= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Iris-ka писав:
Ребекка писав:
Iris-ka писав:Покупаем товар, иногда отдаем его либо на сборку, либо на доработку, платим за это контрагенту, потом продаем. Раньше делали это сотрудники предприятия, делала в 1с 7,7 документом Калькуляция. проводки были 23-281, 26-23. Какие должны быть проводки теперь при участии третьего лица, чтобы это падало на с/б готового изделия: добавить проводку в той же калькуляции 26-631? тогда проводки по акту этого контрагента какие будут?
206 28 на переработку

231 206 из переработки
26 231
231 631 услуги по переработке
64 631
спасибо, т.е. акт этого контрагента я не провожу в программе именно как акт?
да, проводите документами "передача на переработку" и "поступление из переработки"

Марина_2018
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 14 лютого 2018, 16:39

Повідомлення Марина_2018 »

tanushka_dushka писав:
marinesko писав:
budniuk писав:Вопрос для бухгалтеров ОСМД. Подскажите, нужно ли каждый месяц делать проводку по оборотке на закрытие фин. результата на прибыль (убыток), т.е Дт791 Кт 441 или Дт442 Кт 791. Или оставлять последними проводки по списанию расходов и доходов на фин рез-т и тогда остается Кт сальдо. Или проводка по прибыли или убытку делается в конце года для баланса.
Витрати неприбуткових організацій формуються відповідно до П(С)БО 16 “Витрати” та затвердженого кошторису. Враховуючи особливості діяльності, неприбуткові організації можуть вести аналітичний облік витрат. Доходи неприбуткових організацій визнаються щомісячно , на рівні понесених витрат, тому прибутку у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності неприбуткової організації по таких операціях не може бути. І в оборотно-сальдовій відомості не може бути сальдо ні по кредиту рахунку 441 ні по дебету 442.
https://buhgalter911.com/uk/news/news-436189.html
У нас благотворительный фонд.Я закрываю каждый месяц. И у меня был убыток в нескольких месяцах. дохода не было, а расход был.
Подскажите пожалуйста по результатам квартала неприбыльная организация фиксирует убыток, в связи с тем что налоги по з/п начислены но не оплачены. Сальдо ни по Дт ни по кТ 44 счета у неприбыльной организации не может быть. Куда деть убытки?

Qpalzm
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 14 лютого 2018, 21:47
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Qpalzm »

Добрый вечер.
Получили безвозмездно ОС от физлица. Какая цепочка проводок в данном случае?

числа условные

Д104 К424 - 1000 (оприходовали ОС)

Д91 К131 - 50 (амортизация ежемесячно)

Д424 К745 - 50 (доход ежемесячно)

Правильные ли проводки? Может быть сразу нужно доход увеличить на полную сумму? Программа 1С не дает провести "ввод в эксплуатацию ОС" с 424 сч.
Помогите, пожалуйста.



Работа
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 25 жовтня 2015, 22:28
Дякував (ла): 95 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Работа »

Добрый вечер! По акту сверки с поставщиком у меня на 31.12.17 о гон, а по моему акту у меня перед ними долг, я по невнимательности в декабре 2016 года оприходовала товар на большую сумму, подскажите, пожалуйста, как это можно исправить ?

Анива
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 105
З нами з: 15 серпня 2016, 12:43
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 22 рази

Повідомлення Анива »

Добрый день!
У меня 1С неверно считает Доход в валюте, из-за чего я дублирую расчеты в Exel.
В этих расчетах по итогам 2017 года у меня образовался (доход), который не отражен в 1С в сумме 277,42 грн.
Подскажите, пожалуйста, проводки, чтобы доначислить эту сумму в 1С. Знаю, что это К-т счета 719, а вот Д-т счет никак не могу найти. Огромное спасибо за помощь и не судите за глупый вопрос.

Qpalzm
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 14 лютого 2018, 21:47
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Qpalzm »

Qpalzm писав:Добрый вечер.
Получили безвозмездно ОС от физлица. Какая цепочка проводок в данном случае?

числа условные

Д104 К424 - 1000 (оприходовали ОС)

Д91 К131 - 50 (амортизация ежемесячно)

Д424 К745 - 50 (доход ежемесячно)

Правильные ли проводки? Может быть сразу нужно доход увеличить на полную сумму? Программа 1С не дает провести "ввод в эксплуатацию ОС" с 424 сч.
Помогите, пожалуйста.

Помогите, пожалуйста, кто знает. Очень нужно

mbamber
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1097
З нами з: 04 червня 2013, 00:46
Дякував (ла): 271 раз
Подякували: 617 разів

Повідомлення mbamber »

Qpalzm писав:Программа 1С не дает провести "ввод в эксплуатацию ОС" с 424 сч.
Конечно не даёт, оприходуйте на 1521.

Мотя_1
Оракул
Оракул
Повідомлень: 282
З нами з: 21 січня 2015, 15:12
Дякував (ла): 55 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення Мотя_1 »

Добрый день! Нужна помощь в проводке по счету 6411. Дело в том, что у меня сальдо Кт6411 на 183,99 грн больше, чем реально должен быть, это тянется очень долго, Я новый бухгалтер и пересматривать прошлые года совсем не охота. Посмотрела в кабинете эл.плательщика - там нет не переплаты, не долга Подскажите, как правильно его откорректировать?

підрахуй
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 192
З нами з: 19 липня 2017, 11:26
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 47 разів

Повідомлення підрахуй »

Мотя_1 писав:Добрый день! Нужна помощь в проводке по счету 6411. Дело в том, что у меня сальдо Кт6411 на 183,99 грн больше, чем реально должен быть, это тянется очень долго, Я новый бухгалтер и пересматривать прошлые года совсем не охота. Посмотрела в кабинете эл.плательщика - там нет не переплаты, не долга Подскажите, как правильно его откорректировать?
Дт 6411 Кт 441 Можона написати бух довідку мовляв при складанні річного балансу та в результаті самоперевірки встановлені ннаступні розбіжності....

Мотя_1
Оракул
Оракул
Повідомлень: 282
З нами з: 21 січня 2015, 15:12
Дякував (ла): 55 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення Мотя_1 »

В 651 счете тоже каша, просмотрела прошлые году, выяснилось, что в 2014 году сотрудница удалила в декрет, оплачивали налоги с основного р/с, и у меня сальдо дт 651 висит, плюс ранее неправильно был разнесения банк, вообщем каша невероятная. Подскажите, можно ли списать тоже в 441?

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”