Marlboro писав:
За неправильно подану фін.звітність ніякої відповідальності немає.
Поряд з цим, якщо Ви в 2016 році через 44-й рахунок почнете правити помилки, то в кінці 2016 у Вас залишок прибутку по балансу не буде "йти" з звітом про фін.результати (в ньому ці операції не показуються). Що може привернути увагу. Я свого часу мав необережність так поправити звітність і відправити в статистику - так вони там пів дня не могли розібратись чого в мене залишки не пляшуть з формою №2.
І це при тому, що статистика це безправні органи, а податкову без причин провокувати собі дороже - створювати проблеми щоб потім героїчно з ними боротись #g_haha#
Т.е., вы предлагаете в такой ситуации по фин. отчетности: изменить баланс на 31.12.2014г., исправив 44 счет. А как этот исправленный баланс подать в ДФС и Статистику?. Или может вообще не подавать? У меня ситуация несколько другая, т.к. у меня "проявились" нехоззатраты 2014г. в 2015г. Т.е. недоплаты по прибыли нет. И если бы не изменились условия "игры" по прибыли в 2015г.-то и проблемы бы не было. А так, получается, что я в 2015г. занижу налогооблагаемую прибыль. Хочется выйти из этой ситуации с наименьшими потерями и не особо привлекая к себе внимание.
От і я вже 2 дні мучусь з такою дилемою #wall# Поки що ні до чого не дійшла...
Тоже интересует этот вопрос, у меня акт декабря 2014г. проведен январем 2015г. (хоз. деятельность). Задавала вопрос редакции 911. Вот здесь ответ (обсуждение журнала Бух. 911 № 52 ) http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 56&year=-1
Совет: "Составляете новую фин.отчетность за 2014 год, но в ДФС и статистику не подаете. И уже при составлении новой отчетности за 2015 год, вы должны учесть в остатках на начало периода суммы из этой исправленной отчетности за 2014 год. "
Проблема эта , я думаю, возникнет у многих бухгалтеров, т.к. не было переходного периода по расчету налога на прибыль. Когда принимали кодекс 01.01.2011г. - тоже менялись правила, поэтому предприятиям дали 1 квартал для решения всех вопросов. Как сейчас действовать - непонятно. Для себя решила ничего не исправлять, не менять (у меня объем меньше 20млн.) Почему я должна исправлять прошлые периоды , потому-что кто-кто, что-то не продумал? Надеюсь, что все-таки официально разрешат в этом году, как исключение, включать расходы 2014года в 2015году. Как-то так...
Тюша писав:
Т.е., вы предлагаете в такой ситуации по фин. отчетности: изменить баланс на 31.12.2014г., исправив 44 счет. А как этот исправленный баланс подать в ДФС и Статистику?. Или может вообще не подавать? У меня ситуация несколько другая, т.к. у меня "проявились" нехоззатраты 2014г. в 2015г. Т.е. недоплаты по прибыли нет. И если бы не изменились условия "игры" по прибыли в 2015г.-то и проблемы бы не было. А так, получается, что я в 2015г. занижу налогооблагаемую прибыль. Хочется выйти из этой ситуации с наименьшими потерями и не особо привлекая к себе внимание.
От і я вже 2 дні мучусь з такою дилемою #wall# Поки що ні до чого не дійшла...
Тоже интересует этот вопрос, у меня акт декабря 2014г. проведен январем 2015г. (хоз. деятельность). Задавала вопрос редакции 911. Вот здесь ответ (обсуждение журнала Бух. 911 № 52 ) http://buhgalter911.com/ShowArticle.asp ... 56&year=-1
Совет: "Составляете новую фин.отчетность за 2014 год, но в ДФС и статистику не подаете. И уже при составлении новой отчетности за 2015 год, вы должны учесть в остатках на начало периода суммы из этой исправленной отчетности за 2014 год. "
Проблема эта , я думаю, возникнет у многих бухгалтеров, т.к. не было переходного периода по расчету налога на прибыль. Когда принимали кодекс 01.01.2011г. - тоже менялись правила, поэтому предприятиям дали 1 квартал для решения всех вопросов. Как сейчас действовать - непонятно. Для себя решила ничего не исправлять, не менять (у меня объем меньше 20млн.) Почему я должна исправлять прошлые периоды , потому-что кто-кто, что-то не продумал? Надеюсь, что все-таки официально разрешат в этом году, как исключение, включать расходы 2014года в 2015году. Как-то так...
Да, читала и отвечала там же. Но пока не совсем определилась, как же все-таки поступить. Если изменить баланс на 31.12.2014г., то в балансе на 31.12.2015г. входное сальдо будет другим. И не приведет ли это к "ненужным" вопросам? И в ДФС и в статистике?
pamargo писав:Добрый день! Кто знает, примут ли у меня декларацию по прибыли (пустышку) в бумажном виде. Киев, Оболонский р-н. Спасибо за ответ!
В прошлом году принимали. Но надо еще иметь электронный вариант деки +баланс.
Не знаю как где, в Днепропетровске я отправляю почтой с сопроводительным письмом, описью и уведомлением о вручении и никакого электронного варианта. Все принимают.
В сопроводительном письме пишу:
"Приймаючи до уваги, що останній термін подачі декларації.... за .... настає .... та маючи на увазі те, що платник податків має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного терміну надати декларацію, відповідно до підпункту б) пункту 49.3 статті 49 Податкового Кодексу України, надсилаю лист та повідомлення про вручення з наступними документами:
1....
2.....
Керівник...."
pamargo писав:Добрый день! Кто знает, примут ли у меня декларацию по прибыли (пустышку) в бумажном виде. Киев, Оболонский р-н. Спасибо за ответ!
В прошлом году принимали. Но надо еще иметь электронный вариант деки +баланс.
Не знаю как где, в Днепропетровске я отправляю почтой с сопроводительным письмом, описью и уведомлением о вручении и никакого электронного варианта. Все принимают.
В сопроводительном письме пишу:
"Приймаючи до уваги, що останній термін подачі декларації.... за .... настає .... та маючи на увазі те, що платник податків має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного терміну надати декларацію, відповідно до підпункту б) пункту 49.3 статті 49 Податкового Кодексу України, надсилаю лист та повідомлення про вручення з наступними документами:
1....
2.....
Керівник...."
Может можно и так, но я директору по "нулевой" фирме делаю бумажный и эл. вариант деки+баланс и отправляю в ДФС. Пока все проходило.
Мы просто не ходим в налоговую. Если честно, то некогда да и не зачем.
Поэтому только бумажный вариант, только почтой и без электронного.
А если идти ножками, то думаю без электронного не примут, хотя... кто их знает.
Вот читаю http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=442354
те получается при списании просроченной дебиторской задолженности, нельзя уменьшить фин рез-тат до налогообложения???
а где ее учитывать? если малыши и доход до 20 млн???
Dfcbkbcf писав:Вот читаю http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=442354
те получается при списании просроченной дебиторской задолженности, нельзя уменьшить фин рез-тат до налогообложения???
а где ее учитывать? если малыши и доход до 20 млн???