Подскажите пожалуйста, обнаружила ошибку в деке за февраль, в строке 9.1 указала сумму на 10 тыс больше, чем в стр.9 (опечаталась), теперь в витяге з системи САЕ мне уменьшает на эту сумму строку 2 - "сумма податку на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні в ЄРПП".
Как мне исправить эту ошибку?
ПРОСТО отмечаем дату получения, а включаем в Дод.1 Декларации по сроку регистрации? Успели зарегистрировать за 15 дней - включили в Декларацию, не успели - не включили? И еще, для "особо одаренных", я- продавец, вернула деньги покупателю, выписала РК с "-", отправила ему, ДАТА, которая указывается в колонке7 Дод.1= Дате регистрации в ЕРНН?.
Заранее спасибо за ответ.
Опять к этому вопросу Дод 1 -корректировки. Где то в медке можно увидеть дату именно получения клиентом моей корректировки- доставлено контрагенту -считается датой получения?или затрверджено? А те корректировки, которые через запрос вытянула с регистрационным номером, там вообще только запись, когда получено мною из единого реестра. Что обзванивать всех клиентов?Если корректировка на неплательщика НДС, та которую регистрирую сама- дата регистрации= дата получения?
Подскажите, если в Витяге на збільшення реєстраційної суми, мне уменьшили её 18.05.2015. Могу ли я заполнить графу 7 в апрельской деке и обнулить свой додаток 2? Или только в мае это делать?
ПРОСТО отмечаем дату получения, а включаем в Дод.1 Декларации по сроку регистрации? Успели зарегистрировать за 15 дней - включили в Декларацию, не успели - не включили? И еще, для "особо одаренных", я- продавец, вернула деньги покупателю, выписала РК с "-", отправила ему, ДАТА, которая указывается в колонке7 Дод.1= Дате регистрации в ЕРНН?.
Заранее спасибо за ответ.
Опять к этому вопросу Дод 1 -корректировки. Где то в медке можно увидеть дату именно получения клиентом моей корректировки- доставлено контрагенту -считается датой получения?или затрверджено? А те корректировки, которые через запрос вытянула с регистрационным номером, там вообще только запись, когда получено мною из единого реестра. Что обзванивать всех клиентов?Если корректировка на неплательщика НДС, та которую регистрирую сама- дата регистрации= дата получения?
Я по исх.(моим) РК на минус ставила дату регистрации в ЕРНН, по вх. на минус из Протокола дату Отримання (когда пришла от поставщика для регистрации)
Сорри, по исх. тоже так-же: дату получения покупателем для регистрации
FyDD писав:Я не знаю куда пристроить свой вопрос, поэтому здесь он может не в тему, но помогите плиз
Мы оскаржували НУР
1. на время оскарження начисление по нур по л/с не проводится, так ведь ?
2 если не проводится, то что можно сделать если нам провели и получилась недоимка и пеня ??
3 если мы проигрываем оскарження, то начисление проводится датой НУРа или последнего отказа ???
1.Так, але якщо якийсь відділ не вчасно вніс або взагалі не вніс інформацію в "податковий блок" що ППР оскаржується то нарахування по ППР проведуться.
2. Потрібно звіритись, в акті звірки зазначити свої дані. Написати офіційний лист в ДПІ з вимогою (а не з проханням) відновити дані по особовому рахунку. До листа підкласти копії скарг.
3. Здається мені що пеня має рахуватись з дати сплати по ППР. І сьогодні це дуже багато...(облікова ставка НБУ збільшена до 30%).
wasilissa писав:
ПРОСТО отмечаем дату получения, а включаем в Дод.1 Декларации по сроку регистрации? Успели зарегистрировать за 15 дней - включили в Декларацию, не успели - не включили? И еще, для "особо одаренных", я- продавец, вернула деньги покупателю, выписала РК с "-", отправила ему, ДАТА, которая указывается в колонке7 Дод.1= Дате регистрации в ЕРНН?.
Заранее спасибо за ответ.
Опять к этому вопросу Дод 1 -корректировки. Где то в медке можно увидеть дату именно получения клиентом моей корректировки- доставлено контрагенту -считается датой получения?или затрверджено? А те корректировки, которые через запрос вытянула с регистрационным номером, там вообще только запись, когда получено мною из единого реестра. Что обзванивать всех клиентов?Если корректировка на неплательщика НДС, та которую регистрирую сама- дата регистрации= дата получения?
Я по исх.(моим) РК на минус ставила дату регистрации в ЕРНН, по вх. на минус из Протокола дату Отримання (когда пришла от поставщика для регистрации)
Сорри, по исх. тоже так-же: дату получения покупателем для регистрации
Я тоже РК на минус ставлю дату как мюсли
1.исх. : дату получения покупателем для регистрации
2.вх. на минус из Протокола дату Отримання (когда пришла от поставщика для регистрации)
3. включаю в апрель если зарег. в 15 дней.
Подскажите, пожалуста, как исправить ошибку? Сегодня позвонил покупатель и сообщил что он с 01.04.15 стал плательщиком НДС. Отчет за апрель уже сдан. Я должна теперь сделать 2 РК : неплательщик с "-" и плательщик с "+" к апрельской нн. Подавать Нову звитну за апрель? Или если РК маем, а отчет за апрель, то может исправить в майской деке ошибку (в додатке 1 пройдут эти 2 РК:неплательщик "-" и плательщик "+" ? Что скажете?
_Tatyana_ писав:Подскажите, пожалуйста, в стр. 9.1 указываем сумму за месяц или начиная с 01.02???
И если дэка "+" в окошке 22.1 ничего не ставим?#g_cray#