Безусловно...Egor писав:Думаю что не примут и оно вернется...
Анулювання ПДВ
- Popen
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 18894
- З нами з: 19 травня 2011, 21:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2122 рази
- Подякували: 10412 разів
-
Marlboro
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 00:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Запрет подачи УР после прекращения "податкового обов'язку" тема старая, . Есть варианты через суд, так как вопрос не однозначный. Но наверное проще получить новое свидетельство.
а если обычной почтой?Popen писав:Безусловно...Egor писав:Думаю что не примут и оно вернется...
Пусть аргументируют отказ, если не примут.
-
cometa
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3609
- З нами з: 13 березня 2012, 23:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Я отправила обычной почтой, прислали отказ, мотивируя его отсутствием печатей и подписей. Так что когда будете составлять опись, надо предусмотреть все.Egor писав:а если обычной почтой?Popen писав:Безусловно...Egor писав:Думаю что не примут и оно вернется...
Пусть аргументируют отказ, если не примут.
-
cometa
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3609
- З нами з: 13 березня 2012, 23:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
После получения нового свидетельсва все те НН, которые не были включены в НК до аннулирования, пропадут. У меня знакомые уже не первый год судятся.Marlboro писав:Запрет подачи УР после прекращения "податкового обов'язку" тема старая, . Есть варианты через суд, так как вопрос не однозначный. Но наверное проще получить новое свидетельство.
-
Marlboro
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 00:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Да, есть такое, . Прямого запрета нет, потому ничего невозможного, если есть желание и возможности.
50.1. В случае если в будущих налоговых периодах (с учетом сроков давности, определенных статьей 102 настоящего Кодекса) налогоплательщик самостоятельно обнаруживает ошибки, содержащиеся в ранее поданной им налоговой декларации (кроме таможенной декларации или ограничений, определенных настоящей статьей), он обязан направить уточняющий расчет к такой налоговой декларации по форме действующего на время представления уточняющего расчета.retype-777 писав:Тут писали или на ресурсах, что в течении 1 года можете включать. Не проверял по НКУ это высказывание. Проверьте для себя , как любой совет из инета (лично я так делаю)
Если да то включайте, Вы ж в то время были плательщиком любимого всеми ндс.
102.5. Заявления о возврате излишне уплаченных денежных обязательств или об их возмещении в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, могут быть поданы не позднее 1095 дня, следующего за днем осуществления такой переплаты или получения права на такое возмещение.
значит могу #smile3#
пошел поднимать старую отчетность.
тут еще надо посмотреть...
Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями
Подробнее:
У випадках, передбачених статтею 216 Цивільного кодексу України, платники податків мають право вносити відповідні зміни до податкової звітності у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.
Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI, зі змінами та доповненнями
Подробнее:
У випадках, передбачених статтею 216 Цивільного кодексу України, платники податків мають право вносити відповідні зміни до податкової звітності у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.
Заполнил все уточняющие декларации по НДС и в 24 строке идет наростание суммы на возмещение.
Непонятно с Д2.
Надо заполнять по каждому месяцу или по последнему, с окончательной суммой?
И само заполнение вызывает непонимание - как расчитать ту часть, которую надо указать.
К примеру в 1 месяце было ноль, а по второму уже есть 10 на возмещение
в третьем уже 30, в четвертом 60... и так до 400 на конец года.
Все знакомые бухгалтера не могут подсказать - не сталкивались
и говорят: "Бог миловал"...
Вроде написано по-русски, да вот непонять
Сначала по поводу того, что предприятию не разрешают заявлять бюджетное возмещение
и заполнять строку 23 декларации по НДС.
В данной ситуации действия налоговых инспекторов совершенно законны.
Согласно п.200.4 ст.200 НКУ бюджетному возмещению подлежит только та часть отрицательного
значения НДС (то есть отрицательное значение разности между суммой налоговых обязательств
и суммой налогового кредита), которая равна сумме налога, фактически уплаченной
получателем товаров/услуг в предыдущих налоговых периодах поставщикам таких товаров/услуг
или в Государственный бюджет Украины...
Обращаем внимание: сумме налога, фактически уплаченной поставщикам!
Непонятно с Д2.
Надо заполнять по каждому месяцу или по последнему, с окончательной суммой?
И само заполнение вызывает непонимание - как расчитать ту часть, которую надо указать.
К примеру в 1 месяце было ноль, а по второму уже есть 10 на возмещение
в третьем уже 30, в четвертом 60... и так до 400 на конец года.
Все знакомые бухгалтера не могут подсказать - не сталкивались
и говорят: "Бог миловал"...
Вроде написано по-русски, да вот непонять
Сначала по поводу того, что предприятию не разрешают заявлять бюджетное возмещение
и заполнять строку 23 декларации по НДС.
В данной ситуации действия налоговых инспекторов совершенно законны.
Согласно п.200.4 ст.200 НКУ бюджетному возмещению подлежит только та часть отрицательного
значения НДС (то есть отрицательное значение разности между суммой налоговых обязательств
и суммой налогового кредита), которая равна сумме налога, фактически уплаченной
получателем товаров/услуг в предыдущих налоговых периодах поставщикам таких товаров/услуг
или в Государственный бюджет Украины...
Обращаем внимание: сумме налога, фактически уплаченной поставщикам!
Пока идет этап административного обжалования - ответ областной еще не получен.
Местную уведомил.
А там назревает следующий этап - обжалование а ГНАУ
И только потом исковое заявление...
Отсюда вопрос - что делать с отчетами, чтоб не попасть на санкции.
Что надо сдавать в данной ситуации?
Местную уведомил.
А там назревает следующий этап - обжалование а ГНАУ
И только потом исковое заявление...
Отсюда вопрос - что делать с отчетами, чтоб не попасть на санкции.
Что надо сдавать в данной ситуации?