Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Ошибка в зарегистрированной накладной Дополнительные действия
Natalenna
От: Thursday, May 18, 2017 9:59:24 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,125
Благодарностей: 3,293
Откуда: Бухгалтерія
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Колеги, хелп. Платила 50000 грн (часткова оплата постачальнику). в т.ч. ПДВ 8333,33. Прийшла податкова накладна на 50000 але ПДВ 8333,34. Це все було у квітні.
Можна це виправити розрахунком-коригуванням у травні? чи обовязково потрібно обнуляти податкову накладну? У деку за квітень я це не включаю у будь якому випадку - переношу на травень.


Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200

я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

Лорик777
От: Thursday, May 18, 2017 10:14:07 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/12/2017
Сообщений: 729
Благодарностей: 359
Откуда: харьков
Natalenna пишет:
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Колеги, хелп. Платила 50000 грн (часткова оплата постачальнику). в т.ч. ПДВ 8333,33. Прийшла податкова накладна на 50000 але ПДВ 8333,34. Це все було у квітні.
Можна це виправити розрахунком-коригуванням у травні? чи обовязково потрібно обнуляти податкову накладну? У деку за квітень я це не включаю у будь якому випадку - переношу на травень.


Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200

я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...


копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне
Natalenna
От: Thursday, May 18, 2017 10:21:19 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,125
Благодарностей: 3,293
Откуда: Бухгалтерія
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Колеги, хелп. Платила 50000 грн (часткова оплата постачальнику). в т.ч. ПДВ 8333,33. Прийшла податкова накладна на 50000 але ПДВ 8333,34. Це все було у квітні.
Можна це виправити розрахунком-коригуванням у травні? чи обовязково потрібно обнуляти податкову накладну? У деку за квітень я це не включаю у будь якому випадку - переношу на травень.


Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200

я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...

копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне

право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

АЛЮШКА
От: Thursday, May 18, 2017 10:27:46 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,120
Благодарностей: 795
Откуда: Харьков
Natalenna пишет:
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Колеги, хелп. Платила 50000 грн (часткова оплата постачальнику). в т.ч. ПДВ 8333,33. Прийшла податкова накладна на 50000 але ПДВ 8333,34. Це все було у квітні.
Можна це виправити розрахунком-коригуванням у травні? чи обовязково потрібно обнуляти податкову накладну? У деку за квітень я це не включаю у будь якому випадку - переношу на травень.


Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200

я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...

копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне

право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.


Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступилоSmile
Natalenna
От: Thursday, May 18, 2017 10:32:02 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,125
Благодарностей: 3,293
Откуда: Бухгалтерія
АЛЮШКА пишет:
Natalenna пишет:
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Колеги, хелп. Платила 50000 грн (часткова оплата постачальнику). в т.ч. ПДВ 8333,33. Прийшла податкова накладна на 50000 але ПДВ 8333,34. Це все було у квітні.
Можна це виправити розрахунком-коригуванням у травні? чи обовязково потрібно обнуляти податкову накладну? У деку за квітень я це не включаю у будь якому випадку - переношу на травень.


Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200

я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...

копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне

право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.


Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступилоSmile

По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

АЛЮШКА
От: Thursday, May 18, 2017 10:40:03 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,120
Благодарностей: 795
Откуда: Харьков
Natalenna пишет:
АЛЮШКА пишет:
Natalenna пишет:
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Колеги, хелп. Платила 50000 грн (часткова оплата постачальнику). в т.ч. ПДВ 8333,33. Прийшла податкова накладна на 50000 але ПДВ 8333,34. Це все було у квітні.
Можна це виправити розрахунком-коригуванням у травні? чи обовязково потрібно обнуляти податкову накладну? У деку за квітень я це не включаю у будь якому випадку - переношу на травень.


Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200

я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...

копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне

право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.


Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступилоSmile

По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?


Довольно распространенная ситуация с копейкой. А НН на оставшуюся сумму по отгрузке вам пришла уже? Я в таких случаях сверяю суммы НДС по двум накладным, чтоб он совпадал с расходной.
Лорик777
От: Thursday, May 18, 2017 10:44:31 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/12/2017
Сообщений: 729
Благодарностей: 359
Откуда: харьков
АЛЮШКА пишет:
Natalenna пишет:
АЛЮШКА пишет:
Natalenna пишет:
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Колеги, хелп. Платила 50000 грн (часткова оплата постачальнику). в т.ч. ПДВ 8333,33. Прийшла податкова накладна на 50000 але ПДВ 8333,34. Це все було у квітні.
Можна це виправити розрахунком-коригуванням у травні? чи обовязково потрібно обнуляти податкову накладну? У деку за квітень я це не включаю у будь якому випадку - переношу на травень.


Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200

я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...

копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне

право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.


Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступилоSmile

По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?


Довольно распространенная ситуация с копейкой. А НН на оставшуюся сумму по отгрузке вам пришла уже? Я в таких случаях сверяю суммы НДС по двум накладным, чтоб он совпадал с расходной.


Согласна с Natalenna
Natalenna
От: Thursday, May 18, 2017 10:46:13 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/17/2014
Сообщений: 3,125
Благодарностей: 3,293
Откуда: Бухгалтерія
АЛЮШКА пишет:
,
Natalenna пишет:
АЛЮШКА пишет:
Natalenna пишет:
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Колеги, хелп. Платила 50000 грн (часткова оплата постачальнику). в т.ч. ПДВ 8333,33. Прийшла податкова накладна на 50000 але ПДВ 8333,34. Це все було у квітні.
Можна це виправити розрахунком-коригуванням у травні? чи обовязково потрібно обнуляти податкову накладну? У деку за квітень я це не включаю у будь якому випадку - переношу на травень.


Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200

я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...

копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне

право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.


Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступилоSmile

По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?


Довольно распространенная ситуация с копейкой. А НН на оставшуюся сумму по отгрузке вам пришла уже? Я в таких случаях сверяю суммы НДС по двум накладным, чтоб он совпадал с расходной.

відгрузки ще не було, тому не знаю, що мені напишуть у податковій накладній. У мене дві ПН за квітень на 50 тис і всюди на 1 коп різниця.

Никому-ничего она (ЖЕНЩИНА) не должна. Ее должны любить и хвалить просто так, только потому, что она есть. (с) koty

ВРУ думає, що приймає закони, а народ - що наркотики

Лорик777
От: Thursday, May 18, 2017 10:48:31 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/12/2017
Сообщений: 729
Благодарностей: 359
Откуда: харьков

[/quote]
право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки. [/quote]

Право на включение нн в нк у вас есть в течении 365 дней. Однако включать вы должны ее только через уточняющий расчет к декларации
АЛЮШКА
От: Thursday, May 18, 2017 10:52:04 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,120
Благодарностей: 795
Откуда: Харьков
Natalenna пишет:
АЛЮШКА пишет:
,
Natalenna пишет:
АЛЮШКА пишет:
Natalenna пишет:
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Лорик777 пишет:
Natalenna пишет:
Колеги, хелп. Платила 50000 грн (часткова оплата постачальнику). в т.ч. ПДВ 8333,33. Прийшла податкова накладна на 50000 але ПДВ 8333,34. Це все було у квітні.
Можна це виправити розрахунком-коригуванням у травні? чи обовязково потрібно обнуляти податкову накладну? У деку за квітень я це не включаю у будь якому випадку - переношу на травень.


Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200

я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...

копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне

право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.


Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступилоSmile

По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?


Довольно распространенная ситуация с копейкой. А НН на оставшуюся сумму по отгрузке вам пришла уже? Я в таких случаях сверяю суммы НДС по двум накладным, чтоб он совпадал с расходной.

відгрузки ще не було, тому не знаю, що мені напишуть у податковій накладній. У мене дві ПН за квітень на 50 тис і всюди на 1 коп різниця.


Я думаю,что пока нет повода для корректировки. С НН на отгрузку ситуация прояснится, и тогда уже можно будет нулевым расчетом скорректировать , если все же НДС в налоговой не выровняется с расходной.
Lilija0609
От: Monday, June 12, 2017 3:29:34 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 9/23/2016
Сообщений: 61
Благодарностей: 2
Откуда: Днепр
Добрый день, подскажите, пожалуйста, чем чревато для меня такая ситуация- поставщик выписал налоговую, в цене за единицу продукции после запятой 6 знаков, на мою просьбу сделать РК и зарегистрировать новую НН только обещания. Могут ли снять с меня НК?
And
От: Monday, June 12, 2017 3:35:17 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 539
Благодарностей: 195
Откуда: м.Київ
Lilija0609 пишет:
Добрый день, подскажите, пожалуйста, чем чревато для меня такая ситуация- поставщик выписал налоговую, в цене за единицу продукции после запятой 6 знаков, на мою просьбу сделать РК и зарегистрировать новую НН только обещания. Могут ли снять с меня НК?


если будут листать каждую налоговую при проверке, то могут снять (если сумма существенна), должно быть 2 знака после запятой!
у меня та же проблема, поставщики не хотят исправлять, не знаю как уже на них влиять!!! суммы большие!
Лорик777
От: Monday, June 12, 2017 3:39:49 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/12/2017
Сообщений: 729
Благодарностей: 359
Откуда: харьков
And пишет:
Lilija0609 пишет:
Добрый день, подскажите, пожалуйста, чем чревато для меня такая ситуация- поставщик выписал налоговую, в цене за единицу продукции после запятой 6 знаков, на мою просьбу сделать РК и зарегистрировать новую НН только обещания. Могут ли снять с меня НК?


если будут листать каждую налоговую при проверке, то могут снять (если сумма существенна), должно быть 2 знака после запятой!
у меня та же проблема, поставщики не хотят исправлять, не знаю как уже на них влиять!!! суммы большие!


согласна с And

но поставщики должны сделать рк и поменять расходные накладные (т.к. нн и рн должны быть идентичными)
Лена Колина
От: Tuesday, June 13, 2017 12:46:39 PM

Ранг: Профи

Регистрация: 9/23/2015
Сообщений: 33
Благодарностей: 2
Откуда: Украина Донецкая область
Добрый день ,коллеги,получила от поставщика зарегистрированную НН, но в 1 квитанции указано "ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО. Виявлені помилки:Відповідно до п.74.2 ст.74 ПКУ функціонує система моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР). Період з 01.04.2017 до 01.07.2017 є перехідним періодом, протягом якого процедура визначена п.201.16 ст 201 ПКУ здійснюється без фактичного зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН. За результатами опрацювання СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно з УКТ ЗЕД: 3820,45.20 .
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.12.14" Получается у меня нет права на налоговый кредит?

Капля ничего не меняет, а дождь меняет.
cometa
От: Tuesday, June 13, 2017 12:48:52 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,507
Благодарностей: 4,361
Откуда: Город на трех холмах
Лена Колина пишет:
Добрый день ,коллеги,получила от поставщика зарегистрированную НН, но в 1 квитанции указано "ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО. Виявлені помилки:Відповідно до п.74.2 ст.74 ПКУ функціонує система моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР). Період з 01.04.2017 до 01.07.2017 є перехідним періодом, протягом якого процедура визначена п.201.16 ст 201 ПКУ здійснюється без фактичного зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН. За результатами опрацювання СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно з УКТ ЗЕД: 3820,45.20 .
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.12.14" Получается у меня нет права на налоговый кредит?

Есть. После 01.07.17 такие НН не будут регистрироваться. Это тестовый режим.
АЛЮШКА
От: Tuesday, June 13, 2017 12:49:44 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,120
Благодарностей: 795
Откуда: Харьков
Лена Колина пишет:
Добрый день ,коллеги,получила от поставщика зарегистрированную НН, но в 1 квитанции указано "ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО. Виявлені помилки:Відповідно до п.74.2 ст.74 ПКУ функціонує система моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР). Період з 01.04.2017 до 01.07.2017 є перехідним періодом, протягом якого процедура визначена п.201.16 ст 201 ПКУ здійснюється без фактичного зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН. За результатами опрацювання СМКОР виявлено невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно з УКТ ЗЕД: 3820,45.20 .
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.12.14" Получается у меня нет права на налоговый кредит?


Есть. Система периодически так шутит, прописывает такого рода ошибки! Сейчас же идет тестовый режим, а с 01.07.2017 уже НН с такими ошибками регистрация не пропустит.
Уляна7
От: Thursday, June 15, 2017 12:47:28 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 2/21/2017
Сообщений: 58
Благодарностей: 2
Доброго дня,підскажіть в ситуації-постачальник зареєстрував ПН за травень з помилками
1.невірна номенклатура,
2.некоректно вказана одиниця виміру,код одиниці виміру
3.не вказав код УКТ ЗЕД (натомість вказано код послуг ДКПП,хоча по договору/накладній товар(продукція)
Все решту вірно(((((((((
Як повинен виписати розрахунок коригування постачальник у даному випадку?Буду вдячна за увагу та відповіді
АЛЮШКА
От: Thursday, June 15, 2017 12:50:20 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/6/2015
Сообщений: 1,120
Благодарностей: 795
Откуда: Харьков
Уляна7 пишет:
Доброго дня,підскажіть в ситуації-постачальник зареєстрував ПН за травень з помилками
1.невірна номенклатура,
2.некоректно вказана одиниця виміру,код одиниці виміру
3.не вказав код УКТ ЗЕД (натомість вказано код послуг ДКПП,хоча по договору/накладній товар(продукція)
Все решту вірно(((((((((
Як повинен виписати розрахунок коригування постачальник у даному випадку?Буду вдячна за увагу та відповіді


Пусть выпишет нулевой РК. Т.е. снимет всю строчку, а второй строчкой укажет правильные данные.
g.let
От: Thursday, June 15, 2017 12:55:49 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 11/18/2011
Сообщений: 755
Благодарностей: 393
Откуда: Харьков
Уляна7 пишет:

1.невірна номенклатура,
2.некоректно вказана одиниця виміру,код одиниці виміру
3.не вказав код УКТ ЗЕД (натомість вказано код послуг ДКПП,хоча по договору/накладній товар(продукція)


и главное зарегистрировалась же! Crazy

Совет дня: Если ваши достоинства остались не востребованы - предложите ваши недостатки.
IRINAST
От: Thursday, June 15, 2017 12:58:01 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,130
Благодарностей: 1,082
Откуда: м. Київ
g.let пишет:
Уляна7 пишет:

1.невірна номенклатура,
2.некоректно вказана одиниця виміру,код одиниці виміру
3.не вказав код УКТ ЗЕД (натомість вказано код послуг ДКПП,хоча по договору/накладній товар(продукція)


и главное зарегистрировалась же! Crazy

и поди пойми как они их сверяют, логики 0


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz