|

  Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011 Сообщений: 7,355 Благодарностей: 6,287 Откуда: Kyiv
|
READYN пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:READYN пишет:Устанавливаем систему видеонаблюдения. Поставщик дает счет на "Монтаж та пусконалагоджувальні роботи по сиcтемі відеоспостереження" на 80 тыс.
И к счету кошторыс, где расписано перечень и стоимость всех коммутаторов, видеокамер, маршрутизаторов и прочих компонентов, всего на 16 позиций, и отдельными строками стоимость услуг по монтажу настройке. То есть закрываться это все будет актом выполненных работ. Насколько это правильно? как потом ставить на баланс? Или нужно стоимость техники и материалов выделить расходными накладными? А чому б і ні ?) В мене на балансі "Система відеоспостереження" - я туди включила все те, що було в схожому як у вас переліку + роботи
не совсем поняла) у меня будет только акт на услуги на 80 тыс. Как мне его провести - как приобретение системы видеонаблюдения на 80 тыс? у мене взагалі разними доками було - накладні і акти )) Так, вводите все одним об"єктом ОЗ
|
|
|

  Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011 Сообщений: 7,355 Благодарностей: 6,287 Откуда: Kyiv
|
Tasa пишет:
Скрытый текст
READYN пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:READYN пишет:Устанавливаем систему видеонаблюдения. Поставщик дает счет на "Монтаж та пусконалагоджувальні роботи по сиcтемі відеоспостереження" на 80 тыс.
И к счету кошторыс, где расписано перечень и стоимость всех коммутаторов, видеокамер, маршрутизаторов и прочих компонентов, всего на 16 позиций, и отдельными строками стоимость услуг по монтажу настройке. То есть закрываться это все будет актом выполненных работ. Насколько это правильно? как потом ставить на баланс? Или нужно стоимость техники и материалов выделить расходными накладными? А чому б і ні ?) В мене на балансі "Система відеоспостереження" - я туди включила все те, що було в схожому як у вас переліку + роботи
не совсем поняла) у меня будет только акт на услуги на 80 тыс. Как мне его провести - как приобретение системы видеонаблюдения на 80 тыс?
у мене взагалі разними доками було - накладні і акти )) Так, вводите все одним об"єктом ОЗ і ще можливо обліковувати як поліпшення будівлі - якщо наприклад у вас свою нерухомість... ось стаття непогана https://ibuhgalter.net/articles/151
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 8/30/2019 Сообщений: 6 Благодарностей: 0 Откуда: Одесса
|
Я обычно ввожу эту систему как НМНА, но если она стоит до 6000,00 грн(без НдС). Вешаю на счет 1531 а потом ввожу в эксплуатацию
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 10/30/2018 Сообщений: 2 Благодарностей: 0
|
Подскажите, пожалуйста. Стоит задача - укомплектовать основное средство из нескольких. Будет ли создаваться новый объект ОС при этом? Нужно ли устанавливать новый срок амортизации? Какие проводки необходимо сделать и как отразить в 1С? Заранее благодарю за помощь
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 1/15/2019 Сообщений: 14 Благодарностей: 0
|
Уважаемые бухгалтера. кто разбирается в амортизации?
Это считает калькулятор бухгалтер
Формула: А = Вп*(1-(Вл/Вп) Описание метода: Годовая сумма амортизации определяется как произведение остаточной стоимости объекта на начало отчетного года или первоначальной стоимости на дату начала начисления амортизации и годовой нормы амортизации. Годовая норма амортизации (в процентах) исчисляется как разница между единицей и результатом корня степени количества лет полезного использования объекта из результата от деления ликвидационной стоимости объекта на его первоначальную стоимость Исходные данные: Остаточная или первоначальная стоимость объекта ОС (Вп): 38000000 Ликвидационная стоимость объекта ОС (Вл): 200000 Срок полезного использования объекта ОС (Т): 180 Дата ввода в эксплуатацию 01.06.2019 Точность, кол-во чисел после запятой: 2 Год Годовая сумма амортизации Месячная сумма амортизации Остаточная стоиомость 2019 11216539.41 934711.62 26783460.59 2020 7905730.03 658810.84 18877730.56 2021 5572179.18 464348.27 13305551.38 2022 3927427.41 327285.62 9378123.97 2023 2768160.45 230680.04 6609963.52 2024 1951076.74 162589.73 4658886.78 2025 1375173.35 114597.78 3283713.43 2026 969260.55 80771.71 2314452.88 2027 683161.89 56930.16 1631290 2028 481511.57 40125.96 1149779.42 2029 339382.79 28281.9 810396.63 2030 239206.47 19933.87 571190.16 2031 168599.39 14049.95 402590.77 2032 118833.56 9902.8 283757.21 2033 83757.21 6979.77 200000
Вопрос? Почему в 2019 году остаточная стоимость уменьшена на годовую сумму амортизации. Ведь дата ввода в эксплуатацию 01.06.19. Значит амортизация должна быть за 6 месяцев, и остаточная стоимость должна быть уменьшена не на годовую сумму амортизации, а на сумму амортизации за 6 месяцев. Не ошибается ли калькулятор бухгалтер 911?
|
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 5/30/2011 Сообщений: 35 Благодарностей: 5 Откуда: Odessa
|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста покраска легкового авто относится на расходы или увеличивает первоначальную стоимость.
|
|
|

  Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011 Сообщений: 7,355 Благодарностей: 6,287 Откуда: Kyiv
|
Nina-K пишет:Добрый день! Подскажите, пожалуйста покраска легкового авто относится на расходы или увеличивает первоначальную стоимость. Я б сказала - це міра підтримання ОЗ в належному стані, тому ремонт/витрати ) імхо
|
|
|

 Ранг: Оракул
Регистрация: 7/1/2015 Сообщений: 276 Благодарностей: 144 Откуда: Николаев
|
Уважаемые коллеги,прошу совета в следующей ситуации.Реорганизованому предприятию учредитель по акту передачи безвозмездно передает: ОС на сумму 1540000 грн.,формируя ему на эту сумму статутный капитал,начислен износ-1050000,остаточная стоимость-490000.Предприятие:коммунально-некомерческое,поэтому в дальнейшем начисление износа будет йти как в расходы,так и сразу в доходы.Хотелось бы узнать ваше мнение на счет проводок как оприходования ОС,так и дальнейшей амортизации.Что-то у меня не сходится финансовый результат.
|
|
|

  Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011 Сообщений: 7,355 Благодарностей: 6,287 Откуда: Kyiv
|
Із видаленої темиKBS пишет:Добрый день! Нужна помощь т.к. что-то я запуталась. Компания у которой есть свой башенный крана и который в дальнейшем сдаеться в аренду приобрела канат для замены т.к. старый порвался. Как правельно сделать приход и в дальнейшем расход т.е. произвести замену, потому что если приходую 1531 а после на 1122 ? Дивіться мою відповідь вище)) Сообщение отредактировано:Tuesday, October 29, 2019 12:05 PM
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 1/18/2013 Сообщений: 1,580 Благодарностей: 475 Откуда: Киев
|
Предмет договора - послуги з виробництва та монтажу рекламного носія (констукції), виготовлення та розміщення рекламних матеріалів на цьому носії. Стоимость 200 000,00 поставщик закрывает эти работы актом. Вопрос - как поставить эту рекламную констукцию на баланс? можно ли на основании акта оприходовать ОС (Дт15 Кт 631)
|
|
|

 Ранг: Гений
Регистрация: 5/14/2015 Сообщений: 425 Благодарностей: 209
|
READYN пишет:Предмет договора - послуги з виробництва та монтажу рекламного носія (констукції), виготовлення та розміщення рекламних матеріалів на цьому носії. Стоимость 200 000,00 поставщик закрывает эти работы актом. Вопрос - как поставить эту рекламную констукцию на баланс? можно ли на основании акта оприходовать ОС (Дт15 Кт 631) А чего нет? Если, например, актами оформляется модернизация ОС и на основании акта первоначальная стоимость увеличивается на сумму модернизации.
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 1/18/2013 Сообщений: 1,580 Благодарностей: 475 Откуда: Киев
|
Учетчица пишет:READYN пишет:Предмет договора - послуги з виробництва та монтажу рекламного носія (констукції), виготовлення та розміщення рекламних матеріалів на цьому носії. Стоимость 200 000,00 поставщик закрывает эти работы актом. Вопрос - как поставить эту рекламную констукцию на баланс? можно ли на основании акта оприходовать ОС (Дт15 Кт 631) А чего нет? Если, например, актами оформляется модернизация ОС и на основании акта первоначальная стоимость увеличивается на сумму модернизации. разобралась-это не покупка рекламной конструкции, а ее изготовление подрядным способом. все правильно)
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 1/18/2013 Сообщений: 1,580 Благодарностей: 475 Откуда: Киев
|
Коллеги, подскажите, имеем систему видеонаблюдения, которая учитывается как один объект. В реальности туда входит порядка 10-15 разного оборудования (регистраторы, видеокамеры, инжекторы и т.д.). Вводим в эксплуатацию ее как единый объект "Система відеонагляду" Где-то должны быть прописаны составляющие системы? Иначе как потом ее инвентаризировать?
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 5/21/2019 Сообщений: 29 Благодарностей: 3 Откуда: Одесса
|
Извините , не могу найти тему по инвентаризации, ткните меня.спасибо
|
|
|

 Ранг: Просвещенный
Регистрация: 12/6/2012 Сообщений: 177 Благодарностей: 177 Откуда: Dnepropetrovsk
|
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, предприятие плательщик НДС и налога на прибыль продает ОС, остаточная/балансовая стоимость на 01.01.19г 200тыс.грн., остаточная/балансовая стоимость на 01.11.19г. 160тыс.грн. Если мы продаем в ноябре 19г по балансовой стоимости то база для НДС 160тыс грн или 200тыс.грн? Исходя из п. 188.1 .......база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).... початок звітного (податкового) періоду меня и смущает, почему-то мне кажется, что это на 01 января .... Благодарю! Сообщение отредактировано:Friday, November 15, 2019 5:31 PM
|
Ни что так не развивает талант сказочника, как акты на списание материальных ценностей.
|
|

 Ранг: Высший разум
Регистрация: 2/22/2012 Сообщений: 795 Благодарностей: 83 Откуда: УКРАИНА
|
Добрый день, подскажите пожалуста , после инвентаризации нужно оприходовать кабину КАМАЗ, мост Т 150 , некоторые агрегаты уже нельзя использовать, нужно ли их оприходовать, куда на какой счет, без стоимости ? Может кто подскажет где почитать можна, спасиба.
|
|
|

 Ранг: Оракул
Регистрация: 10/6/2011 Сообщений: 225 Благодарностей: 121
|
anastasiya.kr83 пишет:Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, предприятие плательщик НДС и налога на прибыль продает ОС, остаточная/балансовая стоимость на 01.01.19г 200тыс.грн., остаточная/балансовая стоимость на 01.11.19г. 160тыс.грн. Если мы продаем в ноябре 19г по балансовой стоимости то база для НДС 160тыс грн или 200тыс.грн? Исходя из п. 188.1 .......база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).... початок звітного (податкового) періоду меня и смущает, почему-то мне кажется, что это на 01 января .... Благодарю! Звітний період для ПДВ - місяць, чи квартал.
|
Самое большое препятствие -Страх. Самая большая ошибка - Пасть духом. Самый красивый поступок -Простить. Самая лучшая защита - Улыбка. Самая могучая сила - Вера. Самая лучшая поддержка - Надежда. Самый лучший подарок - Любовь!
|
|

 Ранг: Просвещенный
Регистрация: 12/6/2012 Сообщений: 177 Благодарностей: 177 Откуда: Dnepropetrovsk
|
buhgalter4p пишет:anastasiya.kr83 пишет:Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, предприятие плательщик НДС и налога на прибыль продает ОС, остаточная/балансовая стоимость на 01.01.19г 200тыс.грн., остаточная/балансовая стоимость на 01.11.19г. 160тыс.грн. Если мы продаем в ноябре 19г по балансовой стоимости то база для НДС 160тыс грн или 200тыс.грн? Исходя из п. 188.1 .......база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).... початок звітного (податкового) періоду меня и смущает, почему-то мне кажется, что это на 01 января .... Благодарю! Звітний період для ПДВ - місяць, чи квартал. Отчетный период - месяц
|
Ни что так не развивает талант сказочника, как акты на списание материальных ценностей.
|
|

 Ранг: Высший разум
Регистрация: 2/22/2012 Сообщений: 795 Благодарностей: 83 Откуда: УКРАИНА
|
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:Добрый день, подскажите пожалуста , после инвентаризации нужно оприходовать кабину КАМАЗ, мост Т 150 , некоторые агрегаты уже нельзя использовать, нужно ли их оприходовать, куда на какой счет, без стоимости ? Может кто подскажет где почитать можна, спасиба. Доброе утро, вопрос актуален
|
|
|

 Ранг: Высший разум
Регистрация: 8/2/2013 Сообщений: 565 Благодарностей: 390 Откуда: Бангладеш
|
БУХГАЛТЕР_2012 пишет:БУХГАЛТЕР_2012 пишет:Добрый день, подскажите пожалуста , после инвентаризации нужно оприходовать кабину КАМАЗ, мост Т 150 , некоторые агрегаты уже нельзя использовать, нужно ли их оприходовать, куда на какой счет, без стоимости ? Может кто подскажет где почитать можна, спасиба. Доброе утро, вопрос актуален ІМХО, кабіну та мост - на 207 (запчастини). Агрегати які уже не можна використовувати - можна як запчастини, а можна як метал. В залежності від того, яке їх подальше використання плануєься: продаж, здавання на металолом.
|
|
|
|