составьте корректировки.+,-.
если арендаторы согласны, то настоящим временем. Если не согласны, то нужно теми датами, что и акты.
штраф 10%.
но Вы же не виноваты.
Ошибка в зарегистрированной накладной
- Popen
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 18894
- З нами з: 19 травня 2011, 21:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2122 рази
- Подякували: 10412 разів
У декларації з ПДВ не зазначають помилкових податкових накладних і розрахунків до них
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации. Нам 29.09.17 была сделана предоплата 50% за аренду в размере 26950,00грн.,а НН ошибочно зарег. м2 200 цена 135,00 на 27000,00грн. Терерь после 15.10.17 кинулась и пытаюсь исправить ошибку РК, где в причине ставлю "виправлення помилки" коригувння кількості в 1 строке м2 "-200" цена 135,00 сумма 27000,00грн, во 2строке м2 "+199,63" цена 135,00 сумма 26750,00.Возможно ли таким образом исправить? Арендатор считает,что так нельзя исправлять такие ошибки и настаивает,что бы мы полностью убрали ошибочную НН и зарегили новую правильную(но это штраф,не хотелось бы).Спасибо.
-
alyona_1004
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 31 липня 2017, 08:48
- Дякував (ла): 1 раз
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Клиент оплатил 29.09, работаем давно, они неплательщики НДС. Выписали нн датой оплаты как на неплательщика. Вчера клиент позвонил и говорит, что забил сообщить, что с сентября они стали плательщиками, спрашивает почему мы не зарегистрировали нн. Мне теперь нужно зарегистрировать с опозданием нн с правильным ИНН и сделать РК к налоговой на неплательщика? Если РК будет 30.09, я же могу включить его в декларацию за сентябрь?
Спасибо за помощь
Клиент оплатил 29.09, работаем давно, они неплательщики НДС. Выписали нн датой оплаты как на неплательщика. Вчера клиент позвонил и говорит, что забил сообщить, что с сентября они стали плательщиками, спрашивает почему мы не зарегистрировали нн. Мне теперь нужно зарегистрировать с опозданием нн с правильным ИНН и сделать РК к налоговой на неплательщика? Если РК будет 30.09, я же могу включить его в декларацию за сентябрь?
Спасибо за помощь
-
Лорик777
- Высший разум

- Повідомлень: 729
- З нами з: 12 травня 2017, 13:26
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 343 рази
я бы попросила у него письмо и регистрировала датой письма (с момента официального уведомления) и корректировку выписывала датой письмаalyona_1004 писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Клиент оплатил 29.09, работаем давно, они неплательщики НДС. Выписали нн датой оплаты как на неплательщика. Вчера клиент позвонил и говорит, что забил сообщить, что с сентября они стали плательщиками, спрашивает почему мы не зарегистрировали нн. Мне теперь нужно зарегистрировать с опозданием нн с правильным ИНН и сделать РК к налоговой на неплательщика? Если РК будет 30.09, я же могу включить его в декларацию за сентябрь?
Спасибо за помощь
-
IRINAST
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 10:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
НН все равно надо выписывать за сентябрь, а вот с РК надо подумать, Вы ведь и РК просрочите, штраф. Если цена вопроса не большая, правильную НН 09 и РК уже октябрем, правда две НН придется показать в деке за сентябрьЛорик777 писав:я бы попросила у него письмо и регистрировала датой письма (с момента официального уведомления) и корректировку выписывала датой письмаalyona_1004 писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Клиент оплатил 29.09, работаем давно, они неплательщики НДС. Выписали нн датой оплаты как на неплательщика. Вчера клиент позвонил и говорит, что забил сообщить, что с сентября они стали плательщиками, спрашивает почему мы не зарегистрировали нн. Мне теперь нужно зарегистрировать с опозданием нн с правильным ИНН и сделать РК к налоговой на неплательщика? Если РК будет 30.09, я же могу включить его в декларацию за сентябрь?
Спасибо за помощь
-
КамЛ
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 12:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1296 разів
Письмо - не письмо, а факт остается фактом - не зарегистрирована вовремя НН, ГНИ не будет разбираться, кто виноват. Поэтому:alyona_1004 писав:Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Клиент оплатил 29.09, работаем давно, они неплательщики НДС. Выписали нн датой оплаты как на неплательщика. Вчера клиент позвонил и говорит, что забил сообщить, что с сентября они стали плательщиками, спрашивает почему мы не зарегистрировали нн. Мне теперь нужно зарегистрировать с опозданием нн с правильным ИНН и сделать РК к налоговой на неплательщика? Если РК будет 30.09, я же могу включить его в декларацию за сентябрь?
Спасибо за помощь
1. Вы выписываете правильную НН нужной датой и регистрируете ее сейчас, штраф все равно будет за просрочку регистрации.
2. РК можете выписать любой датой, в декларацию все равно попадет только октябрьскую, т.к. даже если вы выпишите 30.09, то срок ее регистрации был до 15.10, а он уже прошел. Поэтому не морочте голову и делайте РК октябрем - в момент выявления ошибки
-
alyona_1004
- Знаток
- Повідомлень: 11
- З нами з: 31 липня 2017, 08:48
- Дякував (ла): 1 раз
-
баффало-99
- Оракул

- Повідомлень: 230
- З нами з: 12 лютого 2014, 10:00
- Дякував (ла): 84 рази
- Подякували: 15 разів
Добрый день. Обнаружила ,что увеличила по одной НН за сентябрь свои обязательства на 0,02 копейки.
Декларация за сентябрь уже соответственно сдана.
Я сейчас выписываю РК на уменьшение, ее регистрирует покупатель и я включаю ее в декларацию за октябрь с додатком 1?
Или что то еще? Ну и штрафов же не будет,или уже придумали и за переплату ?
Декларация за сентябрь уже соответственно сдана.
Я сейчас выписываю РК на уменьшение, ее регистрирует покупатель и я включаю ее в декларацию за октябрь с додатком 1?
Или что то еще? Ну и штрафов же не будет,или уже придумали и за переплату ?
-
КамЛ
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1915
- З нами з: 06 липня 2017, 12:07
- Дякував (ла): 52 рази
- Подякували: 1296 разів
Я бы за 2 копейки даже не мучилась. Все равно обязательства начисляются в гривнах. Но, если хотите составить РК - ваше право. Только по моему разумению, РК нужно составить датой выписки НН, понятно, что включить в декларацию месяцем регистрации РК. Только, вот, за просрочку регистрации РК должны быть штрафы. Только какой может быть штраф от копеек?баффало-99 писав:Добрый день. Обнаружила ,что увеличила по одной НН за сентябрь свои обязательства на 0,02 копейки.
Декларация за сентябрь уже соответственно сдана.
Я сейчас выписываю РК на уменьшение, ее регистрирует покупатель и я включаю ее в декларацию за октябрь с додатком 1?
Или что то еще? Ну и штрафов же не будет,или уже придумали и за переплату ?