Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Ошибка в зарегистрированной накладной Дополнительные действия
Сашурка
От: Thursday, March 28, 2013 2:19:36 PM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/11/2012
Сообщений: 166
Благодарностей: 2
ПОМОГИТЕ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ! Покупателю выписали пакет документов 06 марта. Товар еще не оплачен. Налоговая с кодами прошла регистрацию в едином реестре. Сегодня покупатель обнаружил не свои реквизиты - вместо ООО "Мир", выписана на ПП "МИР"" . Как поступить в такой ситуации?
удалить расходную и выписать правильный комплект концом месяца- покупатель согласен, даст новую доверенность! А как налоговую откорректировать?
Если в реестре ее не убирать, то в своей отчетности ее не показывать ни в деке, ни в дод. 5? как у себя ее "отминусовать" -выписать себе корректировку , но уже ее не регистрировать?

Если у кого-то были похожие ситуации, и он "вышел сухим и здоровым" -поделитесь знаниями и опытом! За мной не заржавеет! ВСЕМ СПАСИБО!!!!!
ar4ik
От: Friday, March 29, 2013 12:35:30 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 1/7/2013
Сообщений: 14,199
Благодарностей: 44,630
Откуда: Чернигов
Просто поменяйте в налоговой и всё, они регистрируются по ИНН и никто не будет смотреть на такие тонкости.
Popen
От: Friday, March 29, 2013 12:38:32 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,780
Благодарностей: 13,376
Откуда: Україна, м.Харкiв
ar4ik пишет:
Просто поменяйте в налоговой и всё, они регистрируются по ИНН и никто не будет смотреть на такие тонкости.

Имеется ввиду - перепечатайте и подмените НН (и себе и им)...




Сашурка
От: Friday, March 29, 2013 2:20:17 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/11/2012
Сообщений: 166
Благодарностей: 2
Все дело в том что это два разных предприятия - только одно ООО, второе ЧП.. и коды у них разные! ЧТо делать?
Лапа
От: Friday, March 29, 2013 2:24:04 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 12/30/2011
Сообщений: 6,158
Благодарностей: 6,677
Откуда: Днепропетровск
Сашурка пишет:
Все дело в том что это два разных предприятия - только одно ООО, второе ЧП.. и коды у них разные! ЧТо делать?

1. Выбрасываете свою проведенную реализацию
2. Можете выписать РК и зарегить его, выводя ту НН на ноль
3. Делаете новую реализ+НН, регите её
4. Заносите её в реестр

Пункт 3 можете не делать, но и ту выпис НН не включаете в свой реестр.
Не будет совпадать нумерация, ну фиг с ней.
Если будут вопросы от налоговой, дадите письмецо, что помилково виписана.

Сашурка
От: Friday, March 29, 2013 2:41:49 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/11/2012
Сообщений: 166
Благодарностей: 2
Я могу на ошибочно выписаную сделать корректировку? хотя кто мне ее подпишет ? ведь та фирма ООО ни сном ни духом об этом не знает.
Пусть тогда в едином реестре будет, а у себя ничего показывать не буду. сбой нумерации не самое главное, хотя всегда стараюсь вести все правильно.
Лапа
От: Friday, March 29, 2013 2:43:34 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 12/30/2011
Сообщений: 6,158
Благодарностей: 6,677
Откуда: Днепропетровск
Сашурка пишет:
Я могу на ошибочно выписаную сделать корректировку? хотя кто мне ее подпишет ? ведь та фирма ООО ни сном ни духом об этом не знает.
Пусть тогда в едином реестре будет, а у себя ничего показывать не буду. сбой нумерации не самое главное, хотя всегда стараюсь вести все правильно.

А никто.(подпишет) Помилково виписана!!!!!! Понимаю, что не корректно, но не дали нам нормальной возможности исправлять этот гребаный реестр.
Или так, как Вы решили. Но могут дать запрос, тогда и ответите, что помилково виписана!!!

Сашурка
От: Friday, March 29, 2013 3:34:35 AM

Ранг: Просвещенный

Регистрация: 7/11/2012
Сообщений: 166
Благодарностей: 2
Хорошо, можно ее не показать в реестре и ждать письмо на запрос. А если в реестре ее показать, и показать исправление? кто сталкивался? ведт коректировку я не делала, какой вид документа ставить?
Лапа
От: Friday, March 29, 2013 4:00:42 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 12/30/2011
Сообщений: 6,158
Благодарностей: 6,677
Откуда: Днепропетровск
Сашурка пишет:
Хорошо, можно ее не показать в реестре и ждать письмо на запрос. А если в реестре ее показать, и показать исправление? кто сталкивался? ведт коректировку я не делала, какой вид документа ставить?

Покажете в реестре - я бы сделала РК и свела её на ноль

ar4ik
От: Friday, March 29, 2013 4:03:09 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 1/7/2013
Сообщений: 14,199
Благодарностей: 44,630
Откуда: Чернигов
Если два разных предприятия -выпишите коригування с текстом : "виправлення помилки", оставьте у себя 2 экземпляра, подложите бух. справку с объяснением ошибки и спите спокойно. Это будет лучше, чем играться с неотражением в реестре.
Evelina
От: Tuesday, April 23, 2013 12:29:51 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 3/4/2011
Сообщений: 5,236
Благодарностей: 2,027
Откуда: Киев
Из удаленной темы:

лео пишет:
Подскажите, пожалуйста!!!!
Ошибка в количестве товара в зарегистрированной налоговой за 11 апреля 13г., в результате занижена сумма.
Как мне исправить- корректировка

novichok2 пишет:
Корректировка кол-ва ,так и писать в основании

лео пишет:
Выписать могу только сегодня, номерация, а надо ее регистрировать в реестр?

novichok2 пишет:
обязательно

Бюгюльмэ пишет:
Для выписки корректировки нужно основание (какое-либо событие.). Ошибка в выписанной ранее НН не является основанием. Такая НН остается зарегистрированной в ЕРНН, выписывается и регистрируется новая НН той же датой, но с другим номером.
РК с увеличением количества можно выписать датой отгрузки, если неправильная НН была выписана на частичную предоплату.
Если первая НН была выписана по отгрузке, то можно выписать дополнительную НН с недостающим количеством товара той же датой.
И пусть Вас не смущает сбой нумерации в реестре.
_Tatyana_
От: Wednesday, April 24, 2013 1:38:16 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 12/5/2012
Сообщений: 1,038
Благодарностей: 1,065
Откуда: Житомир
Помогите выйти из следующей ситуации! Предоплата была 02.04, НН выписала по отгрузке 03.04. НН зарегистрирована. Как исправить ошибку?
LARI
От: Wednesday, May 15, 2013 11:47:18 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/15/2012
Сообщений: 1,684
Благодарностей: 4,449
Откуда: Харьков
Доброе утро коллеги!! Очень нужен совет.
29 апреля сделали предоплату поставщику 10000грн
30 апреля получили товар на сумму 18000грн в расх.накладной и две налог.накладные от 29.04 на 10000грн и от 30.04 на 8000грн, т.е. в бумажном варианте все правильно.
Вчера проверяла регистрацию н\н в реестре (т.к. товар импортный) и обнаружила зарегистрированные н/н за 29.04 на сумму 10000грн. и за 30.04 на сумму 18000грн, позвонила им указала на ошибку, попросила сделать корректировку ко второй н\н 30-м числом и обязательно вчера успеть зарегистрировать, т.к. последний 15-ый день регистрации и передать мне неправильную налоговую + кор-ку, иначе придется мне сдавать декларацию с жалобой на них. Сейчас обнаружила, что они сделали кор-ку с причиной возврат товара к н\н за 29 апреля на 10000грн, т.е. полностью её аннулировали...
Мозги пухнут, в итоге осталась сумма по второй накладной, полностью соответствующая расходной накладной, по сумме правильно, а по логике??? Вошла в ступор Brick wall Спасибо за ранее за совет.



Asia Svetlova
От: Thursday, May 16, 2013 12:22:09 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/31/2012
Сообщений: 1,048
Благодарностей: 543
Откуда: Украина
LARI пишет:
Доброе утро коллеги!! Очень нужен совет.
29 апреля сделали предоплату поставщику 10000грн
30 апреля получили товар на сумму 18000грн в расх.накладной и две налог.накладные от 29.04 на 10000грн и от 30.04 на 8000грн, т.е. в бумажном варианте все правильно.
Вчера проверяла регистрацию н\н в реестре (т.к. товар импортный) и обнаружила зарегистрированные н/н за 29.04 на сумму 10000грн. и за 30.04 на сумму 18000грн, позвонила им указала на ошибку, попросила сделать корректировку ко второй н\н 30-м числом и обязательно вчера успеть зарегистрировать, т.к. последний 15-ый день регистрации и передать мне неправильную налоговую + кор-ку, иначе придется мне сдавать декларацию с жалобой на них. Сейчас обнаружила, что они сделали кор-ку с причиной возврат товара к н\н за 29 апреля на 10000грн, т.е. полностью её аннулировали...
Мозги пухнут, в итоге осталась сумма по второй накладной, полностью соответствующая расходной накладной, по сумме правильно, а по логике??? Вошла в ступор Brick wall Спасибо за ранее за совет.

Получается только дод8, Потому что даже если нарисовать отгрузку и возврат товара 29,04, чтобы оправдать выписку корректировки, ваша п/о пост-ку от 29,04 все равно ведь никуда не денется и НО у пост-ка от 29,04 по первому событию-п/о- все равно останется
Kluyeva
От: Thursday, May 16, 2013 10:19:58 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 220
Благодарностей: 62
Evelina пишет:
Из удаленной темы:
zari-67 От: 11 марта 2013 г. 11:25:37 пишет:
Помогите пожалуйста, милые бухгалтера! Зарегистрировала НН в едином реестре на сумму 1600, а надо было на сумму 1500. Звонила в налоговую, сказали, что зарегистрированная НН с арифметической ошибкой не подлежит включению в налоговый кредит и не м.б. исправлена. Что делать?

