Якщо ж платником податку помилково складена податкова накладна, то така податкова накладна не підлягає відображенню у звітності з ПДВ. Розрахунок коригування, який може бути виписаний до такої податкової накладної, підлягає реєстрації в ЄРПН, але до податкової звітності також не включається.СТВ писав:ПОЧЕМУ? это же не нулевая РК?IRINAST писав:Можете и 31.10, но включать РК и НН от 25.10. в деку за октябрь не нужно, только правильную НН от 27.10.СТВ писав: Проверяла в электр. кабинете- точно.
А мне эту корректировку можно составить 31.10.2017? И потом нужно включать в деку НДС за октябрь,так?
Ошибочно выписана налоговая накладная
- 
				IRINAST
- Светоч Мысли 
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
- 
				IRINAST
- Светоч Мысли 
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Ну если найдут, то будет, не скажу какой, но придется исправлять потом. Вам еще повезло, что это не сентябрь или еще раньше. Я бы все таки заморочилась на Вашем месте.СТВ писав:А что, если вообще не заморачиваться и забыть об этом??? Неплатильщику все равно, а у нас обязательства никто не отберет.....Какой штраф могут припаять?
- 
				IRINAST
- Светоч Мысли 
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
точно, 170,00АЛЮШКА писав:АдминистративныйСТВ писав:А что, если вообще не заморачиваться и забыть об этом??? Неплатильщику все равно, а у нас обязательства никто не отберет.....Какой штраф могут припаять?
- 
				СТВ
- Гений 
- Повідомлень: 420
- З нами з: 30 березня 2011, 05:32
- Дякував (ла): 127 разів
- Подякували: 45 разів
Нашла хорошую статью об исправлении ошибок в НН при неправильном номере или дате, ссылочку выложу ниже, может кому-то пригодится, и вот цитата " Объемы поставки товаров/услуг и сумма налога на добавленную стоимость, указанные в ошибочной налоговой накладной и расчете корректировки к ней, не подлежат отражению в декларации (разъяснение в категории 101.20 ЗІР)."
			
			
									
						- 
				IRINAST
- Светоч Мысли 
- Повідомлень: 2195
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
Об этом я и писала, удачи!!!СТВ писав:Нашла хорошую статью об исправлении ошибок в НН при неправильном номере или дате, ссылочку выложу ниже, может кому-то пригодится, и вот цитата " Объемы поставки товаров/услуг и сумма налога на добавленную стоимость, указанные в ошибочной налоговой накладной и расчете корректировки к ней, не подлежат отражению в декларации (разъяснение в категории 101.20 ЗІР)."
- 
				Dniperriver
- Ученик
- Повідомлень: 2
- З нами з: 15 листопада 2017, 16:13
Здравствуйте!
Есть ситуация: Выписали НН не на ту фирму, корректировку подтвердить не смогут, т.к. фирмы уже нет.
Уточненку по декларации сдали.
Правильную налоговую накладную на правильную фирму уже зарегали.
Что делать с неправильной налоговой накладной?)#g_crazy#
			
			
									
						Есть ситуация: Выписали НН не на ту фирму, корректировку подтвердить не смогут, т.к. фирмы уже нет.
Уточненку по декларации сдали.
Правильную налоговую накладную на правильную фирму уже зарегали.
Что делать с неправильной налоговой накладной?)#g_crazy#
- Тюша
- Акула НКУ 
- Повідомлень: 8708
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2126 разів
- Подякували: 5237 разів
Dniperriver писав:Здравствуйте!
Есть ситуация: Выписали НН не на ту фирму, корректировку подтвердить не смогут, т.к. фирмы уже нет.
Уточненку по декларации сдали.
Правильную налоговую накладную на правильную фирму уже зарегали.
Что делать с неправильной налоговой накладной?)#g_crazy#
Я думаю, что получить обратно свой "-" НО вы не сможете.
..."законодательством прямо запрещено уменьшать сумму налоговых обязательств, если получатель (покупатель) не зарегистрировал соответствующий расчет корректировки..."

