Вопросы по программе 1С:8 (Срочные)

Продукти компанії 1С
Діма23
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 18 червня 2020, 18:36
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення Діма23 »

One писав:
22 серпня 2023, 15:43
Діма23 писав:
22 серпня 2023, 13:18
Ми надаємо тільки послуги.
Услуги каким документом проводите? "Акт об оказании производственных услуг" или обычная "Реализация товаров, услуг"?
Реалізація товарів і послуг

Аватар користувача
Хмель
Гений
Гений
Повідомлень: 453
З нами з: 17 листопада 2011, 00:25
Дякував (ла): 288 разів
Подякували: 160 разів

Повідомлення Хмель »

Діма23 писав:
22 серпня 2023, 13:23
Хмель писав:
22 серпня 2023, 13:12
Діма23 писав:
22 серпня 2023, 12:59


Випуск послуг є, але в нас сезонна робота і послуги надаються не в кожному місяці, а витрати кожен місяць постійні. Універсальний звіт взагалі не формує, я думаю через це: Випуск продукції і послуг в планових цінах, в нас немає планових цін.
рах 231 має бути закритим лише в тому місяці коли надавались послуги, коли послуг не надавали 231рах лишається не закритим... у Вас так?
Ну як би так. А взагалі на кінець року залишків же не має бути по 23 рахунку. Ми надаємо тільки послуги. Якщо немає виробництва, а тільки послуги, то 23 на кінець року має бути без сальдо. Але в мене 23 рахунок наприклад по одній номенклатурній групі закрився повністю в 2022 році, тобто за 2021 рік був незакритий залишок, який закрився в 2022 році. Тобто в 2022 році закрились обороти за 2022 рік і залишок за 2021 рік. Не розумію чому так.
тому що в грудні 2021року послуг ви не надавали і в сальдо рахунку лишилися витрати що назбиралися в грудні (а можливо і раніше - всі місяці коли ви послуг не надавали) - незавершене виробництво... далі в 2022році настав момент коли ви послуги надали і ці всі витрати попали у собівартість послуги наданої, скажімо, в лютому 2022року

тобто, якщо надання послуг було в листопаді 2021, в грудні 2021 не було, в січні 2022 не було, а в лютому 2022 послуги надавались, то кінцеве сальдо по рах 231 в листопаді 2021 нульове, в грудні 2021 та січні 2022 дебетове, а в лютому в собівартість реалізації списуються всі витрати, накопичені за грудень, січень, лютий і сальдо на кінець лютого 0,00грн

а взагалі, що там у вас за витрати накопичуються? якщо послуг не надаєте, то що 123рах попадає?

Діма23
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 18 червня 2020, 18:36
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 4 рази

Повідомлення Діма23 »

Хмель писав:
22 серпня 2023, 17:00
Діма23 писав:
22 серпня 2023, 13:23
Хмель писав:
22 серпня 2023, 13:12


рах 231 має бути закритим лише в тому місяці коли надавались послуги, коли послуг не надавали 231рах лишається не закритим... у Вас так?
Ну як би так. А взагалі на кінець року залишків же не має бути по 23 рахунку. Ми надаємо тільки послуги. Якщо немає виробництва, а тільки послуги, то 23 на кінець року має бути без сальдо. Але в мене 23 рахунок наприклад по одній номенклатурній групі закрився повністю в 2022 році, тобто за 2021 рік був незакритий залишок, який закрився в 2022 році. Тобто в 2022 році закрились обороти за 2022 рік і залишок за 2021 рік. Не розумію чому так.
тому що в грудні 2021року послуг ви не надавали і в сальдо рахунку лишилися витрати що назбиралися в грудні (а можливо і раніше - всі місяці коли ви послуг не надавали) - незавершене виробництво... далі в 2022році настав момент коли ви послуги надали і ці всі витрати попали у собівартість послуги наданої, скажімо, в лютому 2022року

тобто, якщо надання послуг було в листопаді 2021, в грудні 2021 не було, в січні 2022 не було, а в лютому 2022 послуги надавались, то кінцеве сальдо по рах 231 в листопаді 2021 нульове, в грудні 2021 та січні 2022 дебетове, а в лютому в собівартість реалізації списуються всі витрати, накопичені за грудень, січень, лютий і сальдо на кінець лютого 0,00грн

а взагалі, що там у вас за витрати накопичуються? якщо послуг не надаєте, то що 123рах попадає?
Дякую тепер зрозуміло. А як залишок по 231 рахунку впливає на баланс? Просто раніше займався лише оптовою торгівлею. Всі кажуть, що при пуслугах 23 рахунок на кінець року має бути закритим і ніяк по іншому. А в мене виходить сальдо на велику суму. Треба буде в Балансі показувати як незавершене виробництво? При розрахунку прибутку, всі витрати були включені в році, тобто нічого не переходило на наступний рік. Я трохи не розумію, як обліковувати витрати 23 рахунку, вони не підуть в собівартість поточного року.

Витрати: Амортизація ОЗ, зарплата персоналу, ремонти основних засобів, списуємо запчастини на поточний ремонт, техніка постійно ламається.

