходов.
Aleks01
От: Wednesday, May 22, 2019 7:14:50 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 12/11/2011
Сообщений: 228
Благодарностей: 39
Откуда: Сумська область
Подскажите если ФЛП на ОС, плательщик НДС купил в январе 2017 г. трактор, за 2 года начисляли амортизацию, а теперь решили продать по остаточной цене. С НДС все понятно - начисляем НО, а вот будет ли ВД остальная сумма (за минусом амортизации). ? Довольно приличная сумма попадает в доход, но наверное от этого нигде не деться или я не прав.? Спасибо .
pai
От: Thursday, May 23, 2019 12:37:27 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 5/6/2018
Сообщений: 82
Благодарностей: 45
Откуда: Запорожье
Aleks01 пишет:
Подскажите если ФЛП на ОС, плательщик НДС купил в январе 2017 г. трактор, за 2 года начисляли амортизацию, а теперь решили продать по остаточной цене. С НДС все понятно - начисляем НО, а вот будет ли ВД остальная сумма (за минусом амортизации). ? Довольно приличная сумма попадает в доход, но наверное от этого нигде не деться или я не прав.? Спасибо .


Ну по идее в ВД должна пойти оплаченная продажная сумма, а в затраты по этой операции остаточная стоимость ОС
buhgalter4p
От: Thursday, May 23, 2019 1:10:18 PM


Ранг: Оракул

Регистрация: 10/6/2011
Сообщений: 219
Благодарностей: 119
А разве продажа трактора относится к ФОП? Ведь он покупал как физическое лицо, значит эта продажа будет рассматриваться как продажа движимого имущества физическим лицом.

Самое большое препятствие -Страх. Самая большая ошибка - Пасть духом. Самый красивый поступок -Простить. Самая лучшая защита - Улыбка. Самая могучая сила - Вера. Самая лучшая поддержка - Надежда. Самый лучший подарок - Любовь!

Aleks01
От: Friday, May 24, 2019 6:40:36 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 12/11/2011
Сообщений: 228
Благодарностей: 39
Откуда: Сумська область
pai пишет:
Aleks01 пишет:
Подскажите если ФЛП на ОС, плательщик НДС купил в январе 2017 г. трактор, за 2 года начисляли амортизацию, а теперь решили продать по остаточной цене. С НДС все понятно - начисляем НО, а вот будет ли ВД остальная сумма (за минусом амортизации). ? Довольно приличная сумма попадает в доход, но наверное от этого нигде не деться или я не прав.? Спасибо .


Ну по идее в ВД должна пойти оплаченная продажная сумма, а в затраты по этой операции остаточная стоимость ОС


Согласен с Вами и вродле бы где то было даже разяснения такого же плана от нагловиков . Как к физ лицу это вродле бы не должно относится (по такому принципу там будут огромные суммы налогов) . - мы ведь использовали его в предпринимательской деятельности и амортизацию начисляли.
Тут вот еще какую хрень нагловики придумади ( есть соответствующее письмо ДФС) - к обэктам подвийного призначення причислили трактора на гусеничном и колесном ходу и издержки по ним в ВВ . . . не учитываются !! С ума сойти, совсем уже сбрендили - а чем вспашку делать ? и без издержек ?. Что думаэте по этому поводу ? Номер письма сейчас найду и напишу
Aleks01
От: Friday, May 24, 2019 6:45:36 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 12/11/2011
Сообщений: 228
Благодарностей: 39
Откуда: Сумська область
Вот это долбанутое письмо ДФС и с таким подходом надо что-то делать, может и через суды и Продан и т.п. № 13855/7/99-99-13-04-02-17 от 25.04.19 г.
Аурелия
От: Monday, May 27, 2019 3:15:39 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 541
Благодарностей: 295
Откуда: Киев
Добрый день коллеги!
Звонит мне знакомая в слезах и просит консультации
- она ФОП 3 группа 5%, как оказалось еще в 2017 из-за недоимки в 20грн. ее перевели на общую систему и ее об этом не уведомили . Она по сей день сдавала отчеты как единщик и все.
Так как я фоп не вела так ввобщем. а работала с ТОВ . С чего бы ей начать посоветуйте ...
есть один еще не мало важный вопрос - все поступившие ей деньги на р/с фоп , она переводила на свою личную карту и уже от туда рассчитывалась по своим затратам , как бы договора есть , акты есть .. а оплаты со своей личной карты как физ лица (как по мне это проблема, но я не работала с фоп ... по этому могу ошибаться)
подскажите как можно с малейшими штрафами решить вопрос, или хотя бы направте в нужное русло ... уж очень хочу ей помочь!

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
Аурелия
От: Tuesday, May 28, 2019 8:22:11 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 541
Благодарностей: 295
Откуда: Киев
Аурелия пишет:
Добрый день коллеги!
Звонит мне знакомая в слезах и просит консультации
- она ФОП 3 группа 5%, как оказалось еще в 2017 из-за недоимки в 20грн. ее перевели на общую систему и ее об этом не уведомили . Она по сей день сдавала отчеты как единщик и все.
Так как я фоп не вела так ввобщем. а работала с ТОВ . С чего бы ей начать посоветуйте ...
есть один еще не мало важный вопрос - все поступившие ей деньги на р/с фоп , она переводила на свою личную карту и уже от туда рассчитывалась по своим затратам , как бы договора есть , акты есть .. а оплаты со своей личной карты как физ лица (как по мне это проблема, но я не работала с фоп ... по этому могу ошибаться)
подскажите как можно с малейшими штрафами решить вопрос, или хотя бы направте в нужное русло ... уж очень хочу ей помочь!



Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
impulsion
От: Tuesday, May 28, 2019 12:22:05 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/1/2014
Сообщений: 141
Благодарностей: 75
Откуда: Киев
По поводу уведомления, налоговая не уведомляет об этом, сам плательщик должен, об этом позаботиться
Нужно ехать к инспектору в любом случае, нужно разбираться с недоимкой. Была ли реально та недоимка? пусть поднимет все платежи и все отчеты по налогу по которому была недоимка, и с ними топает к инспектору, возможно там ее и нет, или деньги не туда зашли, или неправильно разнесли, сума уж больно маленькая.

В случае если она была, то:
если до 1 млн годовой оборот, там только штрафы идут по прибыли, вз, пдфо.
По налогам и по отчетам. возможно удастся переплату по единому налогу перебросить на другие налоги и минимизировать штрафы по всем отчетам и налогам.
Аурелия
От: Tuesday, May 28, 2019 12:26:33 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 541
Благодарностей: 295
Откуда: Киев
impulsion пишет:
По поводу уведомления, налоговая не уведомляет об этом, сам плательщик должен, об этом позаботиться
Нужно ехать к инспектору в любом случае, нужно разбираться с недоимкой. Была ли реально та недоимка? пусть поднимет все платежи и все отчеты по налогу по которому была недоимка, и с ними топает к инспектору, возможно там ее и нет, или деньги не туда зашли, или неправильно разнесли, сума уж больно маленькая.

В случае если она была, то:
если до 1 млн годовой оборот, там только штрафы идут по прибыли, вз, пдфо.
По налогам и по отчетам. возможно удастся переплату по единому налогу перебросить на другие налоги и минимизировать штрафы по всем отчетам и налогам.


Спасибо, а что по поводу того , что она платила себе на карту личную... как же там затраты посчитать, я уже по поводу ведения бух учета начиталась, у них по кассовому методу, а что ж теперь получается?
Квитанции пойдут , которые оплачены наличными ??

я всю жизнь юриков вела, фоп для меня темный лес, и сейчас читая по учету их.. многое в голове не укладывается )))

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
impulsion
От: Tuesday, May 28, 2019 12:57:16 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/1/2014
Сообщений: 141
Благодарностей: 75
Откуда: Киев
По касовому методу, насколько я помню считают единщики, а не общесистемники.

Аурелия
От: Tuesday, May 28, 2019 1:07:28 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 541
Благодарностей: 295
Откуда: Киев
impulsion пишет:
По касовому методу, насколько я помню считают единщики, а не общесистемники.



да ось читаю и все сводится к тому , что доходи признаются когда оплачиваются, и в том числе и затраты так же :

Правила розрахунку доходів і витрат встановлені ст. 177 ПКУ. Основними нюансами, на які слід звернути увагу, є: датою формування доходу є дата фактичного надходження компенсації за відвантажені товари, виконані роботи (надані послуги). Це значить, що на дату підписання накладних або актів приймання-передачі виконаних робіт доходу у ФОП немає. Наприклад, уся сума авансів, що отримав ФОП у 2017 р. за товари, роботи, послуги, які буде постачати (надавати) у 2018 р. підлягає включенню до доходу 2017 р.; для визнання витрат необхідне їх документальне підтвердження, а також оплата таких витрат і їх пов’язаність з отриманим доходом. Крім того, витрати мають бути у переліку витрат, визначеному п. 177.4 ПКУ. Тільки при дотриманні усіх цих вимог витрати можна визнати (!).
Джерело: https://www.golovbukh.ua/article/7066-fop-na-zagalny-sistem-opodatkuvannya


Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
impulsion
От: Tuesday, May 28, 2019 2:28:42 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/1/2014
Сообщений: 141
Благодарностей: 75
Откуда: Киев
Вы правы, возможно Вам поможет статья ниже по ссылке:
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/september/issue-76/article-30599.html
Аурелия
От: Tuesday, May 28, 2019 2:48:41 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 12/21/2017
Сообщений: 541
Благодарностей: 295
Откуда: Киев
impulsion пишет:
Вы правы, возможно Вам поможет статья ниже по ссылке:
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/september/issue-76/article-30599.html


я так понимаю, что то что она перечисляла деньги на личную карту это не проблема, самое главное что есть квитанции и акты по услугам и т.д. (факт осуществления затрат и их оплат )


"Документами, що підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, закупівельний акт та інші документи, що підтверджують факт оплати отриманих товарів, робіт, послуг. У разі здійснення негрошових операцій документами, що підтверджують оплату, будуть накладні на відвантаження товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт (наданих послуг) тощо."

Тот, у кого в Душе светит Солнце, будет видеть Солнце даже в самый хмурый день!
impulsion
От: Tuesday, May 28, 2019 2:54:55 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 7/1/2014
Сообщений: 141
Благодарностей: 75
Откуда: Киев
ну это да, но я бы в принципе все это рассматривала, как крайний вариант, пусть попробует договорится по недоимке, вдруг это просто ошибка и перевода на общую систему не было.

Они могут откатить, у меня были похожие ситуации, пусть едет и тупо давит на жалость, это дешевле чем все это здавать и считать.
Aleks01
От: Wednesday, May 29, 2019 6:42:14 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 12/11/2011
Сообщений: 228
Благодарностей: 39
Откуда: Сумська область
Aleks01 пишет:
pai пишет:
Aleks01 пишет:
Подскажите если ФЛП на ОС, плательщик НДС купил в январе 2017 г. трактор, за 2 года начисляли амортизацию, а теперь решили продать по остаточной цене. С НДС все понятно - начисляем НО, а вот будет ли ВД остальная сумма (за минусом амортизации). ? Довольно приличная сумма попадает в доход, но наверное от этого нигде не деться или я не прав.? Спасибо .


Ну по идее в ВД должна пойти оплаченная продажная сумма, а в затраты по этой операции остаточная стоимость ОС


Согласен с Вами и вродле бы где то было даже разяснения такого же плана от нагловиков . Как к физ лицу это вродле бы не должно относится (по такому принципу там будут огромные суммы налогов) . - мы ведь использовали его в предпринимательской деятельности и амортизацию начисляли.
Тут вот еще какую хрень нагловики придумади ( есть соответствующее письмо ДФС) - к обэктам подвийного призначення причислили трактора на гусеничном и колесном ходу и издержки по ним в ВВ . . . не учитываются !! С ума сойти, совсем уже сбрендили - а чем вспашку делать ? и без издержек ?. Что думаэте по этому поводу ? Номер письма сейчас найду и напишу


Других мнений по данному вопросу ни у кого нет ?
тожебухгалтер
От: Wednesday, May 29, 2019 10:22:10 AM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 90
Благодарностей: 31
Aleks01 пишет:
Aleks01 пишет:
pai пишет:
Aleks01 пишет:
Подскажите если ФЛП на ОС, плательщик НДС купил в январе 2017 г. трактор, за 2 года начисляли амортизацию, а теперь решили продать по остаточной цене. С НДС все понятно - начисляем НО, а вот будет ли ВД остальная сумма (за минусом амортизации). ? Довольно приличная сумма попадает в доход, но наверное от этого нигде не деться или я не прав.? Спасибо .


Ну по идее в ВД должна пойти оплаченная продажная сумма, а в затраты по этой операции остаточная стоимость ОС


Согласен с Вами и вродле бы где то было даже разяснения такого же плана от нагловиков . Как к физ лицу это вродле бы не должно относится (по такому принципу там будут огромные суммы налогов) . - мы ведь использовали его в предпринимательской деятельности и амортизацию начисляли.
Тут вот еще какую хрень нагловики придумади ( есть соответствующее письмо ДФС) - к обэктам подвийного призначення причислили трактора на гусеничном и колесном ходу и издержки по ним в ВВ . . . не учитываются !! С ума сойти, совсем уже сбрендили - а чем вспашку делать ? и без издержек ?. Что думаэте по этому поводу ? Номер письма сейчас найду и напишу


Других мнений по данному вопросу ни у кого нет ?


в доход пойдет вся сумма полученного дохода. В НКУ есть норма о включении в расходы остаточной стоимости только при ликвидации (п.п.177.4.6). Про продажу ни слова.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz