Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Як виправити помилку в звіті з Єдиного внеску 📝 Дополнительные действия
SvetlanaM
От: Friday, November 22, 2019 1:52:56 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 10/18/2019
Сообщений: 3
Благодарностей: 1
Откуда: Одесса
Добрый день. На автомате среди прочих отчетов сдала отчет по одному ФОП за октябрь с одним сотрудником. Потом подняла документы, вспомнила, что он был уволен в сентябре, то есть отчет за октябрь вообще сдавать не надо было. Видать затмение нашло... Подскажите, пожалуйста, можно его как-то отменить? Или ждать ноября и сдать с кодом 3 с месяцем 10? Или как-то по-другому? Спасибо
zoltan
От: Friday, November 22, 2019 2:58:42 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 888
Благодарностей: 361
SvetlanaM пишет:
Добрый день. На автомате среди прочих отчетов сдала отчет по одному ФОП за октябрь с одним сотрудником. Потом подняла документы, вспомнила, что он был уволен в сентябре, то есть отчет за октябрь вообще сдавать не надо было. Видать затмение нашло... Подскажите, пожалуйста, можно его как-то отменить? Или ждать ноября и сдать с кодом 3 с месяцем 10? Или как-то по-другому? Спасибо
Інакше не вийде
ирина07
От: Wednesday, December 04, 2019 3:13:24 PM


Ранг: Мудрец

Регистрация: 3/26/2012
Сообщений: 130
Благодарностей: 3
Откуда: Київ
Доброго дня, шановне товариство! Будь ласка допоможіть, питання старе як світ, але актуальне. Виявлена помилка в звіті з ЕСВ за 2018р, банально, суму відпускних та з/п показано з 1 типом нарахуваннь в таблиці 6, розумію що потрібно виправити, зробила скасовуючу форму, в початковому звіті суму ділю на з/п та відпустні на вірні типи нарахувань - видає помилку. Дякую за допомогу.
Tasa
От: Wednesday, December 04, 2019 3:35:49 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,444
Благодарностей: 6,389
Откуда: Kyiv
ирина07 пишет:
Доброго дня, шановне товариство! Будь ласка допоможіть, питання старе як світ, але актуальне. Виявлена помилка в звіті з ЕСВ за 2018р, банально, суму відпускних та з/п показано з 1 типом нарахуваннь в таблиці 6, розумію що потрібно виправити, зробила скасовуючу форму, в початковому звіті суму ділю на з/п та відпустні на вірні типи нарахувань - видає помилку. Дякую за допомогу.


давно нічого такого не виправляла...
Гляньте тут https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2016/november/issue-41/article-22849.html
Можливо спробувати у поточному місяці показати з мінусом і потім з плюсом з кодом 10 - з вказанням в обох рядках місяця у якому було невірно показано...

NickUs
От: Friday, December 06, 2019 4:43:45 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 8/29/2018
Сообщений: 21
Благодарностей: 1
Откуда: Kramatorsk
Добрый вечер, уважаемые коллеги!! Прошу помощи, ситуация такая при сдаче отчета ЕСВ набокапорила, помогите найти решение, я например, в сдаче отчета ЕСВ за май должна была указать сумму (например) 20 тыс. больничных, я ее не указываю, а показываю при сдаче отчета за июль пишу месяц 05, но не пишу код 2! чем это чревато? как исправить ситуацию? Заранее благодарна за помощь
ну и с налогами выходит я их заплатила в месяце,когда и в отчете ЕСВ отразила (( чем чревато?
Сообщение отредактировано:Friday, December 06, 2019 4:49 PM
Tasa
От: Friday, December 13, 2019 1:56:38 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,444
Благодарностей: 6,389
Откуда: Kyiv
Із видаленої теми

batr-ts пишет:
Как в Медке в ЕСВ изменить кол-во дней по сотрудникам. Сделали "корегуючу" и "початкову" и в початковой не дает поставить кол-во дней (нужно 30 дней за прель 2018)

TusyaV
От: Tuesday, December 17, 2019 11:53:51 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 12/17/2019
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как исправить отчет по ЕСВ если были допущены следующие ошибки:
- за февраль по уволенному сотруднику табл.6, колонка 17 указана общая сумма начисления 4250,00грн сумма есв-935,00 Уплачено ЕСВ-935.00грн. По факту сумма начисления при увольнении составила 3745,76., есв 824,00грн
- в сентябре текущего года, при попытке исправления отчет был отправлен не верно, т.е. ошибочно указали 2011 год вместо 2019 и в табл.1 не подтянулись суммы в стоки 5., 5.1 .строка 5.4-заполнилась автоматически .
Как выйти из сложившейся ситуации?
Енни
От: Thursday, December 26, 2019 7:08:07 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/21/2013
Сообщений: 710
Благодарностей: 40
Откуда: Киев
Подскажите давно не делала корретирвки по есв.
Вообщим в 2017 году неправильно указан код одному из сотрудников в табл.5,но сама таб. 5,в первом тит. листе не отмечена Х
мои дейсвия
1.Создаю за этот период Звитнисть (первый лист с табл.) скасовуючу галочка напротив рядка 5 не ставлю (сомневаюсь)
2.Создаю такой же Отчет початкову ставлю галочку напротив табл 5
Дальше создаю табл.5 скасовуючу с тем одним неправильным кодом сотрудника ( а там их 5)
ну и початкову табл. 5 с правильным кодом сотрудника.
Уточните правильно ли я делаю

Яков
От: Thursday, December 26, 2019 7:39:30 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,242
Благодарностей: 35,726
Откуда: Одесса
Енни пишет:
Подскажите давно не делала корретирвки по есв.
Вообщим в 2017 году неправильно указан код одному из сотрудников в табл.5,но сама таб. 5,в первом тит. листе не отмечена Х
мои дейсвия
1.Создаю за этот период Звитнисть (первый лист с табл.) скасовуючу галочка напротив рядка 5 не ставлю (сомневаюсь)
2.Создаю такой же Отчет початкову ставлю галочку напротив табл 5
Дальше создаю табл.5 скасовуючу с тем одним неправильным кодом сотрудника ( а там их 5)
ну и початкову табл. 5 с правильным кодом сотрудника.
Уточните правильно ли я делаю
Очень странно. Сдавали через ЭК и принялось? Подозреваю, что Додаток 4 за тот месяц 2017 года, в котором была табл. 5, но не была отмечена в Перечне таблиц (Титульном листе), – не принялся.
Действия
1. Проверить – квитанцию 2 по отчёту; если не принят, то сдать весь Додаток 4 за месяц 2017 с правильной с табл. 5
2. Если по каким-то причинам отчёт всё же принят и данные "завантажени до реестру застр. осиб", то создаёте один пакет за месяц 2017, содержащий 2 таблицы 5: початкову – с правильным кодом и скасуючу – с неправильным кодом. Только по одному сотруднику (по одной строке). + Титульный лист (скас.).
Если одним пакетом не получится, то двумя пакетами: первым отправляете скасуючий, с неправильным кодом; второй пакет – початковий с правильным кодом

Енни
От: Thursday, December 26, 2019 8:14:48 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 3/21/2013
Сообщений: 710
Благодарностей: 40
Откуда: Киев
Яков пишет:
Енни пишет:
Подскажите давно не делала корретирвки по есв.
Вообщим в 2017 году неправильно указан код одному из сотрудников в табл.5,но сама таб. 5,в первом тит. листе не отмечена Х
мои дейсвия
1.Создаю за этот период Звитнисть (первый лист с табл.) скасовуючу галочка напротив рядка 5 не ставлю (сомневаюсь)
2.Создаю такой же Отчет початкову ставлю галочку напротив табл 5
Дальше создаю табл.5 скасовуючу с тем одним неправильным кодом сотрудника ( а там их 5)
ну и початкову табл. 5 с правильным кодом сотрудника.
Уточните правильно ли я делаю
Очень странно. Сдавали через ЭК и принялось? Подозреваю, что Додаток 4 за тот месяц 2017 года, в котором была табл. 5, но не была отмечена в Перечне таблиц (Титульном листе), – не принялся.
Действия
1. Проверить – квитанцию 2 по отчёту; если не принят, то сдать весь Додаток 4 за месяц 2017 с правильной с табл. 5
2. Если по каким-то причинам отчёт всё же принят и данные "завантажени до реестру застр. осиб", то создаёте один пакет за месяц 2017, содержащий 2 таблицы 5: початкову – с правильным кодом и скасуючу – с неправильным кодом. Только по одному сотруднику (по одной строке). + Титульный лист (скас.).
Если одним пакетом не получится, то двумя пакетами: первым отправляете скасуючий, с неправильным кодом; второй пакет – початковий с правильным кодом
.
принялся так как пришло письмо с дпи что б устранить єту ошибку
Ок разобралась создала эти отчеты.Создала пакет с двумя табл.5. НО теперь проблема в том (сдаю через Сонату) требует заполнить 16 столбец , а этого реквизита не было 2017.Что делать заполнять? так скасовуюча не будет соот ветст.той которая сдавалась в 2017.
16 столбец это номер приказа на работу

