Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1626
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 816 разів
Подякували: 682 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

Svetkin писав:
22 червня 2022, 10:53
Здала декларацію 20.06, 21.06 отримала квитанцію №2, а в електронному кабінеті тепер висить штраф 170 грн за невчасно подану декларацію :unknown: ну хіба наша податкова не найкраща у світі?
Аналогічно. Мабудь зараз у всіх, хто в останній день подавав, таке буде. Але на сальдо розрахунків з бюджетом по ПДВ в кабінеті цей штраф поки ніяк не повпливав.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

ylia1111
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 540
З нами з: 17 червня 2015, 08:48
Дякував (ла): 227 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення ylia1111 »

Добрый день ! Так вроде же отчеты можно сдать до 20.07., какие штрафы :dash: , я с февраля пока ничего не сдавала , ьак как начали блочить налоговые . Или все же штрафе есть подскажите пожалуйста.....

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

ylia1111 писав:
22 червня 2022, 11:32
Добрый день ! Так вроде же отчеты можно сдать до 20.07., какие штрафы :dash: , я с февраля пока ничего не сдавала , ьак как начали блочить налоговые . Или все же штрафе есть подскажите пожалуйста.....
Штрафов не будет, спокойно все подсчитываем по входящим НН и сдаем февраль-май до 19.07.22.

https://buhgalter911.com/uk/news/news-1066022.html

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3140
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2370 разів
Подякували: 752 рази

Повідомлення FyDD »

Подскажите, плиз
В феврале был возврат товара поставщику, полученного более трех лет назад, т.е. РК уже не зарегистрировать
Как отразить уменьшение НКредита В Д.1 в Таблиця 2.2. Відомості про коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу..?
И если это было получение в разных месяцах (например 07.2018 и 12.2018) - отражать отдельными строками ?
Востаннє редагувалось 23 червня 2022, 13:34 користувачем FyDD, всього редагувалось 2 разів.

Аватар користувача
Valentina
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2543
З нами з: 19 січня 2010, 03:27
Дякував (ла): 2145 разів
Подякували: 2217 разів

Повідомлення Valentina »

Asia Svetlova писав:
22 червня 2022, 11:21
Svetkin писав:
22 червня 2022, 10:53
Здала декларацію 20.06, 21.06 отримала квитанцію №2, а в електронному кабінеті тепер висить штраф 170 грн за невчасно подану декларацію :unknown: ну хіба наша податкова не найкраща у світі?
Аналогічно. Мабудь зараз у всіх, хто в останній день подавав, таке буде. Але на сальдо розрахунків з бюджетом по ПДВ в кабінеті цей штраф поки ніяк не повпливав.
Я, сдавала за февраль и апрель 07.06.22 и 17.06.22, и тоже стоят оба раза штраф по 170грн. Но, на сальдо расчетов, тоже эти суммы не повлияли.

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3140
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2370 разів
Подякували: 752 рази

Повідомлення FyDD »

FyDD писав:
22 червня 2022, 13:05
Подскажите, плиз
В феврале был возврат товара поставщику, полученного более трех лет назад, т.е. РК уже не зарегистрировать
Как отразить уменьшение НКредита В Д.1 в Таблиця 2.2. Відомості про коригування податкового кредиту згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу..?
И если это было получение в разных месяцах (например 07.2018 и 12.2018) - отражать отдельными строками ?
Или в табл.1.1 условную продажу.?

Ninaaa
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 96
З нами з: 12 червня 2018, 13:58
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Ninaaa »

Доброго дня, підкажіть будь ласка, я сплатила постачальнику 11 січня, він повинен був зареєструвати податкову накладну до 31 січня, проте зареєстрував 15 лютого, я робила 20 лютого декларацію за січень і включила цю податкову. Це не правильно?

Svetkin
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 24 жовтня 2019, 15:14
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Svetkin »

Ninaaa писав:
23 червня 2022, 13:52
Доброго дня, підкажіть будь ласка, я сплатила постачальнику 11 січня, він повинен був зареєструвати податкову накладну до 31 січня, проте зареєстрував 15 лютого, я робила 20 лютого декларацію за січень і включила цю податкову. Це не правильно?
Запізнілі ПН покупцю (вам) потрібно включати в декларацію в місяці реєстрації такої ПН. Тобто в декларації за лютий. А от постачальник мав включити цю ПН в свої зобов'язання за січень.

irin@d
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 15
З нами з: 21 лютого 2018, 17:34
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення irin@d »

Добрий день
Підкажіть, будь ласка, у декларації за травень занижено суму податкового кредиту по одному з контрагентів (загальна сума за декількома накладними, ні з якою конкретною накладною різниця не збігається). Я можу включити цю різницю в кредит за червень, у якому всі ці накладні були зареєстровані?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1626
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 816 разів
Подякували: 682 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

irin@d писав:
28 червня 2022, 10:43
Добрий день
Підкажіть, будь ласка, у декларації за травень занижено суму податкового кредиту по одному з контрагентів (загальна сума за декількома накладними, ні з якою конкретною накладною різниця не збігається). Я можу включити цю різницю в кредит за червень, у якому всі ці накладні були зареєстровані?
Якщу ви показували ПК на основі первинних документів, то сума відображеного податкового кредита повинна збігатись с тими документами, на основі яких вона була сформована. На мою думку в вашій ситуації потрібно подати уточнюючу за травень.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”