Спецрежим НДС с/х

Розділ V ПКУ
fgrubin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 572
З нами з: 17 лютого 2016, 12:49
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 140 разів

Повідомлення fgrubin »

павло56 писав:
fgrubin писав:
Kassy79 писав: у спеціальному полі ставит свій ліміт реєстрації ПН на дату подання декларації. Якщо він менше, ніж сума з рядка 19, то в 19.1 ставите різницю між рядком 19 та лімітом. Якщо ліміт більше, нічого не ставите в 19.1
Ніколи це поле не заповнював раніше. Так його треба заповнювати обов'язково?
При складанні звіту користуюсь програмою ОПЗ ,Вона автоматично заповнює строчки 19,0 19.1 та 21 І всюди стоїть одинакое число.
Я також користуюсь ОПЗ, але вона не підтягує ліміт реєстрації в 19.1.
Kassy79 писав: Не заповнювали, бо в загальній мабуть мінуса не було))
зараз потрібно заповнювати, звісно, хоч на розрахунки з бюджетом пона і не впливає
Так, в загальній декларації в мене мінуса не було, вона в мене завжди з нулями раніше була. :)
А в спеціальній рядко 19.1 взагалі не заповнювався. То зараз для мене це новинка.
І де ж брати інфу про ліміт на дату подання?
В електронному кабінеті платника в реєстрі операцій?

Varvara789
УченикУченик
Повідомлень: 5
З нами з: 11 квітня 2012, 00:57

Повідомлення Varvara789 »

Добрый день! Подскажите , пожалуйста, какой штраф за несвоевремменоо зарегестрированную накладную (за 13 января)???

Денис Тарасюк
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 23
З нами з: 15 січня 2017, 18:06
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення Денис Тарасюк »

Varvara789 писав:Добрый день! Подскажите , пожалуйста, какой штраф за несвоевремменоо зарегестрированную накладную (за 13 января)???
http://dn.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/215942.html

"10 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 1 до 15 календарних днів;

20 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів;

50 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації постачальником протягом 180 днів"

термін реєстрації накладної, виписаної 13 січня 2017, - 31 січня 2017.
Ну от рахуйте, скільки днів прострочено.

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 11:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

Добрий день! Підкажіть, будь ласка, які проводки правильно зробити в таких випадках:

1. перераховано кошти з поточного рахунку на рахунки 3753, 3754.

2. 15% з 3754 і 50% з 3753 надійшло на спецрахунок 2604, а 85% і 50% надійшло в бюджет на 3751.

3. Коли витрачаємо кошти зі спецрахунку, то проводки будуть:
Дт 631 Кт ???, і Дт 48 Кт 719, правильно?
Допоможіть, будь ласка, бо зовсім заплуталась. Дуже дякую за поміч

Бабушка
Гений
Гений
Повідомлень: 358
З нами з: 25 травня 2014, 15:13
Дякував (ла): 139 разів
Подякували: 120 разів

Повідомлення Бабушка »

Юлия11 писав:Добрий день! Підкажіть, будь ласка, які проводки правильно зробити в таких випадках:

1. перераховано кошти з поточного рахунку на рахунки 3753, 3754.

2. 15% з 3754 і 50% з 3753 надійшло на спецрахунок 2604, а 85% і 50% надійшло в бюджет на 3751.

3. Коли витрачаємо кошти зі спецрахунку, то проводки будуть:
Дт 631 Кт ???, і Дт 48 Кт 719, правильно?
Допоможіть, будь ласка, бо зовсім заплуталась. Дуже дякую за поміч
Погортайте тему : https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst26873p88.aspx

Дт 631 Кт 313 субрахунок Ваш рахунок в банку

voko
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 637
З нами з: 07 травня 2012, 16:00
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 323 рази

Повідомлення voko »

Поспішило казначейство, закриваючи наші рахунки 3752, 3753, 3754...

https://buhgalter911.com/uk/news/news-1026579.html
До парламенту внесено проект Закону № 6091 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників".

Документ має за мету відновлення спеціального режиму оподаткування ПДВ для найчисельнішої категорії суб’єктів господарювання у аграрній сфері - малих та невеликих сільськогосподарських підприємств, у тому числі фермерських господарств, площа сільськогосподарських угідь яких становить до 500 га. Ще одним завданням ініційованого проекту закону є удосконалення окремих положень щодо електронного адміністрування податку на додану вартість.

fgrubin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 572
З нами з: 17 лютого 2016, 12:49
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 140 разів

Повідомлення fgrubin »

При заповненні додатку 2 до податкової декларації з ПДВ в графах 2 – 3 вказується звітний (податковий період) у якому виникла сума від’ємного значення ПДВ у такому форматі: дві цифри місяця та чотири цифри року.
А я заповнив та відправив у форматі - одна цифра місяця. Це важливо чи можна залишити як є?

voko
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 637
З нами з: 07 травня 2012, 16:00
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 323 рази

Повідомлення voko »

fgrubin писав:
При заповненні додатку 2 до податкової декларації з ПДВ в графах 2 – 3 вказується звітний (податковий період) у якому виникла сума від’ємного значення ПДВ у такому форматі: дві цифри місяця та чотири цифри року.
А я заповнив та відправив у форматі - одна цифра місяця. Це важливо чи можна залишити як є?
Якщо й важливо, то вже неважливо. Дві цифри вказував, починаючи з жовтня, ті місяці, що до жовтня - ставив одну. Робив так само, як у додатку 5 та у додатку 9.

Бабушка
Гений
Гений
Повідомлень: 358
З нами з: 25 травня 2014, 15:13
Дякував (ла): 139 разів
Подякували: 120 разів

Повідомлення Бабушка »

fgrubin писав:
При заповненні додатку 2 до податкової декларації з ПДВ в графах 2 – 3 вказується звітний (податковий період) у якому виникла сума від’ємного значення ПДВ у такому форматі: дві цифри місяця та чотири цифри року.
А я заповнив та відправив у форматі - одна цифра місяця. Це важливо чи можна залишити як є?
Можна залишити якщо перша цифра була 0 так як в форматі ХМЛ в якому зашифровується звіт ноліки невідображаються , вибачте за неправильні слова я не комютерщик , просто бухгалтер

fgrubin
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 572
З нами з: 17 лютого 2016, 12:49
Дякував (ла): 27 разів
Подякували: 140 разів

Повідомлення fgrubin »

В базі знань наводять приклад заповнення і Додатку 5, то там місяць вказується також у форматі "дві цифри".

Відправив все у форматі "дві цифри", але в кабінеті платника податків вся прийнята звітність відображається у форматі "одна цифра".#smile3#

Відповісти

Повернутись до “ПДВ”