ЕЛЕНА П.
От: Sunday, January 05, 2020 2:12:18 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/5/2020
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Добрый день! Сразу о проблеме. В отчет ЕСВ за ноябрь 2019 включила работника, который реально принят на работу с 01.12.2019. Соответственно внесены сведения в таблицы 5 и 6 , в таблице 1 завышена сумма зароботной платы и ЕСВ. Как исправить, за ноябрь образовалась недоимка
zoltan
От: Sunday, January 05, 2020 2:56:54 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 8/23/2016
Сообщений: 888
Благодарностей: 361
ЕЛЕНА П. пишет:
Добрый день! Сразу о проблеме. В отчет ЕСВ за ноябрь 2019 включила работника, который реально принят на работу с 01.12.2019. Соответственно внесены сведения в таблицы 5 и 6 , в таблице 1 завышена сумма зароботной платы и ЕСВ. Как исправить, за ноябрь образовалась недоимка
В звіті за грудень 2019 добавити цього працівника з м-ць 11 і тип нарахувань 3( на -)
Яков
От: Sunday, January 05, 2020 4:44:12 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,242
Благодарностей: 35,726
Откуда: Одесса
ЕЛЕНА П. пишет:
Добрый день! Сразу о проблеме. В отчет ЕСВ за ноябрь 2019 включила работника, который реально принят на работу с 01.12.2019. Соответственно внесены сведения в таблицы 5 и 6 , в таблице 1 завышена сумма зароботной платы и ЕСВ. Как исправить, за ноябрь образовалась недоимка
Подать скасуючу табл. 5 за ноябрь по этому работнику; додаткову табл. 5 за декабрь. Повидомлення – правильно даты указали?

ЕЛЕНА П.
От: Sunday, January 05, 2020 7:54:06 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/5/2020
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
Повидомлення , все правильно, приказ от 30.11.2019 дата приема 01.12.2019, От недоимки не уйти?
jaddiha
От: Tuesday, January 14, 2020 2:37:18 PM

Ранг: Гений

Регистрация: 1/9/2012
Сообщений: 494
Благодарностей: 83
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Переводила работника в прошлом году с одной должности на другую с 1 февраля, в отчете за январь подала таблицу 5 про закінчення з 31 января по статье 32 Кзот, а за февраль забыла про начало в новой должности.
Как исправить? Примут таблицу 5 за прошлый февраль?
Nelli-Nelli
От: Tuesday, January 14, 2020 10:32:05 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/31/2015
Сообщений: 539
Благодарностей: 275
Откуда: Полтава
jaddiha пишет:
Добрый день, подскажите пожалуйста.
Переводила работника в прошлом году с одной должности на другую с 1 февраля, в отчете за январь подала таблицу 5 про закінчення з 31 января по статье 32 Кзот, а за февраль забыла про начало в новой должности.
Как исправить? Примут таблицу 5 за прошлый февраль?

Приймуть. https://news.dtkt.ua/accounting/reposts/51019
balkolga
От: Monday, January 20, 2020 3:47:10 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/29/2012
Сообщений: 671
Благодарностей: 122
Откуда: Киев
Добрый день!
Подскажите правильны ли мои действия сейчас?
У сотрудницы больничный (беременность) , с 25.11.2019г. В отчёте за 11/2019 мы просто указали 30 календарных дней в трудовых отношениях , и соответственно з/п за факт.отработанные дни.
Сегодня подаём додаткову за ноябрь 2019, по таблице 5 с датой начала отпуска по беременности , а как быть с таблицей 6 ? Brick wall Её нужно корректировать , чтобы показать ноябрськие дни беременности ?
Либо эта инф-я затянется из декабрського отчёта .. В нём мы построчно начиная с ноября указали кол-во дней и сумму больничных
Сообщение отредактировано:Monday, January 20, 2020 4:08 PM
balkolga
От: Monday, January 20, 2020 5:52:42 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/29/2012
Сообщений: 671
Благодарностей: 122
Откуда: Киев
И ещё возникает вопрос , подаём Додаткову а в таблице начислений не нужно вносить изменения в отчёте за ноябрь 2019? Что-то я запуталась совсем ((
Яков
От: Monday, January 20, 2020 5:58:43 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,242
Благодарностей: 35,726
Откуда: Одесса
balkolga пишет:
Добрый день!
Подскажите правильны ли мои действия сейчас?
У сотрудницы больничный (беременность) , с 25.11.2019г. В отчёте за 11/2019 мы просто указали 30 календарных дней в трудовых отношениях , и соответственно з/п за факт.отработанные дни.
Сегодня подаём додаткову за ноябрь 2019, по таблице 5 с датой начала отпуска по беременности , а как быть с таблицей 6 ? Brick wall Её нужно корректировать , чтобы показать ноябрськие дни беременности ?
Либо эта инф-я затянется из декабрського отчёта .. В нём мы построчно начиная с ноября указали кол-во дней и сумму больничных
Что-то Вы перемудрили в отчёте за ноябрь. Я так понял, что Вы не указали в табл. 5 дату начала отпуска по БиР? Правильно: подаёте сейчас додаткову табл. 5 за ноябрь и указываете.
Вопросы:
зачем указали начисления допомоги по БиР, если не было больничного листка?
если больничный листок был и Вы указали начисления по БиР, начиная с 25 ноября, построчно – то всё правильно, что сейчас хотите "откорректировать"? Или указали неправильные начисления? По сроку до 20 декабря всё оплатили?
(з/п+Допомога)ноябрь получилась больше, чем 4173? Если меньше, то нужно было указать с типом "13" доначисления
Сейчас в отчётах за январь (и далее, в феврале за февраль, в марте за март...) указываете доначисления с типом "13" до мин. страх. взноса за январь, до уровня 4723; если за месяцы 2020-го года допомога помесячно получилась меньше, чем 4723

balkolga
От: Monday, January 20, 2020 6:24:22 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/29/2012
Сообщений: 671
Благодарностей: 122
Откуда: Киев
Скрытый текст
Яков пишет:
balkolga пишет:
Добрый день!
Подскажите правильны ли мои действия сейчас?
У сотрудницы больничный (беременность) , с 25.11.2019г. В отчёте за 11/2019 мы просто указали 30 календарных дней в трудовых отношениях , и соответственно з/п за факт.отработанные дни.
Сегодня подаём додаткову за ноябрь 2019, по таблице 5 с датой начала отпуска по беременности , а как быть с таблицей 6 ? Brick wall Её нужно корректировать , чтобы показать ноябрськие дни беременности ?
Либо эта инф-я затянется из декабрського отчёта .. В нём мы построчно начиная с ноября указали кол-во дней и сумму больничных
Что-то Вы перемудрили в отчёте за ноябрь. Я так понял, что Вы не указали в табл. 5 дату начала отпуска по БиР? Правильно: подаёте сейчас додаткову табл. 5 за ноябрь и указываете.
Вопросы:
зачем указали начисления допомоги по БиР, если не было больничного листка?
если больничный листок был и Вы указали начисления по БиР, начиная с 25 ноября, построчно – то всё правильно, что сейчас хотите "откорректировать"? Или указали неправильные начисления? По сроку до 20 декабря всё оплатили?
(з/п+Допомога)ноябрь получилась больше, чем 4173? Если меньше, то нужно было указать с типом "13" доначисления
Сейчас в отчётах за январь (и далее, в феврале за февраль, в марте за март...) указываете доначисления с типом "13" до мин. страх. взноса за январь, до уровня 4723; если за месяцы 2020-го года допомога помесячно получилась меньше, чем 4723


Спасибо Вам за отзыв! У нас получилось так :
в ноябре 2019г. сдаётся отчёт и опказывается 30 календ.дней труд.отношений , и начисленная зарплата фактически отработанное время, т.е. до 25/11. Начисление БиР не было, так же как и не было указано его начало.
А теперь я в отчёте за 12/2019 показываю строки с начислениями БиР начиная с ноября 2019г. Правильно ?
И ещё забыла указать ! Т.к. мы фактически начисления БиР провели в декабре , сегодня перечислили ЕСВ.
Сообщение отредактировано:Monday, January 20, 2020 6:35 PM


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz