= Бухгалтерские ПРОВОДКИ: спрашиваем, помогаем, уточняем =

Незнайомка
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 18 травня 2015, 12:09
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Незнайомка »

Незнайомка писав:
Natalenna писав:
Незнайомка писав:Здравствуйте, покупалось ТОВ, при переносе данных в нашей базе проводка на заявленный УФ 20 500, не могу понять, что значит:
ДТ 00 КТ 401 - 20 500
ДТ 442 КТ 00 - 20 500
Це переносили залишки у базу 1с на час початку використання програми.
Але чому у збитки?

marinesko
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2793
З нами з: 06 липня 2013, 22:58
Дякував (ла): 741 раз
Подякували: 1787 разів

Повідомлення marinesko »

Незнайомка писав:
Незнайомка писав:
Natalenna писав: Це переносили залишки у базу 1с на час початку використання програми.
Але чому у збитки?
этот вопрос скорее нужно задать тому кто вносил остатки

Работа
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 25 жовтня 2015, 22:28
Дякував (ла): 95 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Работа »

Добрый вечер. Зашла в кабинет платника на сайте ГФС и виже переплату по ЕСВ, у меня в 1С ее нет, какими проводками откорректировать?

Anna.Z
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 99
З нами з: 04 грудня 2015, 22:34
Дякував (ла): 84 рази
Подякували: 6 разів

Повідомлення Anna.Z »

Ребекка писав:
Маруся10 писав:подскажите пжл. как закрыть 6413, проплата есть проведена, а вот начисление прибыли как его проводками провести.
если в 1С 8.2 то начисления налога: Операции-регламентные операции- расчеты по налогу на прибыль 981 6413
Подскажите пожалуйста, сделав такую операцию Дт 981-Кт6413 У меня после формирования оборотно -сальдовой ведомости нет сч 98, и в корреспонденции счетов тоже пусто, Так и должно быть? не могу понять #clamping#

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Anna.Z писав:
Ребекка писав:
Маруся10 писав:подскажите пжл. как закрыть 6413, проплата есть проведена, а вот начисление прибыли как его проводками провести.
если в 1С 8.2 то начисления налога: Операции-регламентные операции- расчеты по налогу на прибыль 981 6413
Подскажите пожалуйста, сделав такую операцию Дт 981-Кт6413 У меня после формирования оборотно -сальдовой ведомости нет сч 98, и в корреспонденции счетов тоже пусто, Так и должно быть? не могу понять #clamping#
нарахування податку робимо на закладці податковий облік-податок на прибуток- розрахунки за податком на прибуток



катерина19
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 01 лютого 2017, 14:15
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення катерина19 »

Добрый день! Помогите разобраться по неприбыльной орг-ции проводки ( код неприбыльности 0032-общественное объединение) Расч. счета пока нет, все идет через кассу :
1. Помощь: с благотв. взносов купили перчатки и шапку военному через подотчет
Дт Кт
372 301 300,00грн.
??? 372 300,00грн. а дальше????

2. С взносов было куплено для собрания членов орг-ции чай и кофе через подотчет, а дальше на какой счет отнести???
Дт Кт
372 301 250,00грн.
??? 372 250,00грн.
3. Были куплены подарки детям на праздник с благотв. взносов тоже через подотчет:
Дт Кт
372 301 1950,00 грн.
??? 301 1950,00 грн.
и как дальше????
Очень прошу помочь, в поисковике только типовые проводки , а больше узнать негде

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

катерина19 писав:Добрый день! Помогите разобраться по неприбыльной орг-ции проводки ( код неприбыльности 0032-общественное объединение) Расч. счета пока нет, все идет через кассу :
1. Помощь: с благотв. взносов купили перчатки и шапку военному через подотчет
Дт Кт
372 301 300,00грн.
??? 372 300,00грн. а дальше????

2. С взносов было куплено для собрания членов орг-ции чай и кофе через подотчет, а дальше на какой счет отнести???
Дт Кт
372 301 250,00грн.
??? 372 250,00грн.
3. Были куплены подарки детям на праздник с благотв. взносов тоже через подотчет:
Дт Кт
372 301 1950,00 грн.
??? 301 1950,00 грн.
и как дальше????
Очень прошу помочь, в поисковике только типовые проводки , а больше узнать негде
https://buhgalter911.com/uk/news/news-436189.html



катерина19
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 27
З нами з: 01 лютого 2017, 14:15
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 2 рази

Повідомлення катерина19 »

Nadiy писав:
катерина19 писав:Добрый день! Помогите разобраться по неприбыльной орг-ции проводки ( код неприбыльности 0032-общественное объединение) Расч. счета пока нет, все идет через кассу :
1. Помощь: с благотв. взносов купили перчатки и шапку военному через подотчет
Дт Кт
372 301 300,00грн.
??? 372 300,00грн. а дальше????

2. С взносов было куплено для собрания членов орг-ции чай и кофе через подотчет, а дальше на какой счет отнести???
Дт Кт
372 301 250,00грн.
??? 372 250,00грн.
3. Были куплены подарки детям на праздник с благотв. взносов тоже через подотчет:
Дт Кт
372 301 1950,00 грн.
??? 301 1950,00 грн.
и как дальше????
Очень прошу помочь, в поисковике только типовые проводки , а больше узнать негде
https://buhgalter911.com/uk/news/news-436189.html

спасибо, я этот материал изучала, а именно по моим проводкам можете подсказать ??????,#wall# просто в том материале только типовые проводки

marinesko
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2793
З нами з: 06 липня 2013, 22:58
Дякував (ла): 741 раз
Подякували: 1787 разів

Повідомлення marinesko »

1. Помощь: с благотв. взносов купили перчатки и шапку военному через подотчет
Дт Кт
372 301 300,00грн.
801 372 300,00грн.
в конце месяца Дт 791 Кт 801

2. С взносов было куплено для собрания членов орг-ции чай и кофе через подотчет, а дальше на какой счет отнести???
Дт Кт
372 301 250,00грн.
801 372 250,00грн.
в конце месяца Дт 791 Кт 801

3. Были куплены подарки детям на праздник с благотв. взносов тоже через подотчет:
Дт Кт
372 301 1950,00 грн.
801 301 1950,00 грн.
в конце месяца Дт 791 Кт 801

Юлия11
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 599
З нами з: 22 липня 2011, 11:10
Дякував (ла): 435 разів
Подякували: 31 раз

Повідомлення Юлия11 »

Помогите с проводками, пожалуйста. Предприятие занимается выращиванием зерна. Есть сельхозтехника в аренде, по которой проводятся текущие ремонты (приобретаются запчасти). Куда правильно списывать эти запчасти: на 23 счет (в последствии на себестоимость выращиваемой продукции) или на 91 счет и потом в 79 сразу? Спасибо

Відповісти

Повернутись до “Загальні питання бухгалтерського обліку”