Iris-ka писав:Покупаем товар, иногда отдаем его либо на сборку, либо на доработку, платим за это контрагенту, потом продаем. Раньше делали это сотрудники предприятия, делала в 1с 7,7 документом Калькуляция. проводки были 23-281, 26-23. Какие должны быть проводки теперь при участии третьего лица, чтобы это падало на с/б готового изделия: добавить проводку в той же калькуляции 26-631? тогда проводки по акту этого контрагента какие будут?
206 28 на переработку
231 206 из переработки
26 231
231 631 услуги по переработке
64 631
спасибо, т.е. акт этого контрагента я не провожу в программе именно как акт?
да, проводите документами "передача на переработку" и "поступление из переработки"
budniuk писав:Вопрос для бухгалтеров ОСМД. Подскажите, нужно ли каждый месяц делать проводку по оборотке на закрытие фин. результата на прибыль (убыток), т.е Дт791 Кт 441 или Дт442 Кт 791. Или оставлять последними проводки по списанию расходов и доходов на фин рез-т и тогда остается Кт сальдо. Или проводка по прибыли или убытку делается в конце года для баланса.
Витрати неприбуткових організацій формуються відповідно до П(С)БО 16 “Витрати” та затвердженого кошторису. Враховуючи особливості діяльності, неприбуткові організації можуть вести аналітичний облік витрат. Доходи неприбуткових організацій визнаються щомісячно , на рівні понесених витрат, тому прибутку у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності неприбуткової організації по таких операціях не може бути. І в оборотно-сальдовій відомості не може бути сальдо ні по кредиту рахунку 441 ні по дебету 442. https://buhgalter911.com/uk/news/news-436189.html
У нас благотворительный фонд.Я закрываю каждый месяц. И у меня был убыток в нескольких месяцах. дохода не было, а расход был.
Подскажите пожалуйста по результатам квартала неприбыльная организация фиксирует убыток, в связи с тем что налоги по з/п начислены но не оплачены. Сальдо ни по Дт ни по кТ 44 счета у неприбыльной организации не может быть. Куда деть убытки?
Добрый вечер.
Получили безвозмездно ОС от физлица. Какая цепочка проводок в данном случае?
числа условные
Д104 К424 - 1000 (оприходовали ОС)
Д91 К131 - 50 (амортизация ежемесячно)
Д424 К745 - 50 (доход ежемесячно)
Правильные ли проводки? Может быть сразу нужно доход увеличить на полную сумму? Программа 1С не дает провести "ввод в эксплуатацию ОС" с 424 сч.
Помогите, пожалуйста.
Добрый вечер! По акту сверки с поставщиком у меня на 31.12.17 о гон, а по моему акту у меня перед ними долг, я по невнимательности в декабре 2016 года оприходовала товар на большую сумму, подскажите, пожалуйста, как это можно исправить ?
Добрый день!
У меня 1С неверно считает Доход в валюте, из-за чего я дублирую расчеты в Exel.
В этих расчетах по итогам 2017 года у меня образовался (доход), который не отражен в 1С в сумме 277,42 грн.
Подскажите, пожалуйста, проводки, чтобы доначислить эту сумму в 1С. Знаю, что это К-т счета 719, а вот Д-т счет никак не могу найти. Огромное спасибо за помощь и не судите за глупый вопрос.
Qpalzm писав:Добрый вечер.
Получили безвозмездно ОС от физлица. Какая цепочка проводок в данном случае?
числа условные
Д104 К424 - 1000 (оприходовали ОС)
Д91 К131 - 50 (амортизация ежемесячно)
Д424 К745 - 50 (доход ежемесячно)
Правильные ли проводки? Может быть сразу нужно доход увеличить на полную сумму? Программа 1С не дает провести "ввод в эксплуатацию ОС" с 424 сч.
Помогите, пожалуйста.
Добрый день! Нужна помощь в проводке по счету 6411. Дело в том, что у меня сальдо Кт6411 на 183,99 грн больше, чем реально должен быть, это тянется очень долго, Я новый бухгалтер и пересматривать прошлые года совсем не охота. Посмотрела в кабинете эл.плательщика - там нет не переплаты, не долга Подскажите, как правильно его откорректировать?
Мотя_1 писав:Добрый день! Нужна помощь в проводке по счету 6411. Дело в том, что у меня сальдо Кт6411 на 183,99 грн больше, чем реально должен быть, это тянется очень долго, Я новый бухгалтер и пересматривать прошлые года совсем не охота. Посмотрела в кабинете эл.плательщика - там нет не переплаты, не долга Подскажите, как правильно его откорректировать?
Дт 6411 Кт 441 Можона написати бух довідку мовляв при складанні річного балансу та в результаті самоперевірки встановлені ннаступні розбіжності....
В 651 счете тоже каша, просмотрела прошлые году, выяснилось, что в 2014 году сотрудница удалила в декрет, оплачивали налоги с основного р/с, и у меня сальдо дт 651 висит, плюс ранее неправильно был разнесения банк, вообщем каша невероятная. Подскажите, можно ли списать тоже в 441?