СТВ писав:
Проверяла в электр. кабинете- точно.
А мне эту корректировку можно составить 31.10.2017? И потом нужно включать в деку НДС за октябрь,так?
Можете и 31.10, но включать РК и НН от 25.10. в деку за октябрь не нужно, только правильную НН от 27.10.
ПОЧЕМУ? это же не нулевая РК?
Якщо ж платником податку помилково складена податкова накладна, то така податкова накладна не підлягає відображенню у звітності з ПДВ. Розрахунок коригування, який може бути виписаний до такої податкової накладної, підлягає реєстрації в ЄРПН, але до податкової звітності також не включається.
А что, если вообще не заморачиваться и забыть об этом??? Неплатильщику все равно, а у нас обязательства никто не отберет.....Какой штраф могут припаять?
СТВ писав:А что, если вообще не заморачиваться и забыть об этом??? Неплатильщику все равно, а у нас обязательства никто не отберет.....Какой штраф могут припаять?
СТВ писав:А что, если вообще не заморачиваться и забыть об этом??? Неплатильщику все равно, а у нас обязательства никто не отберет.....Какой штраф могут припаять?
Ну если найдут, то будет, не скажу какой, но придется исправлять потом. Вам еще повезло, что это не сентябрь или еще раньше. Я бы все таки заморочилась на Вашем месте.
СТВ писав:А что, если вообще не заморачиваться и забыть об этом??? Неплатильщику все равно, а у нас обязательства никто не отберет.....Какой штраф могут припаять?
Нашла хорошую статью об исправлении ошибок в НН при неправильном номере или дате, ссылочку выложу ниже, может кому-то пригодится, и вот цитата " Объемы поставки товаров/услуг и сумма налога на добавленную стоимость, указанные в ошибочной налоговой накладной и расчете корректировки к ней, не подлежат отражению в декларации (разъяснение в категории 101.20 ЗІР)."
СТВ писав:Нашла хорошую статью об исправлении ошибок в НН при неправильном номере или дате, ссылочку выложу ниже, может кому-то пригодится, и вот цитата " Объемы поставки товаров/услуг и сумма налога на добавленную стоимость, указанные в ошибочной налоговой накладной и расчете корректировки к ней, не подлежат отражению в декларации (разъяснение в категории 101.20 ЗІР)."
Здравствуйте!
Есть ситуация: Выписали НН не на ту фирму, корректировку подтвердить не смогут, т.к. фирмы уже нет.
Уточненку по декларации сдали.
Правильную налоговую накладную на правильную фирму уже зарегали.
Что делать с неправильной налоговой накладной?)#g_crazy#
Dniperriver писав:Здравствуйте!
Есть ситуация: Выписали НН не на ту фирму, корректировку подтвердить не смогут, т.к. фирмы уже нет.
Уточненку по декларации сдали.
Правильную налоговую накладную на правильную фирму уже зарегали.
Что делать с неправильной налоговой накладной?)#g_crazy#