На днях получила индивидуальную консультацию в которой задавала вопрос в каком виде надо при проверке давать НН... таких консультаций еще не получала#g_crazy# : раньше хоть пункты закона цитировали по теме вопроса, а тут мне про сводные накладные процитировали(которых у меня никогда не было)#g_crazy# . На сайте нашла статью по этому поводу:
Порядок зберігання податкових накладних та розрахунків коригування, складених в електронній формі https://buhgalter911.com/uk/news/news-1035647.html
Понимаю что этот вопрос обсуждался давно и многими, но может у кого уже был опыт предоставления НН для проверяющих?
Oska1302 писав:На днях получила индивидуальную консультацию в которой задавала вопрос в каком виде надо при проверке давать НН... таких консультаций еще не получала#g_crazy# : раньше хоть пункты закона цитировали по теме вопроса, а тут мне про сводные накладные процитировали(которых у меня никогда не было)#g_crazy# . На сайте нашла статью по этому поводу:
Порядок зберігання податкових накладних та розрахунків коригування, складених в електронній формі https://buhgalter911.com/uk/news/news-1035647.html
Понимаю что этот вопрос обсуждался давно и многими, но может у кого уже был опыт предоставления НН для проверяющих?
У мене була перевірка за 15-16 рік в 2017 пн я їм не давала ні в якому вигляді, тому що перевіряюча сказала що в них є в реєстрі.
Oska1302 писав:На днях получила индивидуальную консультацию в которой задавала вопрос в каком виде надо при проверке давать НН... таких консультаций еще не получала#g_crazy# : раньше хоть пункты закона цитировали по теме вопроса, а тут мне про сводные накладные процитировали(которых у меня никогда не было)#g_crazy# . На сайте нашла статью по этому поводу:
Порядок зберігання податкових накладних та розрахунків коригування, складених в електронній формі https://buhgalter911.com/uk/news/news-1035647.html
Понимаю что этот вопрос обсуждался давно и многими, но может у кого уже был опыт предоставления НН для проверяющих?
У мене була перевірка за 15-16 рік в 2017 пн я їм не давала ні в якому вигляді, тому що перевіряюча сказала що в них є в реєстрі.
Уважаемые коллеги, у меня создалось впечатление, что индивидуальную консультацию лучше не получать, а то можно получить такой ответ, что страшно станет, как например здесь https://buhgalter911.com/uk/news/news-1035641.html
Oska1302 писав:На днях получила индивидуальную консультацию в которой задавала вопрос в каком виде надо при проверке давать НН... таких консультаций еще не получала#g_crazy# : раньше хоть пункты закона цитировали по теме вопроса, а тут мне про сводные накладные процитировали(которых у меня никогда не было)#g_crazy# . На сайте нашла статью по этому поводу:
Порядок зберігання податкових накладних та розрахунків коригування, складених в електронній формі https://buhgalter911.com/uk/news/news-1035647.html
Понимаю что этот вопрос обсуждался давно и многими, но может у кого уже был опыт предоставления НН для проверяющих?
У мене була зустрічна, листом прислали перелік потрібних документів, ПН в ньому не було і сказали що і так все бачать. Особисто я їх просто втягую в Медок і вношу в 1С, щоб контролювати УКТЗЕД і реквізити. Ніколи не роздруковую, ні вхідні, ні видані ПН. Можна зберігати прямо з ел.кабінету собі на комп.#smile3#
Як бути в такій ситуації? ще з 2014 року була в мене передоплата від покупця 50000 грн.
все вони збиралися забрати товар, а потім пропали. тільки на початку цього року ми їх знайшли і повернули їм кошти.
я зробила РК, але при реєстрації його отримала таке ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги статті 102
Податкового кодексу України та пункту 6 Порядку ведення Єдиного
реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.12.2010 № 1246 (у редакції постанови
КМУ від 26.04.2017 № 341), а саме: дата складання податкової
накладної не може бути меншою ніж 1095 календарних днів від дати
складання розрахунку коригування.
і що з цим тепер робити?
Inna Medvetska писав:Як бути в такій ситуації? ще з 2014 року була в мене передоплата від покупця 50000 грн.
все вони збиралися забрати товар, а потім пропали. тільки на початку цього року ми їх знайшли і повернули їм кошти.
я зробила РК, але при реєстрації його отримала таке ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - порушено вимоги статті 102
Податкового кодексу України та пункту 6 Порядку ведення Єдиного
реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.12.2010 № 1246 (у редакції постанови
КМУ від 26.04.2017 № 341), а саме: дата складання податкової
накладної не може бути меншою ніж 1095 календарних днів від дати
складання розрахунку коригування.
і що з цим тепер робити?
У меня тоже такие есть, в этом случае налоговые обязательства Вы уже не уменьшите.
Например: когда задолженность вернули у меня программа делает проводку Дт6431 Кт6432 -63,88 (сумма НДС), я делаю ручную проводку Дт949 Кт 6432 +63,88, и все, РК удаляю с Медка, в декларации по НДС она не участвует. А вот Ваш покупатель должен сам на себя выписать налоговую накладную с типом причины 13, чтобы компенсировать неуменьшенный налоговый кредит.
Доброе утро всем! Подскажите у кого получилось зарегистрировать корректировку на изменения кода УКТЗЕД, поделитесь опытом как это сделать? Заранее спасибо
fedorova17 писав:Доброе утро всем! Подскажите у кого получилось зарегистрировать корректировку на изменения кода УКТЗЕД, поделитесь опытом как это сделать? Заранее спасибо
Зміна УКД ЗЕД робиться як "Зміна номенклатури"
Тобто рядки, що були -
Нові рядки +
fedorova17 писав:Доброе утро всем! Подскажите у кого получилось зарегистрировать корректировку на изменения кода УКТЗЕД, поделитесь опытом как это сделать? Заранее спасибо
Зміна УКД ЗЕД робиться як "Зміна номенклатури"
Тобто рядки, що були -
Нові рядки +
Не регистрируеться!
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 6. Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: у графі "Причина коригування" розрахунку коригування до податкової накладної у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури товарів/послуг, повинно зазначатися "Зміна номенклатури"
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.49
fedorova17 писав:Доброе утро всем! Подскажите у кого получилось зарегистрировать корректировку на изменения кода УКТЗЕД, поделитесь опытом как это сделать? Заранее спасибо
Зміна УКД ЗЕД робиться як "Зміна номенклатури"
Тобто рядки, що були -
Нові рядки +
Не регистрируеться!
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 6. Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: у графі "Причина коригування" розрахунку коригування до податкової накладної у всіх рядках, які заповнюються у зв’язку із зміною номенклатури товарів/послуг, повинно зазначатися "Зміна номенклатури"
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.49
Тобто у Вас у РК всі рядки зі "Зміна номенклатури" і він не реєструється? Не "ЗМІНА НОМЕНКЛАТУРИ", не "зміна номенклатури", не "заміна номенклатури"?! Це вже щось зовсім новеньке.
Таке повідомлення лише по рядку 6, чи по всіх?