Аватар користувача
Хмель
Гений
Гений
Повідомлень: 453
З нами з: 17 листопада 2011, 00:25
Дякував (ла): 288 разів
Подякували: 160 разів

Повідомлення Хмель »

Діма23 писав:
22 серпня 2023, 18:06
Хмель писав:
22 серпня 2023, 17:00
Діма23 писав:
22 серпня 2023, 13:23

Ну як би так. А взагалі на кінець року залишків же не має бути по 23 рахунку. Ми надаємо тільки послуги. Якщо немає виробництва, а тільки послуги, то 23 на кінець року має бути без сальдо. Але в мене 23 рахунок наприклад по одній номенклатурній групі закрився повністю в 2022 році, тобто за 2021 рік був незакритий залишок, який закрився в 2022 році. Тобто в 2022 році закрились обороти за 2022 рік і залишок за 2021 рік. Не розумію чому так.
тому що в грудні 2021року послуг ви не надавали і в сальдо рахунку лишилися витрати що назбиралися в грудні (а можливо і раніше - всі місяці коли ви послуг не надавали) - незавершене виробництво... далі в 2022році настав момент коли ви послуги надали і ці всі витрати попали у собівартість послуги наданої, скажімо, в лютому 2022року

тобто, якщо надання послуг було в листопаді 2021, в грудні 2021 не було, в січні 2022 не було, а в лютому 2022 послуги надавались, то кінцеве сальдо по рах 231 в листопаді 2021 нульове, в грудні 2021 та січні 2022 дебетове, а в лютому в собівартість реалізації списуються всі витрати, накопичені за грудень, січень, лютий і сальдо на кінець лютого 0,00грн

а взагалі, що там у вас за витрати накопичуються? якщо послуг не надаєте, то що 123рах попадає?
Дякую тепер зрозуміло. А як залишок по 231 рахунку впливає на баланс? Просто раніше займався лише оптовою торгівлею. Всі кажуть, що при пуслугах 23 рахунок на кінець року має бути закритим і ніяк по іншому. А в мене виходить сальдо на велику суму. Треба буде в Балансі показувати як незавершене виробництво? При розрахунку прибутку, всі витрати були включені в році, тобто нічого не переходило на наступний рік. Я трохи не розумію, як обліковувати витрати 23 рахунку, вони не підуть в собівартість поточного року.

Витрати: Амортизація ОЗ, зарплата персоналу, ремонти основних засобів, списуємо запчастини на поточний ремонт, техніка постійно ламається.


залишок по рах 231 відображається в активі балансу - є спец рядок 1102 "Незавершене виробництво"

на рах 23 попадають ВИКЛЮЧНО витрати, пов"язані з наданням послуг у Вашому випадку. Якщо зарплата, то лише тих робітників, що безпосередньо послугу надають (фарбують забор, наприклад), а не їх майстрів (рах.91) чи директора фірми (рах. 92)... але ж якщо в цьому місяці послуг не надавалось, то звідки на рах23 чиясь ЗП?

амортизація та ремонти можуть бути, але вони попадуть у собіваотість послуги,коли вона буде надаватися (Ви ж ті ОЗ ремонтуєте і амортизуєте, щоб послугу надати) - в наступному місяці чи через 3 місяці, до того моменту ці витрати "висять" на раз. 23 в дебетовому сальдо.

і якщо ж в грудні послуг не було надано, то і рах 23 на кінець року лишиться не закритий і сальдо попаде в окрему строку баланса...

там є певні особливості саме послуг, але в принципі так...

почитайте
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1046327.html

Женя23
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 26 червня 2023, 17:51
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Женя23 »

🙏🙏🙏
Востаннє редагувалось 18 березня 2024, 16:57 користувачем Женя23, всього редагувалось 6 разів.

One
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 175
З нами з: 22 березня 2012, 09:32
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 54 рази

Повідомлення One »

Для 1С это всё равно. Если полученная аналитика вас устраивает, то продолжайте делать так.

Demetra
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 27 квітня 2021, 17:06
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення Demetra »

Добрий день, підкажіть, може, хтось знає: як в 1с 8.3 УПП налаштувати розрядніть числових значень у Журналах документів (графа "Сума")? А то в мене всі цифри суцільно йдуть без пробілів чи таких маленьких рисочок (ну як такі знаки наголосу), так і не відризниш одразу, чи то 100тис, чи вже 1млн. Працювала в 1с 8.3 Бухгалтерія так там це якось автоматично було. Знаю, як перелаштувати в ОСВ, а от в Журналах документів як? :dash:

One
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 175
З нами з: 22 березня 2012, 09:32
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 54 рази

Повідомлення One »

Не уверен, но разве это не через региональные настройки Windows делается?

Зображення

Demetra
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 27 квітня 2021, 17:06
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення Demetra »

One писав:
08 вересня 2023, 19:10
Не уверен, но разве это не через региональные настройки Windows делается?

Зображення
Спасибо за ваш ответ :yes: ) я попробую проверить, у нас 1 с на сервере и все через администратора. Отпишусь, как будет инфа)

Demetra
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 27 квітня 2021, 17:06
Дякував (ла): 14 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення Demetra »

Demetra писав:
10 вересня 2023, 11:43
One писав:
08 вересня 2023, 19:10
Не уверен, но разве это не через региональные настройки Windows делается?

Спасибо за ваш ответ :yes: ) я попробую проверить, у нас 1 с на сервере и все через администратора. Отпишусь, как будет инфа)
Проверили этот параметр: нет, не оно, там все в порядке. Может, это где-то в конфигураторе надо искать?

Відповісти

Повернутись до “Продукти компанії 1С”