Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
закрытие периода в 1с:8.2 Дополнительные действия
Аря
От: Monday, September 12, 2011 7:37:28 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/10/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 2,679
Откуда: Киев
Расскажите, что за чудо-операцию по закрытию периода надо производить и когда, куда жать в 1с.8.2?? мы на общей системе+НДС: я так понимаю если этого не сделать перед декларацией по прибыли, то весь отчет будет неправильный... закрывать и списывать на фин.рез. надо ежемесячно? Dntknw
у меня в сентябре была подписка на журнал и должно еще два объекта проамортизироваться - где это увидеть?
сначала надо закрыть период, а потом рассчитать фин.результат, или оно автоматически и рассчитает и закроет период?

«Нехай проблеми та незгоди не роблять Вам в житті погоди. Веселого Вам настрою! Та будьте здорові!»

Жизнь может быть прекрасна, если знаешь, что с ней делать. Начните с плана на неделю!

(= Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы! =)
Оксана 1
От: Monday, September 12, 2011 8:15:55 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/16/2011
Сообщений: 2,347
Благодарностей: 819
Откуда: Киев
Аря пишет:
Расскажите, что за чудо-операцию по закрытию периода надо производить и когда, куда жать в 1с.8.2?? мы на общей системе+НДС: я так понимаю если этого не сделать перед декларацией по прибыли, то весь отчет будет неправильный... закрывать и списывать на фин.рез. надо ежемесячно? Dntknw
у меня в сентябре была подписка на журнал и должно еще два объекта про амортизироваться - где это увидеть?
сначала надо закрыть период, а потом рассчитать фин.результат, или оно автоматически и рассчитает и закроет период?

каждый месяц необходимо создать документ "Закрытие месяца" (в нем есть начисление АМ в БУ и НУ, списание расходов будущих периодов и т.д.), а после него создать документ "Определение фин.результатов". В ОСВ сможете все увидеть
Аря
От: Tuesday, September 13, 2011 1:15:21 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/10/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 2,679
Откуда: Киев
Оксана 1 пишет:
необходимо создать документ "Закрытие месяца" (в нем есть начисление АМ в БУ и НУ, списание расходов будущих периодов и т.д.)


галочками отмечается только то что было в закрываемом месяце, например, в сентябре была амортизация и расходы буд.периодов, значит, это отметить галочкой, так?


еще скажите, можно ли "задним"числом этот документ создать, например закрыть период за август, если данная операция не имела места?
ежемесячно считается фин.результат или поквартально (ведь отчет декларации по прибыли - квартальный), или считать фин.результат ежемесячно при закрытии периода, а в декларацию оно автоматически подтянет нужные итоги ??

«Нехай проблеми та незгоди не роблять Вам в житті погоди. Веселого Вам настрою! Та будьте здорові!»

Жизнь может быть прекрасна, если знаешь, что с ней делать. Начните с плана на неделю!

(= Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы! =)
Оксана 1
От: Wednesday, September 14, 2011 2:25:26 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/16/2011
Сообщений: 2,347
Благодарностей: 819
Откуда: Киев
Аря пишет:
Оксана 1 пишет:
необходимо создать документ "Закрытие месяца" (в нем есть начисление АМ в БУ и НУ, списание расходов будущих периодов и т.д.)


галочками отмечается только то что было в закрываемом месяце, например, в сентябре была амортизация и расходы буд.периодов, значит, это отметить галочкой, так?


еще скажите, можно ли "задним"числом этот документ создать, например закрыть период за август, если данная операция не имела места?
ежемесячно считается фин.результат или поквартально (ведь отчет декларации по прибыли - квартальный), или считать фин.результат ежемесячно при закрытии периода, а в декларацию оно автоматически подтянет нужные итоги ??

Даже если Вы поставите все галочки, больше, чем у Вас есть операций не закроется. Я делаю каждый месяц Фин и Закрыти , в Деку все подтягивает. Можно сделать задним числом, но потом необходимо перепровести все доки.
Аря
От: Friday, September 16, 2011 2:32:19 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 8/10/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 2,679
Откуда: Киев
Оксана 1 пишет:
Даже если Вы поставите все галочки, больше, чем у Вас есть операций не закроется.

имеется в виду, не закроется что-то лишнее? ну например, амортизация должна будет считаться с сентября, а купили в августе, но за квартал хочу чтобы амортизация отразилась в строке декл.по прибыли. если я при закрытии периода поставлю абсолютно все галки, то 1с закроет только то что должно закрыть - так ведь?

Оксана 1 пишет:
Можно сделать задним числом, но потом необходимо перепровести все доки.

что именно перепровести? все документы закрываемого периода - счета, авансы, накладные, ос?

я не поняла Dntknw

«Нехай проблеми та незгоди не роблять Вам в житті погоди. Веселого Вам настрою! Та будьте здорові!»

Жизнь может быть прекрасна, если знаешь, что с ней делать. Начните с плана на неделю!

(= Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема - это расходы! =)
Оксана 1
От: Friday, September 16, 2011 2:43:11 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/16/2011
Сообщений: 2,347
Благодарностей: 819
Откуда: Киев
Создадите доки по Фин рез. и Закрытие месяца например за июль и август. Потом заходите в
Сервис - Групповое перепроведение документов - выберите период с 01.07.2011. Все доки созданные в период с 01.07 по сегодняшний день будут перепроведены
tamara.t13
От: Friday, September 16, 2011 7:28:54 AM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/4/2011
Сообщений: 751
Благодарностей: 112
Откуда: г.Харьков
Оксана 1 пишет:
Создадите доки по Фин рез. и Закрытие месяца например за июль и август. Потом заходите в
Сервис - Групповое перепроведение документов - выберите период с 01.07.2011. Все доки созданные в период с 01.07 по сегодняшний день будут перепроведены

И главного незабудьте что доки по Фин рез. и Закрытие месяца должны быть в конце дня. а то не все результаты закроются
vitochka
От: Thursday, April 09, 2015 10:44:15 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/18/2015
Сообщений: 26
Благодарностей: 0
Откуда: суми
помогите. закрыла месяц, определила фин результати а 91 не закрылся. как правильно его провести??
ArinaArina
От: Thursday, April 09, 2015 10:47:50 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 2/7/2013
Сообщений: 5,914
Благодарностей: 7,507
Откуда: Харьков
vitochka пишет:
помогите. закрыла месяц, определила фин результати а 91 не закрылся. как правильно его провести??

проверьте время проведения документов. какие документы у Вас связаны с общепроизводственными расходами? время их проведение должно быть раньше, чем время закрытия месяца.
vitochka
От: Thursday, April 09, 2015 11:11:07 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/18/2015
Сообщений: 26
Благодарностей: 0
Откуда: суми
затраты раньше. наверно надо в учетной политике правильно указат ь списание затрат
только вот как?
Люлик
От: Thursday, April 09, 2015 11:14:02 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 10/3/2012
Сообщений: 6,868
Благодарностей: 3,725
Откуда: УКРАИНА
vitochka пишет:
затраты раньше. наверно надо в учетной политике правильно указат ь списание затрат
только вот как?

попробуйте период закрыть в 23-59-59

vitochka
От: Thursday, April 09, 2015 11:16:25 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/18/2015
Сообщений: 26
Благодарностей: 0
Откуда: суми
неа. пишет расходы не распределены((
а можете посмотреть что у вас настроено в закладке предприятие-учет косвенных затрат-
Люлик
От: Thursday, April 09, 2015 11:21:19 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 10/3/2012
Сообщений: 6,868
Благодарностей: 3,725
Откуда: УКРАИНА
vitochka пишет:
неа. пишет расходы не распределены((
а можете посмотреть что у вас настроено в закладке предприятие-учет косвенных затрат-

напомните, где эта закладка?

tdovgal
От: Thursday, April 09, 2015 12:12:57 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/13/2013
Сообщений: 619
Благодарностей: 719
Откуда: киев
Нужно настроить распределение косвенных расходов, в учётной политике на вкладке производство есть ссылочка...

vitochka
От: Thursday, April 09, 2015 12:33:17 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/18/2015
Сообщений: 26
Благодарностей: 0
Откуда: суми
Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: .
База распределения: плановая себестоимость продукции
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)
Проведение документа: Закрытие месяца 00000000001 от 31.01.2015 23:59:59
Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: Адміністрація.
База распределения: плановая себестоимость продукции
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)
vitochka
От: Thursday, April 09, 2015 12:34:06 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/18/2015
Сообщений: 26
Благодарностей: 0
Откуда: суми
нашла где только как правильно настроить
ArinaArina
От: Thursday, April 09, 2015 12:35:41 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 2/7/2013
Сообщений: 5,914
Благодарностей: 7,507
Откуда: Харьков
vitochka пишет:
нашла где только как правильно настроить

заполняете столько строк,сколько видов затрат у Вас. и метод распределения затрат, какой у Вас стоит в приказе по учетной политике
tdovgal
От: Thursday, April 09, 2015 12:37:41 PM

Ранг: Высший разум

Регистрация: 5/13/2013
Сообщений: 619
Благодарностей: 719
Откуда: киев
vitochka пишет:
нашла где только как правильно настроить

Нажимаете на эту сылочку (распределение косвенных расходов) Вводите новое пишите по такому то подразделению (выбираете) такие-то расходы (выбираете) распределяються так-то (выбираете). Дата создания операции естественно раньше даты создания до-тов по про-ву.

vitochka
От: Thursday, April 09, 2015 12:50:01 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/18/2015
Сообщений: 26
Благодарностей: 0
Откуда: суми
а какую вібирать базу расспредеения?
нет производства торгуем алкоголем, купил продал
такие расходи вівоз муссора, осблуж РКО, газ, охрана, санстанция,
vitochka
От: Thursday, April 09, 2015 1:00:56 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/18/2015
Сообщений: 26
Благодарностей: 0
Откуда: суми
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)
Проведение документа: Закрытие месяца 00000000001 от 31.01.2015 23:59:59
Общепроизводственные затраты, учитываемые следующим образом:
Счет учета: 91.
Подразделение: Адміністрація.
База распределения: плановая себестоимость продукции
Не могут быть распределены - отсутствует выпуск продукции по подразделению или прямые затраты по подразделению
ОПЗ будут полностью списаны на себестоимость реализованной продукции (901 счет)
Не указан способ распределения общепроизводственных расходов для:
Подразделение:
Статья затрат:
Установлен метод "Не распределять" общепроизводственные расходы для:
Подразделение: Адміністрація
Статья затрат: Расходы на отопление, освещение, водоснабжение и другие услуги по содержанию производственных помеще


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz