Пришел запрос от налоговой якобы мы занижаем цены при импорте товара, хотя товар премьер-класс поэтому стоит намного дороже чем отечественное производтство. Просят разъяснения какие-то предоставлять.
Если кто сталкивался, что вы им предоставляли и может знаете чего они этим хотят добиться.
Подскажите, как в реестре налоговых накладных показать НДС уплаченный на таможню?
Там нужно указать № таможенной декларации (ну предположим это я найду, когда ГТД увижу),
а вот что писать в столбец инн и поставщик?
В реестре н/н необходимо указать №ГТД, а также инн поставщика и самого поставщика.
Если поставщиком является Российская фирма, то причем тут ее инн?
Как же правильно заполнить в реестре НДС оплаченный на таможню?
в реестре Вы указываете вид документа - МДП (если бумажное декларирование) или МДЕ (при электронном декларировании), наименование контрагента, страну Вашего нерезидента,
ИНН - 200000000000 (если приобретены не для хоз.деятельности, или с целью реализации за тер-рией Украины, или для услуг, место поставки которых определено в п.186.3 НКУ)
или 300000000000 (если у нерезидента с последующим использованием для облагаемых операций).
Все это есть в новом порядке ведения реестра.
Можно ли таможенный НДС, оплаченный 22.03.13 поставить на возмещение (р.23.1 на рахунок платника у банку) в декларации за март,
или требовать возмещение можно только через какой то период? Плательщик НДС с 2008г.