Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
НДС при импорте Дополнительные действия
mbamber
От: Tuesday, February 26, 2019 3:37:01 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/4/2013
Сообщений: 1,013
Благодарностей: 656
Откуда: Оттуда
Еще раз хочу уточнить.
При импорте товаров-
1.НДС перечисляется на счет Казначейства(минуя спецсчет НДС).
2.Увеличение лимита регистрации проходит автоматически без нашего участия(не надо нести ГТД в налоговую или еще куда)
3.Чтобы лимит пополнился, достаточно указать в нужной графе (какой?) ГТД индивидуальный налоговй номер.[/quote]

1. Уплата на счёт таможни
2. Не надо.
3. Лимит пополнится автоматически в момент оформления ГТД. Это компетенция даже не вашего брокера, а таможенного инспектора.

Податковий кодекс України
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Порядок заповнення податкової накладної
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Порядок №100

- А на семинаре сказали...!
meg
От: Tuesday, February 26, 2019 4:04:21 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/28/2016
Сообщений: 69
Благодарностей: 11
Тоесть таможенные брокеры-инспекторы сами перечислят НДС куда надо? Наше дело сделать платежи таможне, сколько надо.
mbamber
От: Tuesday, February 26, 2019 5:37:40 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/4/2013
Сообщений: 1,013
Благодарностей: 656
Откуда: Оттуда
meg пишет:
Тоесть таможенные брокеры-инспекторы сами перечислят НДС куда надо? Наше дело сделать платежи таможне, сколько надо.

Таможенный брокер укажет вам сумму к перечислению и подаст ГТД к оформлению. Вы предварительно уплатите.
Таможенный инспектор проведёт растаможку и как только груз будет оформлен - увеличится регистрационный лимит.

Податковий кодекс України
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Порядок заповнення податкової накладної
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Порядок №100

- А на семинаре сказали...!
1111111111
От: Thursday, April 25, 2019 3:23:56 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 1/16/2012
Сообщений: 483
Благодарностей: 123
Подскажите пожалуйста!
В ноябре 18г не показала в декларации по НДС строка 11.1 "НДС при импорте 20%" соответственно не увеличился налоговый кредит.
1.Как теперь правильно поступить? подать уточненку? чем это чревато?
novichok
От: Friday, April 26, 2019 12:18:57 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/22/2012
Сообщений: 1,788
Благодарностей: 967
1111111111 пишет:
Подскажите пожалуйста!
В ноябре 18г не показала в декларации по НДС строка 11.1 "НДС при импорте 20%" соответственно не увеличился налоговый кредит.
1.Как теперь правильно поступить? подать уточненку? чем это чревато?


Вам придется подавать уточненки начиная с ноября за все последующие месяцы, увеличение кредита не ведет к штрафам( Вы же уменьшаете сумму к оплате), просто головняк https://i.factor.ua/journals/nibu/2018/may/issue-35-36/article-36167.html
тожебухгалтер
От: Thursday, May 16, 2019 4:12:21 PM

Ранг: Мыслитель

Регистрация: 9/3/2018
Сообщений: 94
Благодарностей: 34
novichok пишет:
1111111111 пишет:
Подскажите пожалуйста!
В ноябре 18г не показала в декларации по НДС строка 11.1 "НДС при импорте 20%" соответственно не увеличился налоговый кредит.
1.Как теперь правильно поступить? подать уточненку? чем это чревато?


Вам придется подавать уточненки начиная с ноября за все последующие месяцы, увеличение кредита не ведет к штрафам( Вы же уменьшаете сумму к оплате), просто головняк https://i.factor.ua/journals/nibu/2018/may/issue-35-36/article-36167.html

не совсем так. Уточненку надо подавать к ноябрю. А по следующим месяцам надо смотреть - повлияла ли єта ошибка на НДС к уплате в бюджет (стр.18) или возмещение (20.2). Если повлияла, то надо уточненку подавать к каждому месяцу, в котором повлияла, если нет, то одной уточненки за ноябрь будет достаточно. И данніе уточненки втягиваете в текущую декларацию по стр.16.2
svitlass
От: Friday, May 17, 2019 10:29:06 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/12/2011
Сообщений: 2,848
Благодарностей: 1,308
така ситуація- митна вартість імпортного товару значно вища за фактурну... (навіть на 70%). хоча аналогічний товар імпортується систематично і давно. чомусь в травні збільшили митну вартість.... а ще в Медку цей товар показує, як ризикований, але реєструє под накладні. знайшла листи ДФС, що при продажі товару не береться до уваги митна вартість. Що тоді з ПДВ - в под кредит попадає більша сума, ніж в под зобов'язання? і звичайно, на ринку цей товар за митну вартість не реалізуєш... завищена...
може хтось поділиться досвідом, бо я тільки освоюю імпорт Blush
Postpred
От: Friday, May 17, 2019 2:33:55 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 12/24/2014
Сообщений: 430
Благодарностей: 277
Откуда: Киев
svitlass пишет:
така ситуація- митна вартість імпортного товару значно вища за фактурну... (навіть на 70%). хоча аналогічний товар імпортується систематично і давно. чомусь в травні збільшили митну вартість.... а ще в Медку цей товар показує, як ризикований, але реєструє под накладні. знайшла листи ДФС, що при продажі товару не береться до уваги митна вартість. Що тоді з ПДВ - в под кредит попадає більша сума, ніж в под зобов'язання? і звичайно, на ринку цей товар за митну вартість не реалізуєш... завищена...
може хтось поділиться досвідом, бо я тільки освоюю імпорт Blush


Так, в декларації з ПДВ в ПК попадає більша сума (фактично сплачена, зазначена в МД), ніж зобов"язання при реалізаціїї цього товару. Проте ПДВ при імпорті ви сплачуєте під час митного оформлення.
Те, що митна вартість значно вище за договірну впливає лише на розрахунок митних зборів та ПДВ при розмитненні. Оприбуткування товарів здійснюється по договірній (інвойсовій) вартості.

Параноик - это тот, кто немного разбирается в том, что происходит вокруг,
А псих - это тот, кто только что окончательно во всем разобрался.

Уильям Берроуз
Udivlalka
От: Thursday, August 08, 2019 1:30:02 PM


Ранг: Гуру

Регистрация: 4/18/2012
Сообщений: 70
Благодарностей: 14
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, с 16.04.19 для уплаты НДС на таможне, деньги переводить на единый счет 3734..... ГФС?
когда и как суммы, уплаченные на таможне, будут отображаться в системе электронного администрирования?
какой чаркод у данного запроса в СЭА?
Заранее благодарна за ответ.
Ліна1204
От: Monday, September 16, 2019 10:40:36 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 9/12/2019
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: Рівне
Доброго дня! Прошу поради. Маємо незареєстровану вчасно ПН на імпорт послуги (аудит відбувся у червні). Які мої подальші дії і яка відповідальність за це порушення? Наперед вдячна
Anna_S
От: Thursday, October 17, 2019 3:23:03 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/17/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Откуда: Kyiv
Здравствуйте!
Подскажите, отражается ли в декларации НДС строка 11.1 сумма 3% НДС уплаченная при оформлении таможенной декларации на товар в таможенном режиме временного ввоза?
Заранее спасибо!
читала консультацию ДФС, не совсем понятно ссылка


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz