додаток 2 до податковоі накладноі-заполнение
скажите , пожалуйста, если я регистрирую корректировку(Р.К) к НН(причина-возврат товара) нужно ее отражать в додатке 2 , который в пакете с НН или достаточно просто отдельно НН и отдельно корретировка? Спасибочки
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
При возврате товара РК регит покупатель. О какой НН вы ведете речь?Гая писав:скажите , пожалуйста, если я регистрирую корректировку(Р.К) к НН(причина-возврат товара) нужно ее отражать в додатке 2 , который в пакете с НН или достаточно просто отдельно НН и отдельно корретировка? Спасибочки
Если покупатель мне возвращает товар(за прошлый отчётный месяц) раньше я в печатном виде предоставляла покупателю сводную налоговую и корректировку . И сейчас я регистрирую и декларирую с НН и корректировку (в декларации строка 8.1.1.), которую принимает покупатель в эл. базе, а вот додаток2 , к НН я при этом не заполняю, или я не верно делаю.(я не профессиональный бухгалтер и буду рада любой информации.Спасибо)
Если я делаю не верно, как нужно правильно декларировать данный возврат, чтоб он корректно проходил и правильно отражался на лимите НДС.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 139
- З нами з: 06 вересня 2015, 11:02
- Дякував (ла): 37 разів
- Подякували: 23 рази
Вы делаете РК и отправляете его на регистрацию покупателю, он, при наличии денег в строчке 2 , регистрирует, у него сумма ПДВ со строчки 2 снимается, а у Вас добавляется...(т.е. условно в данном случае он является поставщиком и действия все те же)Гая писав:Если покупатель мне возвращает товар(за прошлый отчётный месяц) раньше я в печатном виде предоставляла покупателю сводную налоговую и корректировку . И сейчас я регистрирую и декларирую с НН и корректировку (в декларации строка 8.1.1.), которую принимает покупатель в эл. базе, а вот додаток2 , к НН я при этом не заполняю, или я не верно делаю.(я не профессиональный бухгалтер и буду рада любой информации.Спасибо)
-
- Высший разум
- Повідомлень: 901
- З нами з: 05 грудня 2012, 07:43
- Дякував (ла): 707 разів
- Подякували: 352 рази
Люди #help#
Повертаємо дуже багато товару який отримували на протязі року включно і за період коли ми ще не були платниками ПДВ, зараз коригування мені постачальник скинув в якому є товар який не підвязаний до податкової. Що робити, чи катастрофічно це?
Повертаємо дуже багато товару який отримували на протязі року включно і за період коли ми ще не були платниками ПДВ, зараз коригування мені постачальник скинув в якому є товар який не підвязаний до податкової. Що робити, чи катастрофічно це?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 901
- З нами з: 05 грудня 2012, 07:43
- Дякував (ла): 707 разів
- Подякували: 352 рази
Підкажіть хто в курсі.NATA888 писав:Люди #help#
Повертаємо дуже багато товару який отримували на протязі року включно і за період коли ми ще не були платниками ПДВ, зараз коригування мені постачальник скинув в якому є товар який не підвязаний до податкової. Що робити, чи катастрофічно це?