= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Яночка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1516
З нами з: 05 грудня 2011, 05:18
Дякував (ла): 592 рази
Подякували: 529 разів

Повідомлення Яночка »

Подскажите, на какой счет отнести оплату услуг за открытие доступа в системе публичных закупок?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8537
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1892 рази
Подякували: 6499 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Яночка писав:Подскажите, на какой счет отнести оплату услуг за открытие доступа в системе публичных закупок?
Я відношу на 94

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

У мене є сальдо Кт 441 и Дт 442. Чи потрібно їх звертати?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8537
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1892 рази
Подякували: 6499 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Ребекка писав:У мене є сальдо Кт 441 и Дт 442. Чи потрібно їх звертати?
Звертаю в кінці року.

marinesko
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2793
З нами з: 06 липня 2013, 22:58
Дякував (ла): 741 раз
Подякували: 1787 разів

Повідомлення marinesko »

Tasa писав:
Ребекка писав:У мене є сальдо Кт 441 и Дт 442. Чи потрібно їх звертати?
Звертаю в кінці року.
Я когда-то задавалась этим вопросом.
Читала в Уставе, что нераспределенная прибыль идет на покрытие убытков. Но все эти действия должны сопровождаться заседанием учредителей и оформлением Протокола собрания о решении.
Поэтому решила не сворачивать сальдо Кт 441 и Дт 442 пока нет такого решения.

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

marinesko писав:
Tasa писав:
Ребекка писав:У мене є сальдо Кт 441 и Дт 442. Чи потрібно їх звертати?
Звертаю в кінці року.
Я когда-то задавалась этим вопросом.
Читала в Уставе, что нераспределенная прибыль идет на покрытие убытков. Но все эти действия должны сопровождаться заседанием учредителей и оформлением Протокола собрания о решении.
Поэтому решила не сворачивать сальдо Кт 441 и Дт 442 пока нет такого решения.
+1 не звертаю, поки нема протоколу+наказу
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Колеги, а тепер у мене запитання... Підписали договір з ОККО на корпоративні картки. У 2016 р. у листопаді ми оплатили, припустимо, 3000 грн.
Потім за результатами місяця нам присилають РК на суму акцизу. У місяці оплати я ще можу це відкоригувати, а як ви відображаєте таке коригування коли нема оплати, а аванси попереднього місяця використовуються?
Може, я заплутано пояснюю, але мене це заводить у ступор, бо потрібно буде якимось чином усе це гарно закрити, бо у 2017 р. акцизу в мене не буде...
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

budniuk
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 14 вересня 2016, 14:42
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення budniuk »

Вопрос для бухгалтеров ОСМД. Подскажите, нужно ли каждый месяц делать проводку по оборотке на закрытие фин. результата на прибыль (убыток), т.е Дт791 Кт 441 или Дт442 Кт 791. Или оставлять последними проводки по списанию расходов и доходов на фин рез-т и тогда остается Кт сальдо. Или проводка по прибыли или убытку делается в конце года для баланса.

marinesko
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2793
З нами з: 06 липня 2013, 22:58
Дякував (ла): 741 раз
Подякували: 1787 разів

Повідомлення marinesko »

budniuk писав:Вопрос для бухгалтеров ОСМД. Подскажите, нужно ли каждый месяц делать проводку по оборотке на закрытие фин. результата на прибыль (убыток), т.е Дт791 Кт 441 или Дт442 Кт 791. Или оставлять последними проводки по списанию расходов и доходов на фин рез-т и тогда остается Кт сальдо. Или проводка по прибыли или убытку делается в конце года для баланса.
Витрати неприбуткових організацій формуються відповідно до П(С)БО 16 “Витрати” та затвердженого кошторису. Враховуючи особливості діяльності, неприбуткові організації можуть вести аналітичний облік витрат. Доходи неприбуткових організацій визнаються щомісячно , на рівні понесених витрат, тому прибутку у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності неприбуткової організації по таких операціях не може бути. І в оборотно-сальдовій відомості не може бути сальдо ні по кредиту рахунку 441 ні по дебету 442.
https://buhgalter911.com/uk/news/news-436189.html

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 11:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

Помогите пожалуйста, какие проводки нужно сделать на "условную" продажу в связи с использованием запасов не в хозяйственной деятельности.
Изначально запасы были отнесены проводкой в незавершенное производство: Дт 231 Кт 20. В связи с тем, что они не будут использованы в хоз. деятельности, отражена проводка Дт 949 Кт 231.
Как начислить условные обязательства? Дт ?????? Кт 641. И правильные ли мои проводки? Спасибо

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”