Прибыль в 2015, 2016 гг
-
julia.shundiak1992
- Гений

- Повідомлень: 433
- З нами з: 14 січня 2016, 22:01
- Дякував (ла): 98 разів
- Подякували: 63 рази
- Irina777
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1380
- З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
- Дякував (ла): 1778 разів
- Подякували: 1096 разів
Я уже писала в другой теме по этому вопросуTasa писав:От і я вже 2 дні мучусь з такою дилемою #wall# Поки що ні до чого не дійшла...Тюша писав:Т.е., вы предлагаете в такой ситуации по фин. отчетности: изменить баланс на 31.12.2014г., исправив 44 счет. А как этот исправленный баланс подать в ДФС и Статистику?. Или может вообще не подавать? У меня ситуация несколько другая, т.к. у меня "проявились" нехоззатраты 2014г. в 2015г. Т.е. недоплаты по прибыли нет. И если бы не изменились условия "игры" по прибыли в 2015г.-то и проблемы бы не было. А так, получается, что я в 2015г. занижу налогооблагаемую прибыль. Хочется выйти из этой ситуации с наименьшими потерями и не особо привлекая к себе внимание.Marlboro писав: За неправильно подану фін.звітність ніякої відповідальності немає.
Поряд з цим, якщо Ви в 2016 році через 44-й рахунок почнете правити помилки, то в кінці 2016 у Вас залишок прибутку по балансу не буде "йти" з звітом про фін.результати (в ньому ці операції не показуються). Що може привернути увагу. Я свого часу мав необережність так поправити звітність і відправити в статистику - так вони там пів дня не могли розібратись чого в мене залишки не пляшуть з формою №2.
І це при тому, що статистика це безправні органи, а податкову без причин провокувати собі дороже - створювати проблеми щоб потім героїчно з ними боротись #g_haha#
Проблема эта , я думаю, возникнет у многих бухгалтеров, т.к. не было переходного периода по расчету налога на прибыль. Когда принимали кодекс 01.01.2011г. - тоже менялись правила, поэтому предприятиям дали 1 квартал для решения всех вопросов. Как сейчас действовать - непонятно. Для себя решила ничего не исправлять, не менять (у меня объем меньше 20млн.) Почему я должна исправлять прошлые периоды , потому-что кто-кто, что-то не продумал? Надеюсь, что все-таки официально разрешат в этом году, как исключение, включать расходы 2014года в 2015году. Как-то так...Тоже интересует этот вопрос, у меня акт декабря 2014г. проведен январем 2015г. (хоз. деятельность). Задавала вопрос редакции 911. Вот здесь ответ (обсуждение журнала Бух. 911 № 52 )
Совет: "Составляете новую фин.отчетность за 2014 год, но в ДФС и статистику не подаете. И уже при составлении новой отчетности за 2015 год, вы должны учесть в остатках на начало периода суммы из этой исправленной отчетности за 2014 год. "
- Тюша
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8708
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5237 разів
Да, читала и отвечала там же. Но пока не совсем определилась, как же все-таки поступить. Если изменить баланс на 31.12.2014г., то в балансе на 31.12.2015г. входное сальдо будет другим. И не приведет ли это к "ненужным" вопросам? И в ДФС и в статистике?Irina777 писав:Я уже писала в другой теме по этому вопросуTasa писав:От і я вже 2 дні мучусь з такою дилемою #wall# Поки що ні до чого не дійшла...Тюша писав: Т.е., вы предлагаете в такой ситуации по фин. отчетности: изменить баланс на 31.12.2014г., исправив 44 счет. А как этот исправленный баланс подать в ДФС и Статистику?. Или может вообще не подавать? У меня ситуация несколько другая, т.к. у меня "проявились" нехоззатраты 2014г. в 2015г. Т.е. недоплаты по прибыли нет. И если бы не изменились условия "игры" по прибыли в 2015г.-то и проблемы бы не было. А так, получается, что я в 2015г. занижу налогооблагаемую прибыль. Хочется выйти из этой ситуации с наименьшими потерями и не особо привлекая к себе внимание.
Проблема эта , я думаю, возникнет у многих бухгалтеров, т.к. не было переходного периода по расчету налога на прибыль. Когда принимали кодекс 01.01.2011г. - тоже менялись правила, поэтому предприятиям дали 1 квартал для решения всех вопросов. Как сейчас действовать - непонятно. Для себя решила ничего не исправлять, не менять (у меня объем меньше 20млн.) Почему я должна исправлять прошлые периоды , потому-что кто-кто, что-то не продумал? Надеюсь, что все-таки официально разрешат в этом году, как исключение, включать расходы 2014года в 2015году. Как-то так...Тоже интересует этот вопрос, у меня акт декабря 2014г. проведен январем 2015г. (хоз. деятельность). Задавала вопрос редакции 911. Вот здесь ответ (обсуждение журнала Бух. 911 № 52 )
Совет: "Составляете новую фин.отчетность за 2014 год, но в ДФС и статистику не подаете. И уже при составлении новой отчетности за 2015 год, вы должны учесть в остатках на начало периода суммы из этой исправленной отчетности за 2014 год. "
- Тюша
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8708
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5237 разів
В прошлом году принимали. Но надо еще иметь электронный вариант деки +баланс.pamargo писав:Добрый день! Кто знает, примут ли у меня декларацию по прибыли (пустышку) в бумажном виде. Киев, Оболонский р-н. Спасибо за ответ!
-
ЕленаС.
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3854
- З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
- Дякував (ла): 4011 разів
- Подякували: 3242 рази
Не знаю как где, в Днепропетровске я отправляю почтой с сопроводительным письмом, описью и уведомлением о вручении и никакого электронного варианта. Все принимают.Тюша писав:В прошлом году принимали. Но надо еще иметь электронный вариант деки +баланс.pamargo писав:Добрый день! Кто знает, примут ли у меня декларацию по прибыли (пустышку) в бумажном виде. Киев, Оболонский р-н. Спасибо за ответ!
В сопроводительном письме пишу:
"Приймаючи до уваги, що останній термін подачі декларації.... за .... настає .... та маючи на увазі те, що платник податків має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного терміну надати декларацію, відповідно до підпункту б) пункту 49.3 статті 49 Податкового Кодексу України, надсилаю лист та повідомлення про вручення з наступними документами:
1....
2.....
Керівник...."
- Тюша
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8708
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5237 разів
Может можно и так, но я директору по "нулевой" фирме делаю бумажный и эл. вариант деки+баланс и отправляю в ДФС. Пока все проходило.ЕленаС. писав:Не знаю как где, в Днепропетровске я отправляю почтой с сопроводительным письмом, описью и уведомлением о вручении и никакого электронного варианта. Все принимают.Тюша писав:В прошлом году принимали. Но надо еще иметь электронный вариант деки +баланс.pamargo писав:Добрый день! Кто знает, примут ли у меня декларацию по прибыли (пустышку) в бумажном виде. Киев, Оболонский р-н. Спасибо за ответ!
В сопроводительном письме пишу:
"Приймаючи до уваги, що останній термін подачі декларації.... за .... настає .... та маючи на увазі те, що платник податків має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного терміну надати декларацію, відповідно до підпункту б) пункту 49.3 статті 49 Податкового Кодексу України, надсилаю лист та повідомлення про вручення з наступними документами:
1....
2.....
Керівник...."
-
ЕленаС.
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 3854
- З нами з: 09 листопада 2011, 08:21
- Дякував (ла): 4011 разів
- Подякували: 3242 рази
Мы просто не ходим в налоговую. Если честно, то некогда да и не зачем.
Поэтому только бумажный вариант, только почтой и без электронного.
А если идти ножками, то думаю без электронного не примут, хотя... кто их знает.
Поэтому только бумажный вариант, только почтой и без электронного.
А если идти ножками, то думаю без электронного не примут, хотя... кто их знает.
-
Dfcbkbcf
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
Вот читаю
те получается при списании просроченной дебиторской задолженности, нельзя уменьшить фин рез-тат до налогообложения???
а где ее учитывать? если малыши и доход до 20 млн???
те получается при списании просроченной дебиторской задолженности, нельзя уменьшить фин рез-тат до налогообложения???
а где ее учитывать? если малыши и доход до 20 млн???
-
Татьяна ТС
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
дивитись вебінар, там все сказано для тих, в кого дохід до 20 млнDfcbkbcf писав:Вот читаю
те получается при списании просроченной дебиторской задолженности, нельзя уменьшить фин рез-тат до налогообложения???
а где ее учитывать? если малыши и доход до 20 млн???