Подскажите пожалуйста, обнаружила ошибку в деке за февраль, в строке 9.1 указала сумму на 10 тыс больше, чем в стр.9 (опечаталась), теперь в витяге з системи САЕ мне уменьшает на эту сумму строку 2 - "сумма податку на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПП".
Как мне исправить эту ошибку?
Декларация НДС
-
ВалерияV
- Высший разум

- Повідомлень: 561
- З нами з: 15 вересня 2010, 05:26
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 68 разів
Опять к этому вопросу Дод 1 -корректировки. Где то в медке можно увидеть дату именно получения клиентом моей корректировки- доставлено контрагенту -считается датой получения?или затрверджено? А те корректировки, которые через запрос вытянула с регистрационным номером, там вообще только запись, когда получено мною из единого реестра. Что обзванивать всех клиентов?Если корректировка на неплательщика НДС, та которую регистрирую сама- дата регистрации= дата получения?wasilissa писав:ПРОСТО отмечаем дату получения, а включаем в Дод.1 Декларации по сроку регистрации? Успели зарегистрировать за 15 дней - включили в Декларацию, не успели - не включили? И еще, для "особо одаренных", я- продавец, вернула деньги покупателю, выписала РК с "-", отправила ему, ДАТА, которая указывается в колонке7 Дод.1= Дате регистрации в ЕРНН?.Любознательная писав:Отмечаем дату получения расчета корректировки к налоговой накладнойDfcbkbcf писав: та и я так всегда ставила, а вот с этими регистрациями сижу теперь думаю...#blush#
Заранее спасибо за ответ.
-
ЗаИр
- Высший разум

- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 07:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Подскажите, если в Витяге на збільшення реєстраційної суми, мне уменьшили её 18.05.2015. Могу ли я заполнить графу 7 в апрельской деке и обнулить свой додаток 2? Или только в мае это делать?
-
ЗаИр
- Высший разум

- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 07:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
спасибо а в Додатке 2, можно в графу 2?Янkа писав:в стр. 20.2 Розділу ІІІ Декларації та стр. 26, 27 Розділу ІVЗаИр писав:Подскажите, куда переносятся мартовские значения из графы 11 Додатка 2 в апреле?
-
мюсля
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 12:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
Я по исх.(моим) РК на минус ставила дату регистрации в ЕРНН, по вх. на минус из Протокола дату Отримання (когда пришла от поставщика для регистрации)ВалерияV писав:Опять к этому вопросу Дод 1 -корректировки. Где то в медке можно увидеть дату именно получения клиентом моей корректировки- доставлено контрагенту -считается датой получения?или затрверджено? А те корректировки, которые через запрос вытянула с регистрационным номером, там вообще только запись, когда получено мною из единого реестра. Что обзванивать всех клиентов?Если корректировка на неплательщика НДС, та которую регистрирую сама- дата регистрации= дата получения?wasilissa писав:ПРОСТО отмечаем дату получения, а включаем в Дод.1 Декларации по сроку регистрации? Успели зарегистрировать за 15 дней - включили в Декларацию, не успели - не включили? И еще, для "особо одаренных", я- продавец, вернула деньги покупателю, выписала РК с "-", отправила ему, ДАТА, которая указывается в колонке7 Дод.1= Дате регистрации в ЕРНН?.Любознательная писав: Отмечаем дату получения расчета корректировки к налоговой накладной
Заранее спасибо за ответ.
Сорри, по исх. тоже так-же: дату получения покупателем для регистрации
-
natalka)
- Мудрец

- Повідомлень: 130
- З нами з: 17 січня 2015, 11:59
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 85 разів
1.Так, але якщо якийсь відділ не вчасно вніс або взагалі не вніс інформацію в "податковий блок" що ППР оскаржується то нарахування по ППР проведуться.FyDD писав:Я не знаю куда пристроить свой вопрос, поэтому здесь он может не в тему, но помогите плиз
Мы оскаржували НУР
1. на время оскарження начисление по нур по л/с не проводится, так ведь ?
2 если не проводится, то что можно сделать если нам провели и получилась недоимка и пеня ??
3 если мы проигрываем оскарження, то начисление проводится датой НУРа или последнего отказа ???
2. Потрібно звіритись, в акті звірки зазначити свої дані. Написати офіційний лист в ДПІ з вимогою (а не з проханням) відновити дані по особовому рахунку. До листа підкласти копії скарг.
3. Здається мені що пеня має рахуватись з дати сплати по ППР. І сьогодні це дуже багато...(облікова ставка НБУ збільшена до 30%).
-
HelgaBuh
- Оракул

- Повідомлень: 297
- З нами з: 14 березня 2012, 12:02
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 23 рази
Я тоже РК на минус ставлю дату как мюслимюсля писав:Я по исх.(моим) РК на минус ставила дату регистрации в ЕРНН, по вх. на минус из Протокола дату Отримання (когда пришла от поставщика для регистрации)ВалерияV писав:Опять к этому вопросу Дод 1 -корректировки. Где то в медке можно увидеть дату именно получения клиентом моей корректировки- доставлено контрагенту -считается датой получения?или затрверджено? А те корректировки, которые через запрос вытянула с регистрационным номером, там вообще только запись, когда получено мною из единого реестра. Что обзванивать всех клиентов?Если корректировка на неплательщика НДС, та которую регистрирую сама- дата регистрации= дата получения?wasilissa писав: ПРОСТО отмечаем дату получения, а включаем в Дод.1 Декларации по сроку регистрации? Успели зарегистрировать за 15 дней - включили в Декларацию, не успели - не включили? И еще, для "особо одаренных", я- продавец, вернула деньги покупателю, выписала РК с "-", отправила ему, ДАТА, которая указывается в колонке7 Дод.1= Дате регистрации в ЕРНН?.
Заранее спасибо за ответ.
Сорри, по исх. тоже так-же: дату получения покупателем для регистрации
1.исх. : дату получения покупателем для регистрации
2.вх. на минус из Протокола дату Отримання (когда пришла от поставщика для регистрации)
3. включаю в апрель если зарег. в 15 дней.
-
Эти реестры
- Гений

- Повідомлень: 328
- З нами з: 20 квітня 2011, 22:35
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 55 разів
Подскажите, пожалуста, как исправить ошибку? Сегодня позвонил покупатель и сообщил что он с 01.04.15 стал плательщиком НДС. Отчет за апрель уже сдан. Я должна теперь сделать 2 РК : неплательщик с "-" и плательщик с "+" к апрельской нн. Подавать Нову звитну за апрель? Или если РК маем, а отчет за апрель, то может исправить в майской деке ошибку (в додатке 1 пройдут эти 2 РК:неплательщик "-" и плательщик "+" ? Что скажете?
-
мюсля
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 12:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
9.1 за апрель, 22.1 пусто, если дека +_Tatyana_ писав:Подскажите, пожалуйста, в стр. 9.1 указываем сумму за месяц или начиная с 01.02???
И если дэка "+" в окошке 22.1 ничего не ставим?#g_cray#