Уважаемые бухгалтера,подскажите,у кого есть импорт товаров-приходуем их по дате ГТД ( и по курсу на эту дату),или нужно иметь еще отдельно приходную накладную?Вычитала в ВОБУ №16 на стр 11-что ГТД-не первичный документ для отражения факта оприходования матценностей! Я в шоке! Пишут,что импортный товар приходуют не на основании ГТД (в т.ч. не по дате/курсу из ГТД),а согласно первичным документам-(накладной или коносаментом).
Кто как приходует товар-по каким документам-поделитесь!!!
tosha писав:Уважаемые бухгалтера,подскажите,у кого есть импорт товаров-приходуем их по дате ГТД ( и по курсу на эту дату),или нужно иметь еще отдельно приходную накладную?Вычитала в ВОБУ №16 на стр 11-что ГТД-не первичный документ для отражения факта оприходования матценностей! Я в шоке! Пишут,что импортный товар приходуют не на основании ГТД (в т.ч. не по дате/курсу из ГТД),а согласно первичным документам-(накладной или коносаментом).
Кто как приходует товар-по каким документам-поделитесь!!!
я приходую по старинке по ГТД, коносамента у меня вообще нет, он остался у транспортников
У меня другой вопрос, была предоплата нерезиденту в апреле, ГТДшка в июне. Оприходовала по курсу НБУ по дате оплаты в БУ, в НУ не реально по каждой позиции вычислять курс на дату реализации этого импортного товара... ЧТО ДЕЛАТЬ?
tosha писав:Уважаемые бухгалтера,подскажите,у кого есть импорт товаров-приходуем их по дате ГТД ( и по курсу на эту дату),или нужно иметь еще отдельно приходную накладную?Вычитала в ВОБУ №16 на стр 11-что ГТД-не первичный документ для отражения факта оприходования матценностей! Я в шоке! Пишут,что импортный товар приходуют не на основании ГТД (в т.ч. не по дате/курсу из ГТД),а согласно первичным документам-(накладной или коносаментом).
Кто как приходует товар-по каким документам-поделитесь!!!
я приходую по старинке по ГТД, коносамента у меня вообще нет, он остался у транспортников
У меня другой вопрос, была предоплата нерезиденту в апреле, ГТДшка в июне. Оприходовала по курсу НБУ по дате оплаты в БУ, в НУ не реально по каждой позиции вычислять курс на дату реализации этого импортного товара... ЧТО ДЕЛАТЬ?
tosha писав:Уважаемые бухгалтера,подскажите,у кого есть импорт товаров-приходуем их по дате ГТД ( и по курсу на эту дату),или нужно иметь еще отдельно приходную накладную?Вычитала в ВОБУ №16 на стр 11-что ГТД-не первичный документ для отражения факта оприходования матценностей! Я в шоке! Пишут,что импортный товар приходуют не на основании ГТД (в т.ч. не по дате/курсу из ГТД),а согласно первичным документам-(накладной или коносаментом).
Кто как приходует товар-по каким документам-поделитесь!!!
я приходую по старинке по ГТД, коносамента у меня вообще нет, он остался у транспортников
У меня другой вопрос, была предоплата нерезиденту в апреле, ГТДшка в июне. Оприходовала по курсу НБУ по дате оплаты в БУ, в НУ не реально по каждой позиции вычислять курс на дату реализации этого импортного товара... ЧТО ДЕЛАТЬ?
Mari, ведь в случае предоплаты Вы должны считать по курсу, по которому была оплата. Вот как быть мне, у меня нет предоплаты, все оплачивается потом. Я веду в Excel, там не трудно добавить пару колонок, да и товар постоянно разные, продают почти всю ГТД сразу. Меня мучает другое - как мне из Excel втянуть все это в 1 С или сразу в Бест-звит, чтобы я смогла зарегистрировать налоговые накладные? Ведь мои наименования, и их в каждой ГТД по 200 штук да и ГТД - минимум 10 в месяц, нереально это вводить в 1С, плюс постоянно новые идеи как считать расходы по импортному товару. Подскажите, может кто-то имеет подобный опыт.
И все же. Как кто будет отображать расходы по импорту. Неужели действительно нужно пересчитывать курс при продаже этого товара?Это ведь бред полный.Как это все высчитать?
Наталья__1982 писав:И все же. Как кто будет отображать расходы по импорту. Неужели действительно нужно пересчитывать курс при продаже этого товара?Это ведь бред полный.Как это все высчитать?
Я не буду пересчитывать.
Во-первых, при проверке ни одна сво... не разберется в том бреде, который они насочиняли.
Во-вторых, при том бреде, который они насочиняли, правильно работать невозможно в принципе.
Вывод - платить придется по-любому.
Наталья__1982 писав:И все же. Как кто будет отображать расходы по импорту. Неужели действительно нужно пересчитывать курс при продаже этого товара?Это ведь бред полный.Как это все высчитать?
Я не буду пересчитывать.
Во-первых, при проверке ни одна сво... не разберется в том бреде, который они насочиняли.
Во-вторых, при том бреде, который они насочиняли, правильно работать невозможно в принципе.
Вывод - платить придется по-любому.
Я буду платить как по бухучету, то есть курсовая разница по задолженности будет идти в доходы, расходы на конец периода и при оплате товара.
Товар - расходы относить на расходы ))) по курсу оприходования плюс те дополнительные расходы, что получаются (брокеры, таможенные терминал, транспорты).
Я буду платить как по бухучету, то есть курсовая разница по задолженности будет идти в доходы, расходы на конец периода и при оплате товара.
Товар - расходы относить на расходы ))) по курсу оприходования плюс те дополнительные расходы, что получаются (брокеры, таможенные терминал, транспорты).
Разъясните, пожалуйста суть курсовых разниц!
ФЛП (бухучет не ведет) ввез товар, предоплаты не было. В ГТД зафиксирован курс $ 7.5 Себестоимость посчитал исходя из этого курса. Начинаю по частям оплачивать товар нерезиденту, покупая $ по курсу 8.0. Как я понимаю, курсовая разница составит:
7.5 - 8.0 = -0.5, т.е. убыток. А что было бы, если бы $ был куплен по 7.3 , т.е. 7.5 - 7.3 = +0.2. Тогда, я так понимаю, это, типа, мой дополнительный доход и его обязательно нужно налогооблагать ??? Правилен ли ход моих мыслей ?