Бюгюльмэ пишет:
Три варианта исправления ситуации. Выбирайте на своё усмотрение:
1. Зарегить новую НН с правильными данными, как рекомендуют налоговики. Неправильную не включать в Реестр. Последствия - расхождения данных ЕРНН и Реестра, сбой нумерации в Реестре.
2. Выписать и зарегить РК с уменьшением цены. Последствия - покупатель может не одобрить такой ход, а стало быть не подписать РК, просто подать Дод.8 на неправильно оформленную НН.
3. Выписать и зарегить РК к ошибочной НН (причина - помилково виписана). Выписать и зарегить правильную НН, отдать её покупателю. Ошибочную НН и РК включить в Реестр (чтобы нумерацию не сбить), но не давать их покупателю. Последствий - никаких.
ситуация таже, нн зарегистриров. 26 апрелем по дате оплате на большую сумму, отгрузка 30.04 ошибку заметила только сегодня . делаю РК 16.05 уменьшаю НО на 10000.0, а как правильно отразить сей каламбур не знаю. Хочу так: сдать деку 20.05, и до 30.05 сдать УР, чтобы снизить НО. или не верно. Надо уже в майской деке уточнять?
Сообщение отредактировано:Thursday, May 16, 2013 10:45 AM
Kluyeva
От: Saturday, May 18, 2013 1:17:25 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 220
Благодарностей: 62
Коллеги подскажите пожалуйста!
Ан-ия
От: Saturday, May 18, 2013 1:23:04 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2013
Сообщений: 1,123
Благодарностей: 757
Откуда: Киев
Kluyeva пишет:
Коллеги подскажите пожалуйста!

Как я поняла в ареле вы неможете зделать кориг.(потомушто несможете зарегистрировать), остаеться откоректировать в мае и показать в майськой деке

И в радости, и в горе, какой бы не был стресс- держите под контролем: мозги, язык и вес!!!
Бюгюльмэ
От: Saturday, May 18, 2013 1:23:18 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 11/3/2011
Сообщений: 7,904
Благодарностей: 7,594
Откуда: Г-н ПАП и г-н ВВП ещё не решили :(
Сдал ли покупатель деку за апрель, и, если сдал, то включил ли он в неё НН с завышенной суммой?
Если ни Вы, ни покупатель пока ещё не сдали декларации за апрель, то можно просто включить в декларации и Вам и покупателю ПРАВИЛЬНУЮ НН, только покупателю при этом нужно подать Дод.8 (причина - незарегистрированная НН). Прежняя НН с завышенной суммой останется в ЕРНН, но включать её в реестр и деку не нужно. Просто распечатайте и отдайте покупателю правильную НН. Но для этого варианта нужно всё согласовать с покупателем.

Голод существует не потому, что мы не можем насытить бедных, а потому, что мы не можем насытить БОГАТЫХ.
Ан-ия
От: Saturday, May 18, 2013 1:27:44 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/16/2013
Сообщений: 1,123
Благодарностей: 757
Откуда: Киев
Бюгюльмэ пишет:
Сдал ли покупатель деку за апрель, и, если сдал, то включил ли он в неё НН с завышенной суммой?
Если ни Вы, ни покупатель пока ещё не сдали декларации за апрель, то можно просто включить в декларации и Вам и покупателю ПРАВИЛЬНУЮ НН, только покупателю при этом нужно подать Дод.8 (причина - незарегистрированная НН). Прежняя НН с завышенной суммой останется в ЕРНН, но включать её в реестр и деку не нужно.

Бюгюльмэ а с покупателя неснимут НК если налог. не зарегистрирована?

И в радости, и в горе, какой бы не был стресс- держите под контролем: мозги, язык и вес!!!
Kluyeva
От: Saturday, May 18, 2013 1:40:05 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 220
Благодарностей: 62
Бюгюльмэ пишет:
Сдал ли покупатель деку за апрель, и, если сдал, то включил ли он в неё НН с завышенной суммой?
Если ни Вы, ни покупатель пока ещё не сдали декларации за апрель, то можно просто включить в декларации и Вам и покупателю ПРАВИЛЬНУЮ НН, только покупателю при этом нужно подать Дод.8 (причина - незарегистрированная НН). Прежняя НН с завышенной суммой останется в ЕРНН, но включать её в реестр и деку не нужно. Просто распечатайте и отдайте покупателю правильную НН. Но для этого варианта нужно всё согласовать с покупателем.
спасибо за быстрый ответ, но увы покупатель уже сдал деку.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz