= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8537
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1892 рази
- Подякували: 6499 разів
- Контактна інформація:
Я відношу на 94Яночка писав:Подскажите, на какой счет отнести оплату услуг за открытие доступа в системе публичных закупок?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8537
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1892 рази
- Подякували: 6499 разів
- Контактна інформація:
Звертаю в кінці року.Ребекка писав:У мене є сальдо Кт 441 и Дт 442. Чи потрібно їх звертати?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
Я когда-то задавалась этим вопросом.Tasa писав:Звертаю в кінці року.Ребекка писав:У мене є сальдо Кт 441 и Дт 442. Чи потрібно їх звертати?
Читала в Уставе, что нераспределенная прибыль идет на покрытие убытков. Но все эти действия должны сопровождаться заседанием учредителей и оформлением Протокола собрания о решении.
Поэтому решила не сворачивать сальдо Кт 441 и Дт 442 пока нет такого решения.
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
+1 не звертаю, поки нема протоколу+наказуmarinesko писав:Я когда-то задавалась этим вопросом.Tasa писав:Звертаю в кінці року.Ребекка писав:У мене є сальдо Кт 441 и Дт 442. Чи потрібно їх звертати?
Читала в Уставе, что нераспределенная прибыль идет на покрытие убытков. Но все эти действия должны сопровождаться заседанием учредителей и оформлением Протокола собрания о решении.
Поэтому решила не сворачивать сальдо Кт 441 и Дт 442 пока нет такого решения.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
- Natalenna
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
- Дякував (ла): 3872 рази
- Подякували: 3194 рази
Колеги, а тепер у мене запитання... Підписали договір з ОККО на корпоративні картки. У 2016 р. у листопаді ми оплатили, припустимо, 3000 грн.
Потім за результатами місяця нам присилають РК на суму акцизу. У місяці оплати я ще можу це відкоригувати, а як ви відображаєте таке коригування коли нема оплати, а аванси попереднього місяця використовуються?
Може, я заплутано пояснюю, але мене це заводить у ступор, бо потрібно буде якимось чином усе це гарно закрити, бо у 2017 р. акцизу в мене не буде...
Потім за результатами місяця нам присилають РК на суму акцизу. У місяці оплати я ще можу це відкоригувати, а як ви відображаєте таке коригування коли нема оплати, а аванси попереднього місяця використовуються?
Може, я заплутано пояснюю, але мене це заводить у ступор, бо потрібно буде якимось чином усе це гарно закрити, бо у 2017 р. акцизу в мене не буде...
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Бухгалтерський облік - це мистецтво
Вопрос для бухгалтеров ОСМД. Подскажите, нужно ли каждый месяц делать проводку по оборотке на закрытие фин. результата на прибыль (убыток), т.е Дт791 Кт 441 или Дт442 Кт 791. Или оставлять последними проводки по списанию расходов и доходов на фин рез-т и тогда остается Кт сальдо. Или проводка по прибыли или убытку делается в конце года для баланса.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06 липня 2013, 22:58
- Дякував (ла): 741 раз
- Подякували: 1787 разів
Витрати неприбуткових організацій формуються відповідно до П(С)БО 16 “Витрати” та затвердженого кошторису. Враховуючи особливості діяльності, неприбуткові організації можуть вести аналітичний облік витрат. Доходи неприбуткових організацій визнаються щомісячно , на рівні понесених витрат, тому прибутку у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності неприбуткової організації по таких операціях не може бути. І в оборотно-сальдовій відомості не може бути сальдо ні по кредиту рахунку 441 ні по дебету 442.budniuk писав:Вопрос для бухгалтеров ОСМД. Подскажите, нужно ли каждый месяц делать проводку по оборотке на закрытие фин. результата на прибыль (убыток), т.е Дт791 Кт 441 или Дт442 Кт 791. Или оставлять последними проводки по списанию расходов и доходов на фин рез-т и тогда остается Кт сальдо. Или проводка по прибыли или убытку делается в конце года для баланса.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 599
- З нами з: 22 липня 2011, 11:10
- Дякував (ла): 435 разів
- Подякували: 31 раз
Помогите пожалуйста, какие проводки нужно сделать на "условную" продажу в связи с использованием запасов не в хозяйственной деятельности.
Изначально запасы были отнесены проводкой в незавершенное производство: Дт 231 Кт 20. В связи с тем, что они не будут использованы в хоз. деятельности, отражена проводка Дт 949 Кт 231.
Как начислить условные обязательства? Дт ?????? Кт 641. И правильные ли мои проводки? Спасибо
Изначально запасы были отнесены проводкой в незавершенное производство: Дт 231 Кт 20. В связи с тем, что они не будут использованы в хоз. деятельности, отражена проводка Дт 949 Кт 231.
Как начислить условные обязательства? Дт ?????? Кт 641. И правильные ли мои проводки? Спасибо