«Додаток 5 по ЄСВ - річний»

Питання по ЄСВ
orelvn
Оракул
Оракул
Повідомлень: 212
З нами з: 18 лютого 2013, 07:07
Дякував (ла): 71 раз
Подякували: 58 разів

Повідомлення orelvn »

Только опубликовали
https://buhgalter911.com/news/news-1041520.html


Коротка та повна відповіді ідентичні:
У графі 3 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу» таблиці 1 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма № Д5 річна), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами і доповненнями, відображаються:
фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, – чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок);
фізичними особами – підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, – самостійно визначена сума доходу. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається сума доходу, яка не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць;
членами фермерського господарства – частка розподіленого доходу, отриманого такими платниками від чистого прибутку фермерського господарства у звітному році, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного розподіленого доходу на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску.

7568424
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 22 березня 2017, 18:49
Дякував (ла): 10 разів

Повідомлення 7568424 »

а як перездати ліквідаційні звіти по яким термін в 30 днів минув? в кабінеті пише, що не прийме звіт, бо звіт по строку вже є і прийнятий без помилок. а там фоп ен у 3 кол прочерки (

підрахуй
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 192
З нами з: 19 липня 2017, 11:26
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 47 разів

Повідомлення підрахуй »

Всім доброго дня! Підкажіть будь ласка що я не так роблю. ФОП (загальна система) з 20.07.2018 по 31.12.2018 р. Подаю декларацію, де зазначаю період перебуання, а в квитанції 2 пише помилку, що невірно вказано період перебування. В електроному кабінеті в розділі облікові данні вказано, що взятого його на облік 20.07.18 як платника ЄСВ. Чи може треба вказувати дату реєстрації з довідки про держ. реєстрацію?

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

підрахуй писав:Всім доброго дня! Підкажіть будь ласка що я не так роблю. ФОП (загальна система) з 20.07.2018 по 31.12.2018 р. Подаю декларацію, де зазначаю період перебуання, а в квитанції 2 пише помилку, що невірно вказано період перебування. В електроному кабінеті в розділі облікові данні вказано, що взятого його на облік 20.07.18 як платника ЄСВ. Чи може треба вказувати дату реєстрації з довідки про держ. реєстрацію?
01.07.2018 період перебування, вище вже писали про це неодноразово

підрахуй
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 192
З нами з: 19 липня 2017, 11:26
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 47 разів

Повідомлення підрахуй »

ANKO писав:
підрахуй писав:Всім доброго дня! Підкажіть будь ласка що я не так роблю. ФОП (загальна система) з 20.07.2018 по 31.12.2018 р. Подаю декларацію, де зазначаю період перебуання, а в квитанції 2 пише помилку, що невірно вказано період перебування. В електроному кабінеті в розділі облікові данні вказано, що взятого його на облік 20.07.18 як платника ЄСВ. Чи може треба вказувати дату реєстрації з довідки про держ. реєстрацію?
01.07.2018 період перебування, вище вже писали про це неодноразово
дякую за відповідь! #thank2# Я не писав, бо питання постало тільки сьогодні.

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

підрахуй писав:
ANKO писав:
підрахуй писав:Всім доброго дня! Підкажіть будь ласка що я не так роблю. ФОП (загальна система) з 20.07.2018 по 31.12.2018 р. Подаю декларацію, де зазначаю період перебуання, а в квитанції 2 пише помилку, що невірно вказано період перебування. В електроному кабінеті в розділі облікові данні вказано, що взятого його на облік 20.07.18 як платника ЄСВ. Чи може треба вказувати дату реєстрації з довідки про держ. реєстрацію?
01.07.2018 період перебування, вище вже писали про це неодноразово
дякую за відповідь! #thank2# Я не писав, бо питання постало тільки сьогодні.
я мала на увазі не вас, інші учасники про це писали#smile3# #smile3#

Allysya
Оракул
Оракул
Повідомлень: 294
З нами з: 31 травня 2011, 04:43
Дякував (ла): 526 разів
Подякували: 59 разів

Повідомлення Allysya »

READYN писав:ФОП на загальній системі зареєстрований у 8.2018.
отримав 30000 грн доходу у 9-му місяці і до кінця року більше доходу не було.
Розбиваємо дохід на 5 місяців, отримуємо по 6000,00 грн доходу у 3 графі звіту
і відповідно 1320,00 грн ЄСВ щомісяцяу графі 6 звіту, загалом 6600,00 грн. Ця сума і сплачена по факту.
Ці 6600,00 стануть в нарахування по поданому звіту.
Але в кабінеті самойстійно податковою нараховано ще по сроку 19.10 ЄСВ за 3 квартал 1638,12 грн.
Тобто на цю суму вилазить недоплата.
Що з цим робити?
Получается, что они вам за 2 месяца 3 квартала доначисляют ( 819,06 х 2 = 1638,12), так как в этом году надо платить ЕСВ с минималки не зависимо от того, был доход в месяце или нет. Возможно после подачи годового отчета цифры поменяются. Но я бы инспектору все-таки позвонила, уточнила так ли это будет. Если уплат по срокам за 3 квартал у вас не было (1638,12грн) , могут еще и штраф выписать. И посмотрите, платился ли ЕСВ с мин за 4 квартал, по сроку до 20/01/19. На момент сдачи отчетности годовой, у вас должно было бы быть оплат на 4095,30грн ( 5 мес 2018г) и по итогам года , после подачи отчета - вам надо было бы доплатить 2504,70грн.

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Allysya писав:
READYN писав:ФОП на загальній системі зареєстрований у 8.2018.
отримав 30000 грн доходу у 9-му місяці і до кінця року більше доходу не було.
Розбиваємо дохід на 5 місяців, отримуємо по 6000,00 грн доходу у 3 графі звіту
і відповідно 1320,00 грн ЄСВ щомісяцяу графі 6 звіту, загалом 6600,00 грн. Ця сума і сплачена по факту.
Ці 6600,00 стануть в нарахування по поданому звіту.
Але в кабінеті самойстійно податковою нараховано ще по сроку 19.10 ЄСВ за 3 квартал 1638,12 грн.
Тобто на цю суму вилазить недоплата.
Що з цим робити?
Получается, что они вам за 2 месяца 3 квартала доначисляют ( 819,06 х 2 = 1638,12), так как в этом году надо платить ЕСВ с минималки не зависимо от того, был доход в месяце или нет. Возможно после подачи годового отчета цифры поменяются. Но я бы инспектору все-таки позвонила, уточнила так ли это будет. Если уплат по срокам за 3 квартал у вас не было (1638,12грн) , могут еще и штраф выписать. И посмотрите, платился ли ЕСВ с мин за 4 квартал, по сроку до 20/01/19. На момент сдачи отчетности годовой, у вас должно было бы быть оплат на 4095,30грн ( 5 мес 2018г) и по итогам года , после подачи отчета - вам надо было бы доплатить 2504,70грн.
вся сумма ЄСВ (6600,00) была оплачена сразу же в 09 месяце, поэтому штрафов не должно быть.
испектору звонила уже, сказали пусть сам ФОП или его доверенное лицо подходит в ЦОП, по телефону не говорят((
думала может у кого была подобная ситуация...
есть подобные ситуации по других фоп, которые уже прекратили деятельность в 2018 г и подали ликвил. отчеты, но эти суммы, доначисленные налоговой, так и висят...(
видно придется по каждому идти и выяснять, хотя некоторые налоговые не ставят начисления поквартально.


мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

подскажите, в деке поставила не основной вид деятельности, а тот, по которому весь год получал ФЛП доход (он значится в ЕДР по этому ФЛП). Ничего страшного или лучше пересдать?

Діна 1977
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 726
З нами з: 05 травня 2016, 13:39
Дякував (ла): 440 разів
Подякували: 271 раз

Повідомлення Діна 1977 »

Добрий день . А є хтось тут ФОП на загальному цілий рік без доходів? Просто здала звіт д5 , 3 колонка в мене пуста, заповнювала за зразком на сайті бух911, сьогодні заходжу на сайт пфу , зробила довідку про страховий стаж і що ви думаєте ? 2018 рік все по нулям, стажу немає, хоча внески всі сплачено. Подзвонила у свій пфу , сказали потрібно колонку 3 заповнювати . Це просто тупик якийсь. Хоча я їм пояснила що декларація у мене нульова, що я не можу в колонку 3 ставити цифри яких у мене немає, бо тоді мені потрібно буде платити пдфо і вз. На це нуль реакцііі, колонку 3 потрібно заповнити і все.

Закрито

Повернутись до “Єдиний соціальний внесок”